经济运行情况汇报

2022-07-18

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第一篇:经济运行情况汇报

企业经济运行情况汇报

**年经济运行情况汇报

**年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。

一、经济运行特点

1、营业收入大幅度增长。**年实现营业收入**万元,超计划 * %,比上年增加**万元, 主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加 *台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用;

2、公司盈利水平逐步提高。**年实现利润**万元,为年计划的 * %,比上年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。

3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。

二、面临主要困难

1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。

2、本公司固定成本费用难以消化。**年新增房产税 *万元,土地使用税 *万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。

3、工程借款利息负担沉重。 **年止本公司借款本金为**万元,利息共计*万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息

已不能资本化,企业面临着前所未有的压力。

三、财务建议

1、盘活现有资产存量,提高资产利用率,继续做好租赁业务,摊薄固定成本;

2、调查用户需求,合理定价,控制成本,以防公司的经营风险;

3、加强应收帐款和预付帐款的管理,对应收帐款落实催收责任,对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例,对外采购材料减少预付帐款金额。

4、加大研发新产品力度,抢抓机遇,提高市场占有率。

5、加强长期投资风险防范工作,搞好内部审计工作,在财务管理上要进一步规范,加强资金管理,节约融资成本,避免盲目贷款的情况发生,同时严格控制非生产性成本的开支。

第二篇:长阳经济运行情况汇报

一、经济实现较快增长,圆满完成工作目标

2012年,全县实现地区生产总值88.26亿元,增长10%;地方公共财政预算收入4.35亿元,增长28%;规模工业增加值18.3亿元,增长16.7%;全社会固定资产投资47.7亿元,增长36.7%;外贸出口4682万美元,增长5.6%;全社会消费品零售总额28.9亿元,增长15.5%;金融机构各项存款余额74.7亿元,各项贷款余额39.1亿元,分别比年初增加11.2亿元、4.4亿元;农村居民人均纯收入4819元,增长15%;城镇居民人均可支配收入15387元,增长13.5%。全面完成了上级下达的节能减排工作任务。

二、赶超进位压力加大,与“保6争5”有距离

1、2012年主要指标增速在全市位次偏后:规模工业增加值增速16.7%,在县(市区)并列第6位,与全市同步;固定资产投资增速36.7%,县(市区)排名第9位;社会消费零售总额增速15.5%,县(市区)并列第8位;公共财政预算收入增速27.9%,排第8位。

2、当前经济增长后劲乏力:一是缺乏项目支撑;到2月底,固定资产投资项目库仅结存项目59个,投资项目后劲严重不足;二是财政收入有所回落,1-2月全县地方财政总收入完成10949万元,同比下降9.34%,公共财政收入完成8402万元,同比下降4.6%;三是外贸出口同比下滑,1-2月累计出口400.2万美元,同比下降48%。

三、前景展望

当前,长阳正处于加速发展的新时期,必须逆水行舟,自加压力,依托优势资源,扶持培育一批骨干产业,新进入库一批“三上”企业,积极培育和壮大市场主体,进一步扩大市场主体规模,丰富市场主体结构,千方百计扩大县域经济规模和总量,以奋发有为的精神状态,全面实现全年各项预期目标。

第三篇:区工业经济运行情况汇报

根据运城市经济和信息化委员会运经信运发〔2011〕25号文件安排和具体要求,现将盐湖区二○一一年规模以上工业企业调整变化情况、目前工业经济整体运行状况及走势向各位领导汇报如下:

一、盐湖区规模以上工业企业调整变化情况

“规模以上工业企业”是国家衡量一个地区工业经济规模水平的主要指标。自从一九九八年开始实施规模以上工业统计以来,随着近年来特别是“十一五”期间我国国民经济的快速增长,企业规模不断扩大,已经使用了13年的500万元的标准已经不适应国民经济发展的要求。为进一步提高工业统计数据质量,适应gdp核算下算一级的需要,经国务院批准,自二〇一一年起,规模以上工业统计范围由原年主营业务收入500万元及以上工业法人企业提高至XX万元及以上工业法人企业。

