安全大检查查出问题的整改方案

2024-07-19

安全大检查查出问题的整改方案(精选12篇)

安全大检查查出问题的整改方案 第1篇

山西茂华

SHANXI MAOHUA

关于2014年6月24日省厅煤矿春季 安全大检查第一突查组查出问题的整改方案

2014年6月24日,省厅煤矿春季安全大检查第一突查组对我矿井上、下进行了现场检查,检查过程中为我矿“一通三防”管理工作提出了存在的问题和可行性建议,通风科立即成立了领导小组,将查处的问题逐条落实到责任人、制定相应的整改措施,为确保“一通三防”问题整改落实到位,我科根据文书提出的问题制定了切合实际的整改方案。现将此次检查过程中发现的问题及整改方案汇报如下:

一.整改小组 组 长:苏举科 副组长:王 利、孟 旭

组 员:庞 辉、王宏旺、王智慧、郑亚标、高 龙

二、整改时间:6月26日—7月2日

三、整改方案:

1、井下测试(标校)传感器时机房数据库内显示数值与标气浓度数据误差大。整改措施:调试井下测试(校标)传感器。整改期限:2天

整改责任人:王宏旺 整改落实人:王 利

2、井下部分监控分站未安检修周期要求上井检修。整改措施:井下所有监控分站按检修升井及时检修。整改期限:3天

整改责任人:王宏旺 整改落实人:王 利

3、“三闭锁”(风电、瓦斯电、风机切换)功能测试记录内容不全,缺断电测试设备名称及编号。整改措施:补充完善“三闭锁”功能测试记录内容,补充断电测试设备名称及编号记录。整改期限:3天

整改责任人:王宏旺 整改落实人:王 利 4、4304回风顺槽风筒部分接口处漏风,未反压边,一处拐死弯。整改措施:对井下所有局扇风筒按规定连接,进行反压边。整改期限:4天

整改责任人:穆新利 整改落实人:王 利 5、4304运输顺槽风筒接头有三处用铁丝捆绑,且有漏风现象。整改措施:按风筒对接标准规定重新对接风筒。整改期限:4天

整改责任人:黄计乔 整改落实人:王 利

6、东三采区回风大巷风筒有三处用铁丝捆绑。整改措施:按风筒对接标准规定重新对接风筒。整改期限:4天

整改责任人:黄计乔 整改落实人:王 利 7、4304运输顺槽局部通风机未安装风机开停传感器。

整改措施:4304运输顺槽局部通风机补充安装风机开停传感器。整改期限:2天

整改责任人:王宏旺 整改落实人:王 利

8、东翼运输轨道大巷角联区域、东翼运输大巷掘进回风绕道、东翼采区水仓、东翼采区变电所无测风牌板。

整改措施:东翼运输轨道大巷角联区域、东翼运输大巷掘进回风绕道、东翼采区水仓、东翼采区变电所安装测风牌板。

整改期限:3天

整改责任人:庞 辉 整改落实人:王 利 9、4301备用工作面作业规程中监测监控章节瓦斯报警,复电浓度值未按下调20%执行; 整改措施:修改4301备用工作面作业规程。整改期限:3天

整改责任人:王智慧 整改落实人:孟 旭 10、4304运输巷顺槽掘进作业规程监测监控章节缺失风筒传感器、掘进机截断电议相关内容。

整改措施:修改4304运输巷顺槽掘进工作面作业规程。整改期限:3天

整改责任人:王智慧 整改落实人:孟 旭 11、4304运输顺槽串联通风措施未写明串联区域电器设备管理办法,监测监控断电范围,通风瓦斯管理办法。

整改措施:补充4304运输顺槽串联通风区域电器设备管理办法和监测监控断电范围措施及通风瓦斯管理办法。

整改期限:3天

整改责任人:王智慧 整改落实人:王 利 12、4304运输顺槽局扇管理牌板中工作面名称写成东翼轨道大巷。整改措施:更改4304运输顺槽局扇管理牌板中工作面名称。整改期限:1天

整改责任人:庞 辉 整改落实人:王 利

13、三采区回风大巷与东翼轨道大巷交叉口调节设施无管理牌板。

整改措施:三采区回风大巷与东翼轨道大巷交叉口调节设施安设管理牌板。

整改期限:1天

整改责任人:庞 辉 整改落实人:王 利

14、矿井通风系统图上未标注4304运输顺槽、回风、三采区回风上山风筒出口风量。

整改措施:矿井通风系统图4304运输顺槽、回风、三采区回风上山风筒出口风量。整改期限:3天

整改责任人:王智慧 整改落实人:王 利 15、4304运输顺槽回风流经区域电器设备无瓦斯检查牌板。

整改措施:4304运输顺槽回风流经区域电器设备安设瓦斯检查牌板。整改期限:3天

整改责任人:孟 旭 整改落实人:苏举科 16、4304运输顺槽故障断电试验时不能切断激光指向仪及顺槽口的照明电源。整改措施:修复4304运输顺槽故障断电系统。整改期限:3天

整改责任人:王宏旺 整改落实人:苏举科

根据工作安排计划。整改责任人必须在期限内完成,由整改落实人跟踪督查完成。在整改过程中如有困难或问题要及时上报科室,集体研究讨论。在7月2日早班前进行复查。

山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司

2014年6月26日

山西茂华

SHANXI MAOHUA CO

山西朔州平鲁区茂华白芦煤业

测试记录(副井)

安全大检查查出问题的整改方案 第2篇

关于深化医院安全大检查大整治活动 实施方案

为进一步做好我院安全生产工作,根据**办发(2013)97号文件精神文要求,结合我院实际,特制定本实施方案

一、指导思想:

坚持以科学发展观为指导,树立忧患意识、危机意识,从全局的高度和对抱着人民群众高度负责的态度,把安全生产大检查、大整治活动工作作为我院当前的一项重要任务来抓,努力实现为人民群众提供安全、高效、优质的医疗服务。

二、目标要求:

认真贯彻落实安全生产大检查、大整治的文件精神,深入贯彻落实科学发展观,坚持安全发展理念,以预防为主,加强监管,落实责任为重点,深化安全生产工作与“创建平安医院”和“三好一满意医院”工作相结合,努力防范医疗纠纷、医疗事故、环境安全事件的发生,努力创建平安医院。

三、成立领导组

为保证活动的顺利开展,防止活动走过程、流于形式,特成立活动领导组: 组 长:***副组长:*** ****** *** 成 员:*** 办公室主任**** 医务科主任 *** 护理部主任*** 设备科主任 *** 质控办主任*** 防保科主任 *** 感染科主任*** 卫生队队长 *** 后勤主任 *** 供应室护士长 *** 城镇医保主任 *** 农村医保主任 *** ***手术科主任、护士长 *** *** 外科科主任、护士长 ****** 妇产科主任、护士长 ******儿科科主任、护士长 *** **内科科主任、护士长 ****** 急诊科科主任、护士长 *** 中医科主任*** 检验科主任 *** 综检科主任*** 五官科主任 *** 放射科主任*** ct室主任 *** 药剂科主任 ***综治办主任