二〇一一年是“十二五”规划的开局之年。为了确保全面实现我区中小企业发展规划目标,按照国家新的统计制度,我区对二〇一〇年盐湖区统计范围内的59家规模以上工业企业进行了调整,共淘汰了15家企业。其中除运城市经济技术开发区方舟工贸有限公司由于企业分立外,年主营业务收入在XX万元以下的有14家,具体名单为:运城市南星塑料包装有限公司、运城申达塑料薄膜有限公司、山西巨龙风机有限公司、山西三通电子有限公司、山西省运城世强防盗门有限公司、山西省运城彦昂乳业有限公司、山西建华化工有限公司、山西中鑫洋麻业有限公司、山西关铝集团有限公司、山西天网安防科技发展有限公司、运城市麦可馨食品有限公司、运城市福同惠食品有限公司、山西天龙标志服装有限公司、运城市八星化工有限公司。

同时,根据山西省统计局调整规模以上工业企业标准的规定要求,我们初步确定的新增规模工业企业有12家,新增企业名单如下:运城制版印刷机械制造有限公司、山西天海给排水设备有限公司、运城市海枫塑料制品有限公司、山西省运城市南洋制版彩印有限公司、山西民峰正艺印务有限公司、山西晋久品种盐有限责任公司、山西金博雅装饰材料有限公司、山西格瑞环保设备有限公司、运城市盐湖区晋运水泥厂、山西恒誉镁业有限公司、山西寰烁环保科技有限公司、山西海顺线缆有限公司。

二〇一一年,根据新统计标准盐湖区淘汰的15家企业中,空港新区占3家,运城经济技术开发区占2家;新增的12家企业中,空港新区没有,禹都占3家。截止目前,盐湖区规模以上工业企业总数为56家,较上年同期减少了3家,从总体上看变化不大。

二、规模工业企业统计门槛调高对我区的影响

统计标准提高后,工业统计数据较原口径出现了一些变化。因统计范围缩小,宏观上规模工业企业户数和总量都将受到必然的影响,规模以上工业布局也将出现变化。同时,会对部分小企业无论是在享受政府激励政策还是社会关注度方面带来一些影响。

但从积极的角度看,统计标准提高,有利于夯实统计基础,提高统计质量。国家对规模以上企业标准进行调整,将有利于政府把有限的资源和精力倾注在大企业上,重点扶持大企业。

从盐湖区这次规模以上工业企业调整情况来看,我区淘汰的15家企业,去年完成的现价工业总产值为4.44亿元,占全区现价工业总产值的4.61%;其主营业务总收入为3.39亿元,占全区主营业务总收入的3.69%;企业实现利润盈亏相抵后为净亏损4941万元;年上缴税金756万元,占全区税金总额的3.30%。而其中的14家年主营业务收入在XX万元以下的企业,去年共完成现价工业总产值为1.48亿元,占全区现价工业总产值的1.53%;其主营业务总收入为1.34亿元,占全区主营业务总收入的1.46%;企业实现利润盈亏相抵后为净亏损5026万元;年上缴税金756万元,占全区税金总额的3.29%。

二〇一一年新增的12家规模以上工业企业,其年主营业务收入均在XX万元以上,预计年工业总产值和主营业务总收入均可达4亿元以上。

从以上情况分析,由于统计标准提高,统计范围缩小,我区的工业统计数据变化目前具体表现在规模以上工业企业户数比上年减少了3户。但通过以大换小等企业置换调整方式,可以得出一个结论,那就是虽然我区二〇一一年规模以上工业企业户数有所减少,但新增规模工业企业整体发展势头良好,完全可以弥补企业数量减少带来的损失和影响。

针对以上的变化和影响,我们积极采取以下几点应对策略:一是相应调整促进工业经济发展和政策的“十二五”规划;二是高度重视500-XX万元企业发展情况。利用这些企业目前较完善的统计网络,及时掌握这部分企业发展情况,制定专门针对这部分企业的扶持政策,鼓励企业上台阶,为进规模以上行列做好准备;三是高度关注规模以下工业发展。高度关注小型企业的发展,并将部分规下企业纳入成长型企业来扶持,从而使我区规模以下工业能够得到长足发展。四是督促企业配备专兼职统计人员,健立健全统计台帐和原始记录,实现基层基础工作规范化。

三、一季度规模以上工业生产运行情况及预测

二〇一一年元月份,全区规模工业企业完成现价工业总产值6.02亿元(年前由企业估报,数字较为保守),较上年同期的5.11亿元增长了17.8%。工业销售产值累计完成5.62亿元,较上年同期的4.77亿元增长了17.9%。其中8家省市属规模工业企业完成现价工业总产值2.77亿元,同比下降0.4%。工业销售产值完成2.53亿元,同比增长了5.4%;48家区属规模以上工业企业完成现价工业总产值3.25亿元,同比增长了39.4%。工业销售产值完成3.09亿元,同比增长了30.5%,增长幅度明显高于省市属企业。

从各企业来看,今年元月份现价工业总产值同比增长的企业共有40家,占到全区企业总数的71.4%。其中,增长幅度较大的有:鑫洲玻璃制品、关铝碳素、英发包装印务、渝煤科安运风机、浩腾科技、今麦郎食品等公司;现价工业总产值同比下降幅度加大的企业有:飞宇建材、颐源阳光工贸、南苑化工、寰烁环保科技、银光特钢等公司。

从今年元月份和目前我区规模以上工业企业整体运行情况来看,我区工业经济今年仍可保持20%左右较高幅度的增长,实现我区工业首季开门红形势较为乐观。预计到二〇一一年底,全区可以完成现价工业总产值110亿元,实现产品销售收入105亿元,完成工业增加值18亿元,增长幅度均达到20%以上。

四、目前企业生产运行情况及存在问题

通过对主要规模以上企业的了解,我区56家企业中,除海升果业、盐化劳服公司两家企业因季节性生产停产以外,其他企业生产基本正常。

目前企业存在的主要问题有以下几个方面:

1、由于今年二月份节日集中,有相当数量企业因职工放假或用工短缺不能满负荷生产,进而影响到企业的生产进度和全区生产性指标的完成。

2、一季度正处于我市冬季居民用电高峰,用电负荷向民生倾斜,我区工业用电仍显紧张。部分连续性生产企业和新上项目扩容受到严重影响和制约。

3、融资难仍是制约企业发展的瓶颈。流动资金短缺限制了部分企业的发展和工业新项目投产达效。

4、如海升果业、关铝热电等一些企业生产受季节性影响过大,导致大量生产设备等资源长期闲置,给企业经济效益带来极大的损失,造成巨额亏损。

第四篇:**市工业经济运行情况汇报

**市人民政府

(2011年6月21日)

一、工业经济运行情况。

1-5月份,我市规模以上工业企业生产总体保持平稳增长态势,至5月份,全市列入规模以上工业统计的企业216家,规模工业产值累计完成39.21亿元,现价比增32.00%;完成销售产值37.40亿元,产销率为95.40%。

(一)工业经济运行特点

1、工业生产开局基本稳定。规模工业产值继续保持着增长态势,1月完成规模工业产值7.71亿元,2月份虽然受春节影响企业减产,单月仍完成产值5.05亿元,3月份完成规工产值7.52亿元,4月完成9.14亿元,5月完成10.90亿元。工业税收入库情况。1-5月规模工业实现入库税收6781.13万元,比增-4.63%。