领导组下设办公室,办公室主任由***同志担任,全面

四、活动范围: 全院各科室

五、活动的主要措施

负责本次活动的组织、协调和上报工作。(一)、强化医疗安全及医务人员的安全

医疗安全及医务人员安全是医院生存、发展的基本保障,更是提高医疗质量的基本支柱,为此我院将从以下几方面入手:

1、加强安全教育

通过开展对医务人员进行法律、法规培训,以举例说明,用事实讲话的方式方法,来强化医务人员的依法执业意识和自我保护意识,充分认识到开展本此活动的重要性和必要性。

2、加强医患沟通,做好各项告知

进一步加强对医务人员沟通技巧的培训力度,注重培养医务人员沟通语言技巧,把握沟通时机。重点是对患者和家属做好各项告知工作,充分维护患者的知情权益,以及时了解患者和家属的疑点和不满之处,做到及时化解,努力将医疗纠纷扼杀在摇篮当中。

3、改善服务态度,提升服务水平

结合“三好一满意”活动成果,组织全院医护人员认真学习《文明用语、文明服务》手册,从而改善服务态度,继续坚持“以病人为中心”的服务理念,要求医务人员在提高服务质量的同时,对待每一位患者都要细心、耐心、真心。

4、狠抓医疗文书书写及加强质控

医疗文书水平的高低,不仅能体现医院正规化、规范化管理的整体水平,也是衡量医务人员基本素质的重要标志,为此我们将严格执行《病历书写规范》中相关要求,并组织学习。同时,要求隶属于质控办的质控小组及时的对终末病历和运行病历进行质控,以及时发现不足之处,及时反馈并整改,做到医疗质量持续改进。

5、加强专业技术水平学习培训

充分利用业余时间组织医务人员进行专业知识学习培训,强化学习效果,优化知识结构,来提升专业技术水平,促进医疗技术水平持续改进。

6、狠抓医疗急救水平及能力提高

急诊、急救水平的高低是评价一所医院综合医疗技术水平的重要指标。我院将针对今年全县发生的几起公共事件,要求各科室结合自身情况,针对本科室常见的急、危、重症病人抢救进行模拟演练,进一步熟练抢救操作流程,加强医医、医护、护护的配合能力,来提高急救水平。

(二)、加强医疗环境安全,分工明确,责任到人

本次大检查、大整治活动分为院、科室两级进行,行政由办公室牵头、科室由科主任、护士长负责,认真排查科室当前存在的安全隐患如:环境、水、电、暖、急救设备、药品等。重点是对影响当前医疗安全的突出问题一定要认真排查,不留死角,坚持“查必纠、纠必改”的原则进行。

六、具体安排:为确保安全生产大检查、大整治活动落实到实处,按照政府的统一安排部署,安全生产大检查、大整治活动从2013年12月5日至2014年3月5日结束,共分为宣传动员阶段、自查自纠阶段、督查阶段、巩固提高阶段四个阶段进行。第一阶段宣传动员阶段(12月16日至12月23 日)组织全院医务人员认真学习相关文件精神,同时,充分利用院内宣传版面和宣传橱窗对为民服务的好典型、好经验、好做法进行宣传,努力营造良好的活动氛围;进一步统一思想,提高认识,引导广大干部职工充分认识开展安全生产大整治、大检查活动的重要性和必要性,以切实调动广大职工参与活动的积极性和主动性,以便更好的开展工作。

第二阶段:自查自纠阶段(12月23日至2014年2月20日)

各科室要对本科室每一个环节,每个岗位,每项安全措施落实情况进行全面彻底自查自改,并将自查自改情况上报办公室。

第三阶段:督查阶段(2014年2月21日至2月28日)院办公室对各科室上报的自查自纠情况进行总结、评价,以做到安全生产持续改进。

第四阶段:巩固提高阶段(2014年2月28日至3月4日

各科室要对在安全生产大检查、大整治活动过程中,发篇二:医院安全生产大检查实施方案 医院安全生产大检查实施方案

为深入贯彻落实******************《市卫生局关于开展冬季安全生产大检查活动的通知》的文件精神,有效的遏制和防范重特大事故的发生,经研究决定,从即日起在全院范围开展冬季安全生产大检查,特制订此安全生产大检查方案。

一、工作目标

牢固树立“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,全面深入的检查,进一步落实我院安全生产主体责任,规范安全生产行为,督促健全并落实安全生产管理各项规章制度,排查治理事故隐患,解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节,有效防范和减少事故的发生,圆满的完成全年安全生产工作任务,保持我院安全生产工作持续稳定。

二、组织领导

为了加强落实专项整治工作的领导,成立安全生产大检查领导小组,具体负责安全生产大检查组织协调工作。组 长:**** 副组长:******* 成 员:***************************************

三、整治范围和重点以及标准 整治范围:

(一)各科室要结合本单位实际进行认真检查。

1、安全管理规章制度是否完善;

2、水、电、暖安全设施是否达标;

3、从业人员是否按照规定参加了安全生产教育培训;

4、安全规章制度是否落实。

(二)认真检查药房、库房、电梯等重要部位,杜绝安全隐患。

(三)加强值班、落实责任、切实做好防火、防盗等不安全事故发生。整治重点:

1、检查各科室建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作

业规程的情况。

2、检查安全管理人员、特种作业人员、重要岗位从业人员安全生产教育培训和

持证上岗情况。

3、检查有较大危险因素有关设施、设备上,设置安全警示标志的情况。

4、检查重点科室对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况。

5、检查科室开展安全生产检查情况,及时排查治理生产安全隐患的情况 治理标准:

1、落实消防制度、健全组织机构,2、制定灭火和应急疏散预案并实施演练。

3、开展防火检查和巡查并建立记录。

4、对消防设施定期检查、维护保养,消防设施、器材和消防安全标志定期组织 检验、维修,并有详细完整的记录。

5、对火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔,并具有严格 的消防安全管理制度。

6、人员疏散系统要保证畅通,无锁闭,无任何物品堆放。

7、电器设备、燃气用具、开关、插座等设备的使用、线路、必须符合要求。

8、消防通道需畅通无阻,禁止占用。

四、工作步骤

(一)全面排查(2013年12月24日至2013年12月31日)各科室要及时召开动员会议,明确任务,落实责任。全面开展安全生产隐患排查治理和自查自纠。

(二)督查实施(2014年1月1日至2014年1月8日)各科室要逐级落实专项整治工作,院领导检查小组深入督查整治工作,大力推动安全整治工作的全面开展。

(三)总结阶段(2014年2月15日左右)

领导小组将对各科室专项整治工作情况进行抽查和督查,并将此项工作纳入年度目标考评中。

五、工作要求

(一)要高度重视,常抓不懈。落实责任,制定措施。要切实消除当前严重威胁安全生产的突出隐患,又要落实治本之策,加强制度建设,建立安全生产长效机制。

(二)加强领导,落实工作责任。各科室负责人是消防安全工作的第一责任人,切实加强科室的消防安全管理工作。要制定细化措施,周密部署,明确责任,确保专项整治工作顺利开展。