2、支柱产业发展基本正常。竹木加工、食品加工、机械化工、水电等四大产业都保持着有序的增长。竹木产业1-5月累计完成产值17.52亿元,比增29.17%;完成税收2506.85万元,比增-13.19%(资源综合利用退税影响);食品加工产业累计完成产值10.60亿元,比增21.45%;完成税收812.67万元,比增40.317%;机械化工产业累计完成产值9.36亿元,比增65.53%;完成税收2113.74万元,比增4.32%;水电产业累计完成产值1.73亿元,比增-1.61%;完成税收1347.87万元,比增-16.64%,上半年降雨不足,是影响水电产业产值的主要原因。

3、骨干企业作用明显。1—5月份,我市29家重点工业企业

累计完成产值15.45亿元,占全市规模工业产值的39.40%;入库

税收3958.79万元,比占全市规模工业入库税收的58.38%。重点

工业企业对我市经济发展起到了支柱作用。

4、重点工业在建项目进展顺利。我市当年投资2000万元以

上重点工业在建项目有11项,总投资14.77亿元,其中2011年

投资5亿元,至2011年5月已完成投资2.3815亿元,占年度计

划的47.63%,较好的完成了计划任务。

5、电力对工业发展保障有力。1—5月份我市工业企业累计

用电量14221万千瓦时,比去年同期增加用电量2411万千瓦时,

比增20.41%。

(二)工业经济运行中存在的问题

1、一季度发展速度低于往年,未按时完成时序进度。今年我

市确定的规模工业产值指标120亿元,其中1-5月份计划完成

43.20亿元,目前完成39.21亿元,跟目标差距4亿元,距序时

进度差3.33个百分点。

2、各乡镇(街道)之间发展不平衡。1-5月份全市只有**、

**、**等3个乡镇任务达到时序进度,其他乡镇街道都没有

按时序进度完成任务,特别是**、**两个乡镇还低于全市平

均增速的10个百分点以上。

(三)影响工业经济运行的主要因素

1、资金不足,制约企业效益进一步提高。受国家信贷金融政

策调整和企业资产运营状况的双重制约,工业企业特别是中小企

业融资难的问题仍然十分突出,企业资金不足尤显突出,成为制

约中小企业发展的主要因素。

2、能源原材料价格持续上涨,企业成本压力增大。由于原材

料、燃料、动力价格、人工成本的不断上涨,给我市的大部分工

业企业生产、销售带来影响,造成企业单位产品成本的增加和经

济效益的提高带来较大压力。

3、部分工业项目进展缓慢。受国家信贷政策调整部分企业融

资困难,工业用地指标紧张等因素都影响项目的正常进展。工业

园区的三通一平、基础设施建设、交地滞后等问题影响项目建设

进度。

4、今年1-5月我市发电行业因降雨量不足,造成发电量减

少,今年1-4月我市降雨量为263毫米,而去年同期为888毫米,

减少了625毫米,导致北津、杨墩、兴光等发电企业都出现50%

以上的负增长,是造成我市工业入库税收出现较大的负增长的重

要因素。

二、民营企业产业项目对接情况。

1、狠抓民企产业项目招商。5.13投资洽谈会我市共有12

个项目现场签约,总投资达24.1亿元,其中“**茶产业科技园”