(三)要细化和完善应急管理机制。全面做好安全生产事故的信息报送,及时沟通协调。篇三:医院安全生产大检查实施方案 医院安全生产大检查实施方案

为深入贯彻落实******************《市卫生局关于开展冬季安全生产大检查活动的通知》的文件精神,有效的遏制和防范重特大事故的发生,经研究决定,从即日起在全院范围开展冬季安全生产大检查,特制订此安全生产大检查方案。

一、工作目标

牢固树立“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,全面深入的检查,进一步落实我院安全生产主体责任,规范安全生产行为,督促健全并落实安全生产管理各项规章制度,排查治理事故隐患,解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节,有效防范和减少事故的发生,圆满的完成全年安全生产工作任务,保持我院安全生产工作持续稳定。

二、组织领导

为了加强落实专项整治工作的领导,成立安全生产大检查领导小组,具体负责安全生产大检查组织协调工作。组 长:**** 副组长:******* 成 员:***************************************

三、整治范围和重点以及标准 整治范围:

(一)各科室要结合本单位实际进行认真检查。

1、安全管理规章制度是否完善;

2、水、电、暖安全设施是否达标;

3、从业人员是否按照规定参加了安全生产教育培训;

4、安全规章制度是否落实。

(二)认真检查药房、库房、电梯等重要部位,杜绝安全隐患。

(三)加强值班、落实责任、切实做好防火、防盗等不安全事故发生。整治重点:

1、检查各科室建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况。

2、检查安全管理人员、特种作业人员、重要岗位从业人员安全生产教育培训和持证上岗情况。

3、检查有较大危险因素有关设施、设备上,设置安全警示标志的情况。

4、5、检查重点科室对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况。检查科室开展安全生产检查情况,及时排查治理生产安全隐患的情况 治理标准:1、2、3、4、落实消防制度、健全组织机构,制定灭火和应急疏散预案并实施演练。开展防火检查和巡查并建立记录。对消防设施定期检查、维护保养,消防设施、器材和消防安全标志定期组织检验、维修,并有详细完整的记录。

5、对火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔,并具有严格的消防安全管理制度。

6、7、人员疏散系统要保证畅通,无锁闭,无任何物品堆放。电器设备、燃气用具、开关、插座等设备的使用、线路、必须符合要求。

8、消防通道需畅通无阻,禁止占用。

四、工作步骤

(一)全面排查(2013年12月24日至2013年12月31日)各科室要及时召开动员会议,明确任务,落实责任。全面开展安全生产隐患排查治理和自查自纠。

(二)督查实施(2014年1月1日至2014年1月8日)各科室要逐级落实专项整治工作,院领导检查小组深入督查整治工作,大力推动安全整治工作的全面开展。

(三)总结阶段(2014年2月15日左右)

领导小组将对各科室专项整治工作情况进行抽查和督查,并将此项工作纳入年度目标考评中。

五、工作要求

对审计查出问题的整改情况的思考 第3篇

一、对审计查出问题整改工作的基本认识

整改是就改进审计报告反映的问题和执行审计决定具体落实到位的最终形式,是对审计项目中查出的问题采取了必要的处理、纠正、规范等措施。完全、彻底的整改是既对查出问题进行整改,又建立健全了相关规章制度,完善了内部管理,从根本上防止此类问题再发生。

整改工作要起到有效作用,需要各级部门的高度重视。这既要有审计机关的加强督促,也要被审计单位的积极配合,更要有党委、政府、人大、纪检监察、财政等部门的大力支持;既要有对发现问题的有效纠正,对处理意见的积极执行,更要有长效机制加以规范。

二、目前对审计查出问题整改工作的现状

目前,从各地情况来看,在各级人大、政府的支持和被审计单位的配合下,通过各级审计机关的努力,对审计查出问题的整改工作取得了一定的成效。

一方面,各级审计机关普遍加大了对审计查出问题的整改的督促力度。2004年各地将审计查出问题的整改工作正式列入了议事日程。在跟踪问效的同时,纷纷采取有效措施促进整改。不少审计机关建立健全了审计结果执行回单制度、审计整改报告制度、审计整改联动机制、审计整改责任追究制度、审计整改跟踪检查制度。

另一方面,人大、党政等部门都对审计整改给予了大力支持。各级党政、人大领导在了解审计情况以后,针对审计查出的问题都非常重视,亲临审计部门调研,及时作出重要批示,召集有关部门领导人开会,批转至有关部门单位,并要求限期整改。不少地方的人大、政府采纳审计意见,出台了有关财务管理的法律法规。

尽管各级审计机关加大了对审计查出问题的整改的督促力度,但由于审计执法的整体环境不理想,整改的成效并不尽如人意。总体来说,对审计查出问题的整改工作处于比较尴尬的境地。

我们认为,针对审计查出的问题一定要进行整改。而只有对审计查出的问题进行深层分析,有的放矢,才能有效整改。在审计整改工作中,审计机关比较被动。受职责权限所限制,审计机关只能对被审计单位的整改工作进行督促。整改的成效在很大程度上取决于被审计单位的认识和行动。实践证明,被审计单位才是整改工作的主体。我们发现,凡是涉及到整改工作效果不好量化,整改时间较长,牵涉面广、不属审计管辖范围的第三方,上级主管部门的问题时,难度很大。尤其是涉及到体制、机制的问题更是束手无策。

主要表现在:一是有些被审计单位认识不到位。不少单位对整改的认识还停留在肤浅的层次上,表现在重处理处罚,轻审计建议。有的甚至认为只要缴了应上交财政资金,作了相应的账目调整和资金归还原渠道,就是作了整改。少数单位整改不及时,单位主要领导不够重视,要么存在“新官不理旧账”的想法,要么片面认为整改仅是财务人员的事,整改力度不强,建立长效机制规范管理较少。二是大环境受限制。由于地方经济总体水平不高,审计查出的问题既有经济原因,也有政治色彩,如财政收支的真实性、不慎重举债等关系到政绩,结转下年支出数目过大主要是上级指标下达太晚,专项资金不能及时拨付到位则源于财政资金周转困难。三是审计执法的刚性不足。审计处理和处罚均属于行政纠正和行政制裁措施的范畴。纠正实为改正,这需要被审计单位的主动配合和审计机关的督促;制裁具有一定管束或强力,而恰恰审计机关缺乏有关审计整改执行的法律法规。事实证明,被审计单位拒不整改也不会影响其资金流动,同时审计整改只对所查问题进行处理,而不对相关责任人员进行处理与问责,造成“审计年年审、问题年年有”的尴尬局面,严重削弱了审计执法的完整性、严肃性。四是审计执法力量有限。目前各级审计机关普遍存在审计任务重,业务人员少的现象,既无足够人员、足够精力对审计查出问题的整改情况进行长期有效督促,再加上机构编制问题,也无专门的审计整改机构和配备专职审计整改督促人员,审计整改的跟踪问效薄弱。五是审计执法受多方面干扰。这恰恰是审计机关本身体制所决定的。干扰既有来自上级的,也有来自平级的。尤其是一些涉及到地方利益、体现地方政府领导意图的问题,审计整改工作难度较大。

三、加强审计查出问题整改工作的探索

审计查出问题的整改工作是一项复杂多绪的工作,既需要法律的保证,人大政府的支持,多方的协作,更需要审计机关与被审计单位的共同努力。审计查出问题的整改工作是一个长期艰巨的任务,既要有加强财务管理的深刻认识,又要有处理问题的实际行动,更要有维护财经秩序的长效机制。只有这样,审计工作才是真正做到了“一审二帮三促进”;只有这样,才是真正有利于建立健全我国经济监督机制,维护国家财经法纪,加强宏观经济调控,提高经济效益,促进廉政建设。

一是应修订完善对审计整改工作的相关法律法规和制度。针对审计查出的不同问题,分清审计整改的责任主体,明确整改时限,加强整改的报告制度和反馈制度,落实整改责任追究制度以及相关责任单位的配合协调机制,使审计整改工作有章可循,增强审计执法的手段,强化审计监督的威摄力。

二是积极借助政府、人大及上级审计机关力量,在更高层次上通过建章立制予以纠正和规范,增强审计整改措施落实的效果和效率。特别是要借助人大的问责,将审计机关的审计意见和决定的整改工作纳入政府督查范围,明确政府的责任,以强化推进整改工作。

三是建立审计结果督办检查制度、审计整改内部责任机制,完善审计整改跟踪制度,将审计整改落实情况列入年度审计业务考核内容,成立专门的审计整改机构和配备专职审计整改督促人员,跟踪落实,长效管理。

四是加强与纪检、组织、财政等部门协调配合,健全审计整改联动机制,通过外部监督机制进行督促落实,拓宽审计结果的运用范围,最大限度发挥审计结果的作用。

五是加强审计整改工作的宣传力度和公开制度,积极推行审计结果公告制度,充分发挥社会监督作用。

我校安全大检查问题整改措施 第4篇

一、加强领导,健全组织机构。

学校及时调整了安全工作领导机构,成立了以校长为组长,学校有关人员为成员的安全工作领导小组。在具体工作中,坚持“安全第一,预防为主”的原则,始终把学校安全教育工作放在首位,常抓不懈,对发现问题及时整改。

二、采取有利措施,认真进行整改。

1.校园外部电源线路严重老化,很多处出现裸露,布线不规范凌乱,存在安全隐患。

处理措施:召开领导小组会议研究解决方案,立即上报学区,在两周之内彻底解决校园围墙、文化长廊、教师办公室、学区办公室、电子琴室电路改造。

2.学校空白时段安全管理松懈,尤其是早晨和中午休息时段,学生在校园里的安全管理。

处理措施:要求值周教师提前1小时在校园内检查学生到校安全情况;班主任提前20分钟到校查看本班学生的课前准备情况;中午时段要求一位值周人员坚守岗位,不断巡查校内安全,不得随意离岗。

3.班级晨午检查不准确、不及时。

处理措施:继续加强对各班晨(午)工作的管理,要求后勤处及时购买两个红外线温度仪,确保晨午检准确、不及。

4.学校录像机、摄像头发生故障,需要及时联系专业维修人员前来维护。

处理措施:及时联系专业维修人员,对机房进行维修与维护。

确保学校安全达到人防、机防、物防相互有机结合。5.学校门口家长接送学生时,接送车辆及过往车辆较多,上下学比较混乱,存在安全隐患。

处理措施:要求后勤处认真规划车辆停放点,在远离学生相对安全的地方接送,加强值周教师门口车辆的管理,确保我校师生的安全。

6.灭火器材使用时间已过期,需要及时充装和检测。处理措施:要求后勤处联系正规销售消防器材的机构,及时充气和检测,确保消防器材正常使用。

7.女教师宿舍、舞蹈室、图书室墙角、屋顶渗水反碱,需要及时粉刷,楼后下水管破裂、移位需要及时更换。

处理措施:利用国庆假期及时更换楼后下水管。上报上级主管部门申请经费,处理女教师宿舍、舞蹈室、图书室墙角、屋顶渗水反碱。

安全大检查查出问题的整改方案 第5篇

为确保党的十九大期间广播电视安全播出,根据辽宁省新闻出版广电局安全播出和网络安全督查工作及朝阳市文广新局安全大检查的整改落实要求,现将建平县有线传输台整改工作汇报如下:

一、建立健全各项制度,建平县有线传输台对原有制度及时进行了补充修订,新制定了《反恐怖防范工作实施方案》、《重要保障期突发事件应急预案》、《消防安全应急预案》等各项规章制度,做到制度上墙并适时进行各项演练。

二、加大投入,增强保障。通过一个机柜两路来电路由解决不同供电回路;近期传输台投入两万余元购买了场强仪、熔接机、OTDR测试仪、数字场强仪等维修维护器材,加强了传输台技术部的硬件保障;中星9卫星备份信号源已安装完毕正在等待上级部门授权;机房两路配电系统是通过广电大厦的柴油发电机来完成,目前存在的情况是柴油发电机发电不够稳定恐怕损坏设备,现正向政府申请购买稳压器设备,报告已打完,等待政府回复。

三、加强管理,提高人员技术保障能力。我台定期面向全体人员开展网络安全形势与警示教育、基本技能培训等活动,达到人人能够懂技术。在特殊保障期期间,部门主任轮换带班值班,每人都能熟练的操作设备。遇有突发事件迅速切换为备用设备,发生网络安全事件后,及时向主管领导报告,按照预案开展处置工作;重大事件及时通报网络安全主管部门,采取技术措施(如加密、分区存储等)对存储的重要数据进行保护。

通过此次网络安全检查整改工作,大大的提高了本台的安全防范等级,建平县有线传输台不断加强管理扫除一切不安全因素,确保广播电视安全优质播出,顺利迎接十九大顺利召开。

安全大检查查出问题的整改方案 第6篇

安全生产大检查大整改“回头看”工作方案 为巩固广西柳州鹿寨金利水泥有限公司集中开展安全生产隐患大检查大整改工作成果,按照县政府县安委会工作部署,从10月份到12月底,在全公司开展安全生产大检查大整改“回头看”活动。

一、指导思想

以总书记、李克强总理等中央领导同志和市委、县政府领导同志关于安全生产的一系列重要讲话、批示、指示精神为指导,始终把员工安全生产放在首位,坚持生产安全意识,发展经济坚决不能以牺牲人的生命为代价;提高安全生产意识 加强安全生产管理,坚决遏制重特大安全生产事故发生;坚持安全生产主体意识,建立和落实安全生产长效机制;坚持安全生产落实意识,严格安全生产责任制,继续深入扎实开展安全生产大检查大整改,把安全生产各项措施落实到实处。