等四个项目被列为**市重点招商项目;6.18成果交易会我市共

有7个项目在**会场签约。

2、利用民企对接平台,促进民企产业项目对接工作。目前

有三个洽谈对接项目:①用地620亩武夷根艺城二期工程项目,

投资2.95亿元,目前完成根艺加工区350亩征地工作,根艺展

示区用地的征地工作已全面启动;②**市仓储物流中心德峰物

流园项目,用地260亩,建筑面积10.8万平方米,总投资2.2亿

元,目前德峰物流园第一期工程已启动,建设开工手续正在办理。

③国际大型超市“沃尔玛”项目,总投资2.3亿元,建设面积2.4

万平方米,目前项目合作意向已签订,正在进行土地收储工作。

3、扎实安排好下一阶段工作。我市拟邀请非**藉民营企

业利树浆纸参加上海投资恳谈会,并做好外地**商回归工作,

力争形成洼地效应,带动民营企业家踊跃到我市投资兴业。

三、抓好落实,确保工业发展“双过半”目标的实现

根据市委、市政府对今年工业工作的总体要求,我市今年规

模工业总产值要达到119亿元,按照**市经贸委的要求,上半

年我市“双过半”要达到年目标任务的45%,我市力争达到46%,

到六月底完成产值55亿元。为实现第二季度规模工业指标“双过

半”,确保全年目标实现,下一阶段。我们将重点以下几项工作。

1、明确目标,树立信心,层层落实年终目标任务。我市将对

照目标任务,分析原因,找差距。结合每月召开工业运行分析会,

逐月、逐项目、逐企业落实跟踪,加强服务,促进企业加速发展。

2、加强银企对接,加大金融支持。积极探索建立中小企业投

融资担保公司和企业互保融资担保机制,大力推行动产抵押、股

权质押、商标质押等新型抵押方式,有效解决中小企业融资难问

题;定期组织开展银企对接会,争取信贷投入的最大化。

3、加快重点工业项目建设。下一阶段的工作重点是做好重点

项目的问题协调和跟踪服务,抢抓生产车间基础设施建设施工,

促进项目建设早开工建设投产,推进滞后项目的各项工作,促使

新上项目尽早开工建设。

4、优化投资环境。一方面进一步完善各种扶持政策,尤其要

在企业用地、用水、融资、环保、安全等方面加大政策协调力度,进一步降低行政门槛;另一方面继续强化投资软环境建设,全方位提高服务企业的质量,为企业发展创造更好的环境。

第五篇: 煤矿经济运行情况汇报材料

集团公司:

1¬—4月份,我们xx矿紧紧围绕“两新”战略愿景,认真贯彻落实集团公司经营工作会精神,按照“资本运作、开源节流、节支降耗、挖潜增盈、管理提效、考核兑现”总的指导思想,严格贯彻落实21项改革和10项经营管理措施,坚持严控成本、开源节流,各项经济指标均完成预期。

一、1—4月份主要指标完成情况及上半年预计

1、矿井产量:实际完成24.79万吨,比计划超2.49万吨。上 。

量达到39.91万吨。

6、煤质:灰分完成26.29%,比计划31%降低4.71%;硫分完成0.59%,比计划0.9%提高0.31%;发热量达到5047大卡/公斤,比计划4700提高347大卡。

二、主要存在的问题与困难

1、利润指标不断增亏。主要原因是成本与售价相差大,生产越多、亏损越大。1-4月份成本完成1136.48元/吨,而累计平均售价达到404.45元/吨。也就是说每生产一吨煤利润就增亏732.03元/吨。建议集团公司根据煤炭市场的实际,在考核利润指标予以调整。

2、闲置资产盘活困难。我矿侏罗系盘区逐步收缩,集团公司给我矿下达闲置资产盘活的计划是384万元,系统收缩大量回撤的闲置设备不符合石炭系延深实际设计能力的要求,且我矿又无出售转让权,闲置资产无法处置,无法盘活。建议集团公司根据实际情况,给予协调解决。

三、完成全年指标的保障措施

1、加强成本控制,降低成本投入。全面执行成本费用预决算管理,实行分级对口管理,严把生产经营的各个环节,严格控制材料配件消耗。取消了原各生产单位用料的年度和半年计划,实行月度计划审批。每月所产生的用料计划,先由矿领导对口审、再由矿长批,一级对一级审批,能用旧的坚决不投入新的。

2、缩减费用支出,减少生产成本。督促全矿上下从一点一滴做起,精打细算,勤俭节约,严控各项费用开支,加强对非生产性差旅、办公、招待业务等费用管理,合理公务用车,严格公务用餐。同时,大力发展外拓项目,积极参与集团公司新增项目建设,分流富余人员,减少员工薪酬成本,为老矿发展消肿减负。

3、强化经营措施,加大回收复用。

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