二、工作目标

认真总结安全生产大检查大整改工作,深入查找和解决安全生产工作中存在的突出问题和薄弱环节。建立健全和落实安全生产长效机制,切实落实安全生产责任。加大隐患排查治理力度,及时消除一般隐患,彻底整改重大隐患。全面做好第四季度安全生产各项工作,坚决遏制重特大事故,确保广西柳州鹿寨金利水泥有限公司生产安全。

三、基本内容

(一)安全生产工作目标是否明确;目标任务是否分解和落实;目标考核是否结账兑现。

(二)安全组织机构是否健全;安全管理人员是否满足工作需要;安全生产责任制是否健全、落实。

(三)安全生产投入制度是否健全;安全生产费用提取和使用是否规范。

(四)是否定期识别法律法规并及时融入到安全管理制度中;安全管理制度、操作规程是否健全并有效实施;安全生产的台账及档案管理是否规范。

(五)是否制定安全教育培训计划并按计划实施;主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等是否持证上岗;是否坚持开展安全文化建设。

(六)公司建设项目安全设施和职业卫生“三同时”是否落实;是否对生产设备设施进行规范化管理,保证其安全运行。

(七)是否按规定进行生产现场安全管理和生产过程的控制;危险作业是否按规定进行管控。

(八)是否进行了全方位的隐患排查工作;对隐患是否进行分级管理并建立档案;隐患治理工作是否闭环。

(九)重大危险源(危险源)管控是否符合法规要求。

(十)是否按照法律法规、标准规范的要求落实职业卫生管理的各项工作。

(十一)应急救援预案、应急组织是否完善;应急设备、装备、物质是否齐备;公司是否定期组织应急救援预案的演练。

(十二)公司是否建有事故、事件档案;是否定期组织员工学习事故案例。

(十三)是否按照要求进行了安全生产标准化的实施情况的定期评定;是否按照评定结果对目标、规章制度、操作规程、现场管理等进行改善。

四、时间安排

2013年10月至2013年12月31日

五、工作方法

(一)听取车间、部门负责人的汇报,认真查阅相关文件、记录及资料。

(二)采取普查形式,不留死角、不留后患;突出重点公司、重大隐患,特别要对发生过事故的公司强化督查、抽查。

(三)及时向被检查车间反馈检查组的意见,并要求明确责任人,限期整改落实,消除事故隐患。

(四)回头看工作结束后,要对检查督查中发现的问题、好的做法经验及时进行总结,提出下一步工作的对策措施建议。

六、几点要求

(一)被检查车间和部门要全力配合,主动提供备查档案资料,并陪同现场检查。

(二)安全卫生大检查工作要细致周到,按照检查内容逐一查看,确保检查工作不走过场。

(三)各车间各部门要严格按照基本内容开展检查,确保“回头看”工作质量。广西柳州鹿寨金利水泥有限公司协助安监部门对公司各部门各车间进行检查。对检查评定为“不合格”的部门、车间,由公司按照相关规定进行处理,并限期整改;对存在重大安全隐患的部门、车间,由公司责令限期整改;对限期整改不到位或拒不整改的部门、车间,由公司追究责任。

广西柳州鹿寨金利水泥有限公司

煤矿安全检查问题整改方案 第7篇

2022年1月5日大同市地方煤矿安全监督管理局对(中煤大同能源有限公司塔山煤矿)进行安全检查。共提出问题8条,针对提出的问题,矿安监科对照问题逐一落实,以“五定表”形式下发各部门负责人,并要求在限期内进行整改。

一、问题描述1、30507回风顺槽水泵配电点2#水泵开关防爆外壳漆皮脱落。

(1)、整改部门:综采区

(2)、整改时间:2022年1月7日

(3)、整改措施:按照防爆要求开关外壳重新喷漆。

(4)、隐患问题原因分析:因巷道潮湿设备外壳漆皮脱落。

(5)、复查部门:安监科

(6)、复查时间:2022年1月8日

(7)、复查人:赵文广2、30507回风水泵配电点5#水泵开关处杂物未及时清理。

(1)、整改部门:综采区

(2)、整改时间:2022年1月6日

(3)、整改措施:包机人已对杂物及时清理。

(4)、隐患问题原因分析:包机人标准化意识差。

(5)、复查部门:安监科

(6)、复查时间:2022年1月8日

(7)、复查人:赵文广3、30507回风水泵配电点5#水泵开关处有一灭火器生效。

(1)、整改部门:综采区

(2)、整改时间:2022年1月6日

(3)、整改措施:灭火器已回收。

(4)、隐患问题分析:掘进区安装期间遗留。

(5)、复查部门:安监科

(6)、复查时间:2021年1月8日

(7)、复查人:赵文广4、30507回风顺槽1000米电气设备杂物未及时清理。

(1)、整改部门:综采区

(2)、整改时间:2022年1月6日

(3)、整改措施:及时清理设备处杂物。

(4)、隐患问题原因分析:未及时清理设备处杂物。

(5)、复查部门:安监科

(6)、复查时间:2022年1月8日

(7)、复查人:赵文广5、30507回风顺槽1200米处里程牌掉落。

(1)、整改部门:综采区

(2)、整改时间:2022年1月6日

(3)、整改措施:及时吊挂。

(4)、隐患问题原因分析:架子车路过时碰坏。

(5)、复查部门:安监科

(6)、复查时间:2022年1月8日

(7)、复查人:赵文广6、30507综采工作面设备列出处循环作业图标未及时更新。

(1)、整改部门:综采区

(2)、整改时间:2022年1月8日

(3)、整改措施:已更新循环作业图标。

(4)、隐患问题原因分析:未及时更换最新循环作业图标。

(5)、复查部门:安监科

(6)、复查时间:2022年1月8日

(7)、复查人:赵文广7、30507局部升压巷道有两道风流净化水幕均有两个喷嘴堵塞。

(1)、整改部门:综采区

(2)、整改时间:2022年1月6日

(3)、整改措施:。已及时更换水幕喷嘴

(4)、隐患问题原因分析:生产时,煤尘过大时间一长水渍造成喷嘴堵塞

(5)、复查部门:安监科

(6)、复查时间:2022年1月8日

(7)、复查人:赵文广8、30507胶带顺槽与30507升压巷交叉口处顶板离层仪被喷浆料覆盖。

(1)、整改部门:综采区

(2)、整改时间:2022年1月8日

(3)、整改措施:喷浆料已经清理干净。

(4)、隐患问题原因分析:准备区修复巷道时没有对顶板离层仪进行采取有效防护措施。

(5)、复查部门:安监科

(6)、复查时间:2022年1月8日

(7)、复查人:赵文广

煤大同能源有限公司塔山煤矿安监科

煤矿安全检查问题整改方案 第8篇

2018年6月20日

*****区煤管局于2018年6月19日到我矿进行了“雨季三防”井上、下现场检查,发现有21条问题需要整改。我矿根据要求成立了整改领导组织机构,制定整改计划,具体整改如下:

一、整改领导机构

组 长:** 副组长:** ** 成 员:** ** ** **

二、存在的问题

(一)采掘:

1、未见矿长带班公示牌板。

2、矿井职工升、入井检身记录未按时填写。

3、-77入风巷右帮有10米碹体脱落,并有10架U型棚变形。

4、-77入风下山有5米碹体脱落。5、01掘进工作面两帮未刹实刹严、两帮网链接不好,01掘进工作面第3、4架棚未打筋巴力。

6、采面一台皮带中部顶板未刹实刹严。

7、采面一台溜子头压柱失效,采面入风巷二台溜子头压柱失效。

8、采面上巷超前支护有8根单体未接顶,采煤工作面下部有一处悬顶4米×1米,下出口高度不够1.6米。

9、采煤工作面下部有2架滑移支架超宽、有3架棚片帮0.6米,采煤工作面中部有2架棚超宽。

10、采面回风巷恢复处顶板未安设临时支护。

11、采面回风巷防火门套顶部未刹实刹严且有大块。

12、采面乳化泵站压力偏低。

13、皮带回风巷中部有20米顶板碹皮脱落,恢复处往前20米两帮碹体脱落、断面小。

14、皮带回风巷恢复王显明班放炮员未持证上岗。

15、该矿井下有6人未携带自救器、有14人未佩戴人员定位识别卡。(罚款处理)

16、风井巷道中部有一处右帮失修。

17、风井井底弯道往上有150米处有5架棚失修,-79片盘左帮有15米失修、碹皮脱落。

18、新井一台皮带中部有一处顶板碹皮脱落(3米)。

整改责任人:** ** 通风:

1、老井井口1#风门里侧开停传感器失效,3#行车风门连锁绳过长,里侧关不严。

2、主井-75入风巷底弯隔爆水棚个别吊挂不规范。

3、-75入风巷压风供水自救装置管路断开。4、1#闭栅栏外卫生不好、有杂物,2#当风墙前电缆、管子吊挂不整齐,3#挡风墙前有杂物,4#挡风墙墙面不平整。

5、采面二台皮带中部入风测风牌板与旋转喷雾吊挂在一起。

6、采面三台皮带配电点处电缆及监控线吊挂混乱。

7、采面入、回风巷防火门套处缺备用封闭材料,辅助隔爆水棚个别挂钩吊挂不合理。

8、采面上巷全断面喷雾有一个碰头堵塞。

9、采面上巷防火门套顶部有裂隙。

10、井下防火材料库材料不足、里部应加强支护。

11、采面小绞车下山中下部扩帮处两侧要求刹实喷严。12、01-1掘进二台皮带顶板处发现CO风流里3PPM,渗点最高为260PPM,温度26℃,CH40.3%要求加强观测,提报专项治理措施。

13、主井井筒有64架棚未喷碹。

14、新井原01、03掘进临时密闭超距。

15、主井-93大巷中部压风供水自救装置风管无风,全断面水幕未连接水管。

16、主井中部一处支管阀门生锈。

17、-79片盘、皮带入风上山压风自救箱水管接头封圈破损。

18、-79皮带入风上山挡风墙未编号、刷白、杂物多。19、9#风门语音装置,开停传感器失效,方向风门关不严,无管理牌板。20、1#见煤点压裂正在恢复,2#见煤点未喷碹,3#见煤点未埋管。21、7#风门无管理牌板,4#行人风门连锁绳过长。

整改责任人:** ** 机电:

1、副井人车语音提示接线不合理。

2、副井人车固定缓冲物螺丝位置不合理。

3、变电所门前风机开关未接地线无标志牌。

4、风井局部轨枕不匀切漏出1/3,主井个别枕木未露出1/3。

5、变电所直通电话失效。

6、采面入风控绞车开关保护器选择过大。

7、采区排水系统管路未接到位。

8、三台皮带头用木方代替刷煤器。

9、三台皮带道分站无备用电池箱。

10、采面控溜子开关末端接地极未埋入地下。

11、采面回风11.4绞车无护板,25KW绞车拉点线断接。

12、采面回风下山绞车道缺少地轮。

13、-94大巷B6号矿车销子和安全链未连接。

14、-75入风巷多处电缆悬挂不合格,-80标高绞车硐室卫生不好。

15、副井01-1掘进风机、联锁开关无标示牌。16、01-1掘进二台皮带头无防护网。

17、控01-1掘进第二台皮带200A开关JDB选择过大。

18、副井变电所供电图与实际不符,临时水仓水泵与图表不符且一台水泵。

整改责任人:** **

软件:

1、未见市国土资源局审批盖章的《采掘工程平面图》。

2、未见经区煤管局审核盖章的下列图纸矿井地质图和水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图。

3、采煤作业规程、储量计算应按平均厚度循环产量、煤层柱状图的顶板应为再升顶板,直接顶的厚度业需重新计算。

4、主要经济技术指标的月循环个数、月推进度、月产量都需要重新核定,严禁超能力生产。

5、作业规程中缺劳动组织循环图表。

6、掘进作业规程地质说明书无提报人签字,支护材料无规格、规定。

7、一正五副证件(机电矿长人证不符)。

8、紧急避险系统未见专项设计及批复的文件和安装厂家出具2018年的合格报告。

9、无预防和隔绝煤尘爆炸措施。

10、该矿未及时进行应急演练。

11、矿井隐蔽致灾因素的报告中内容有错误并无区煤管局总工程师签字。

12、调度室各种规章制度不合格。

13、该矿采掘接续计划不合格。14、01-1掘进工作面、采面上下巷喷碹滞后。

15、未见防灭火专项设计原件。

16、未见风筒、电缆阻燃报告、照片。

17、未见应急演练保存的影像资料。

18、专职钻探队伍有7人无证。

19、未见地质类型划分报告。20、该矿放炮员、瓦检员持证数量不足。

21、该矿总工程师无区任命文件。

22、该矿各专业技术员无职称证。23、01-

1、01掘进变向后未做物探。

24、反风实验措施无矿审批、无反风后通风系统示意图。

25、无矿井通风能力核定报告。

26、矿井图纸无负责人签字。

27、采面未进行气体采样分析工作。

28、综合防尘措施不合格。

29、采面回风巷电缆长度与实际不符。

30、排水系统图缺少采区排水系统。

31、新区临时水仓水泵型号、扬量、流量不符。

32、运输系统图中未标注风井绞车、人车、采面回风绞车运输系统,绞车道长 度、坡度、道岔选型与实际不符。

33、主井绞车道绝缘道夹板安设位置不符合要求。

34、主井井上备用沙袋不足。

35、通讯系统图中缺少直通电话标注。

36、未见供电设计、排水设计。

37、矿井灾害预防和处理计划内容与实际不符(如六大系统型号)。

38、从业人员签订劳动合同不合格。

39、未见国土资源部门盖章的采掘平面图。

40、超前探钻措施内容不合格、未见逢掘必探工作制度。

41、采煤作业规程贯彻记录不合格。

42、未见01掘进贯彻记录。

43、采面作业规程中供电系统图与实际不符,排水系统图未标注临时水仓,运输系统图标注不全道岔规格与实际不符。

44、通风系统图主扇型号标注不准确。

45、通风系统图-75入风巷、采面入回风巷缺测风站。

46、通风系统图5#风门井下实际为2#挡风墙。

47、通风系统图1#挡风墙未标注。

48、通风系统图7#密闭图上位置与实际不符。

49、各种图纸无负责人签字。

50、通风系统图中无风机配风量标注。

51、-81煤仓处无风机标示。

52、无安全仪器仪表同意发放、校验、管理制度。

53、矿井隐蔽致灾地质因素普查报告未经集团审批。

54、无参加编制审查人员签字。

55、职称表与相邻矿井有关持证人员对照描述、编制依据等说明不详。

56、普查采面地点不符,无掘进普查地点。

57、矿井南邻东兴

三、西邻双福(关闭)、北邻向阳矿(关闭)介绍不详,煤柱留设50米。

58、断层描述不细,防范和治理措施无针对性,未执行一面一策,无防控措施。59、01-1掘进未提报送切眼措施。60、01-1掘进右部未规定界限:图上未上采空区及煤柱留设、缺乏设计巷道布置依据、施工顺序长度设计中与图示不符、探眼图无角度设计、防灭火技术设计及措施不完善、贯彻记录工种不全及相关人员贯彻不全、附图不符合要求、监控系统图看不清传感器位置、是否开采原煤层、有旧巷无图面及文字反应。61、采面作业规程中:工程师证件不符合规定、设计规定两巷在开采前必须喷 碹处理不达标不能生产、采掘工程平面图未上停产线未编制中部区西部区采区设计、挡风墙未上通风系统图、9#风门作为运料系统不合理、未执行两端π型钢支护处严禁放煤、未规定当班领取火药雷管最大量、贯彻记录无工种本人签字及参加人员不齐全不明确无主持人参加、采区工作面测风站建立不全及采区和工作面防火门套位置不合理。

62、风井防爆门里部不应设风门及未上入井联合体风门(在监控等图上修改过来)。

63、井筒未标明坡度。

64、通风系统图、监控等图纸未上岩石掘进。65、各采区巷道及功能应按采区设计命名并按采区设计要求构件通风设置避灾

路线。66、图纸应删除矿标、简化采掘工程平面图、分层可在井上下对照图上绘制、矿井上下对照图相邻矿井未上图要把矿界煤柱上图。

67、排水系统图中在-93米标高大巷排水管路与实际不符。68、运输系统图未标注采石运料系统及绞车、无蓄电池机车硐室、井筒等上山未标坡度及井下绞车设备型号等未标注。69、应急救援预案未经单位主要负责人和区煤管局批复后实施(无集团审批)、煤与瓦斯突出、冲击地压应急预案鉴定为是否突出矿井后做预案。70、防火措施不健全,防止自燃发火无矿审批,无出现自燃发火征兆和发火征兆不能得到有效控制时的措施。

71、无自燃煤层发火预测预报及管理制度。72、无火灾、火区报警制度。

73、该矿三级工种证存在人证不符问题。74、未见与劳动局签订的工商保险,该矿职工未购买安全责任险。

整改责任人:** ** 整改原则

针对查出的问题各系统要逐条整改,要落实整改时间;落实整改责任人;整改措施,核查整改结果。

五、整改措施

1、按复工复产验收标准整改。

安全大检查查出问题的整改方案 第9篇

——朔州路桥平阳高速路基二十五合同段

8月17日,省交通质监站安全检查小组对我标段的安全生产工作情况进行了全面的检查,并提出了宝贵的意见和建议,根据质检站领导的要求,我项目部全面展开了发现问题的整改工作,项目部上下掀起了又一轮隐患整治的工作高潮。现将我项目部加强安全生产工作有关整改情况报告如下:

一、及时召开会议,部署整改工作。质检站领导视察结束后,项目部领导十分重视,组织召开专题工作会议,研究部署整改工作,并指派一名副经理牵头,组成工作组,具体负责。

二、认真开展督办检查。工作组分别对各工区安全工作情况进行了检查督办,现场办公,就地解决问题。

三、对安全应急预案重新进行了修订和完善。使预案有针对性,可操作性强。并完善了施工安全日志。

四、加大安全隐患整治力度。进一步强化施工安全管理,深入开展安全检查,认真排查安全隐患,对存在的事故隐患和危险源建立重大隐患、重大危险源管理档案,并有专人监控,确保企业安全生产。

五、加大安全防范措施,确保生产安全。对发现的安全问题,立即采取有效措施进行整改,防止因小事情引发大的安全问题。进一步

抓好从业人员的三级教育,对安全意识差的违规作业人员,责令其停止工作,进行学习再教育,考核合格后方可上岗。

六、桥梁高空作业施工应成为下一步安全监管的重点,各工区要

进一步落实安全责任,建立健全安全隐患排查、公示、销号动态管理制度,保证安全投入,强化安全队伍建设,加大管理力度。

七、加大培训力度,特别是法律法规常识的宣讲,以保证培训效

果,认真做好安全技术交底和风险告知工作,进一步提高全员安全生产意识和业务水平。

八、加强现场记录和资料整理工作,做好安全生产过程的“痕迹”

管理,切实提高资料的内在质量。

九、各工区各部门扎实有效地开展桥梁涵洞安全专项整治活动,确保责任落实到人,并结合专项整治活动,开展安全生产再动员,将专项整治活动和安全日常管理有机结合,建立安全生产管理长效机

制。

二0一0年九月二十日

8.17日质检站安全检查外业隐患整改情况汇报

1.洛阳三号桥个别工人未佩戴安全帽,针对此情况,我项目部对

不按规定使用安全用品的工人进行了安全教育,并罚款处理,重申劳动纪律和安全生产制度。

2.K109+500天桥电线乱拉乱接,闸箱接线不规范,针对此情况,我项目部专业电工重新规范接线,按规范整理布置闸箱。

3.小岗大桥滑模施工没有设上下爬梯,存在安全隐患,针对此情

况,我项目部马上在没模施工现场设专用上下人爬梯,严禁乘坐吊车上下人。

4.二号拌和站高压架空线路下施工没有设专职安全员,针对此情

安全大检查查出问题的整改方案 第10篇

练活动实施方案

为认真贯彻落实党的十九大精神,牢固树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,进一步加强安全生产工作,有效防范和遏制较大以上事故,确保省市“两会”、春节及全国“两会”期间安全生产形势持续稳定,按照市委市政府工作部署和《长春市安委会办公室关于印发长春市安全生产大检查大整改大演练活动实施方案的通知》(长安委办字〔2018〕6号)文件要求,决定在全市工信系统开展为期3个月的安全生产大检查、大整改、大演练活动,现制定实施方案如下。

一、工作目标

深入贯彻落实总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志关于加强安全生产工作的重要指示批示精神,进一步强化红线意识、责任意识、忧患意识和风险意识,努力构建“安全生产风险管控和隐患排查治理”双重预防机制,全面落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制,层层压实责任、层层传导压力,坚决消除监管盲区、堵塞管理漏洞。要按照企业自查“全覆盖”、隐患整改“零容忍”、发现问题“严执法”、检查验收“重实效”的工作要求,突出重点领域、重点部位、重点环节大检查、大整改、大演练。通过活 动的开展,进一步推进安全生产责任的落实,进一步完善安全生产的各项管理措施,进一步夯实安全生产基层基础,努力减少一般事故,坚决遏制较大以上事故的发生。

二、整治范围

(一)民爆行业。全市民爆行业的安全生产大检查大整改大演练活动由市工信局安全生产监督管理处负责组织和实施。重点检查企业落实主体责任,进一步落实安全生产岗位责任,生产区、库区、工库房、车间、班组等部位、环节明确安全责任人情况;企业全面开展标准化、班组规范化“两化”创建情况;健全完善安全管理制度,确保安全投入,保证安全设备、设施维护、更换到位;制定应急演练计划,组织相关部门共同开展专项应急演练,通过演练进一步修订完善预案情况;执行“五落实、五到位”情况;安全大检查“回头看”问题隐患整改落实情况。

(二)铁路监护道口领域。全市铁路监护道口领域安全生产大检查大整改大演练活动由市工信局安全生产监督管理处负责组织和实施。重点检查各地道口管理部门对辖区内重点道口和重点时段的监护情况;道口设备检测维护情况;道口通讯设备及无线预警设备完好情况;道口安全责任落实和人员作业标准等为内容的安全检查工作。同时,进一步加强宣传教育,完善相关规范标准和道口故障应急处理及道口事故应急预案,强化属地网格化监管责任落实。

(三)局直属单位。由局办公室负责对直属(代管)事业单位安全管理规章制度及组织体系建设情况、安全管理责任制落实情况、安全教育培训和应急演练情况、安全隐患整改及突发安全事故应急救援措施落实等情况进行检查指导和督促落实。重点检查开展安全生产大检查大整改大演练活动落实和“两节”、“两会”期间值班值守情况。

(四)负有安全生产管理职责的相关行业。市工信局汽车、石化(不含炼油、煤制燃料、燃料乙醇)、食品、装备、电子、冶金、建材、轻工、纺织等行业主管处室负责组织和实施本行业安全生产大检查大整改大演练活动。依据省市领导关于安全生产工作部署和《长春市安委会办公室关于印发长春市安全生产大检查大整改大演练活动实施方案的通知》(长安委办字〔2018〕6号)、《长春市工业和信息化局关于做好2018年元旦春节期间安全生产的通知》(长工信发〔2017〕321号)文件要求,指导督促本行业企业落实主体责任,按照有关行业标准和标准化创建工作实际,建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理排查治理机制。落实企业风险管控责任,加强安全风险排查、辨识、评估,推进企业风险管控机制建设。督促本行业(领域)的企业按要求制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案,并按规定做好备案工作。

三、组织分工

为了确保本次安全生产大检查、大整改、大演练活动取得 实效,市工信局成立由李维彬局长为组长、各分管局长为成员的活动领导小组,安全生产监督管理处负责活动的组织、协调和调度工作,并下设监管行业领域专项检查督导组和行业安全生产管理工作组。具体如下:

民爆行业专项检查督导组:组长:勾兴涛,组员:朱永祥、李巍等,联系人:朱永祥。负责对全市民爆行业安全生产大检查、大整改、大演练活动开展情况进行检查、督导和验收,协调解决有关问题,并及时收集进展情况报局安全生产监督管理处。

铁路监护道口专项检查督导组:组长:勾兴涛,成员:朱永祥、徐航等,联系人:朱永祥。负责对全市铁路监护道口领域安全生产大检查、大整改、大演练活动的开展情况进行抽查和督导,协调解决铁路监护道口领域存在的重大安全隐患,并及时收集进展情况报局安全生产监督管理处。

直属单位专项检查督导组:组长:鲁晓光,成员:任广翔、孙静石等,联系人:任广翔。负责对局直属单位安全生产大检查、大整改、大演练活动开展情况进行检查、督导和验收,并及时收集进展情况报局安全生产监督管理处。

行业安全生产管理工作组:市工信局汽车、石化(不含炼油、煤制燃料、燃料乙醇)、食品、装备、电子、冶金、建材、轻工、纺织等行业主管处室负责人为本行业安全生产管理工作组组长,处室相关人员为成员。负责对本行业(领域)安全生 产大检查、大整改、大演练活动开展情况进行督促指导服务,并及时收集进展情况报局安全生产监督管理处。

各地区工信主管部门要成立以主要负责人为组长,各分管负责人为成员的活动领导小组,负责本辖区、本行业(领域)安全生产大检查、大整改、大演练活动的具体实施。

四、实施步骤

本次安全生产大检查、大整改、大演练活动,从即日开始至3月31日结束,分为制定方案、组织自查自改,属地检查整改,组织巡视督查和总结四个阶段实施。

第一阶段:制定方案和组织生产经营单位自查自改(从即日起至1月31日)。

各地区工信管部门要制定大检查大整改大演练活动方案,督促本行业(领域)各生产经营单位对照活动内容和行业标准制定符合本单位实际的实施方案,积极开展安全风险评估管控和隐患排查治理,有针对性地开展自查自改工作,对自查中发现的隐患,要落实整改的方案、责任人、整改时限及管控措施,并形成自查报告,作为备查的一项主要内容。自查阶段要紧紧盯住岗位责任的落实,查岗位责任清单,查风险点清单,查隐患清单等。对存在的隐患进行全面排查,同时,要建立完善隐患排查治理自查、自改、自报的闭环管理制度,并有效实施。企业主要负责人和自查人员要在自查报告上签字后报负有安全生产监督管理职责的部门备案。自查情况要与长春市安全生 产综合监管平台中上报的信息保持一致。

第二阶段:检查整改(2月1日至2月28日)。各地区工信主管部门要对照国家法律法规和行业标准,认真对本地、本行业(领域)重点企业进行复查,对企业在自查阶段没有排查出来的风险点、风险源、风险部位和隐患一律登记建档,并督促企业严格落实整改责任、整改措施和整改期限。同时加强同有关部门的协作与配合,及时协调解决检查整治活动中存在的突出问题。

第三阶段:巡视督查(3月1日至3月25日)。各地区工信主管部门要按照职责分工成立专项检查组和行业安全生产管理工作组,并按照《长春市安全生产巡查工作制度(试行)》的要求,组织人员和专家,成立巡查组,对本地、本行业(领域)重点企业、重要环节进行巡视督查。巡查组要建立巡查台账,由巡查组组长签字留存备查。市工信局将对各地安全生产大检查、大整改、大演练活动开展情况进行巡视督查。

第四阶段:总结阶段(3月26日至3月31日)。各地区工信主管部门和市工信局监督检查组、行业安全生产管理工作组要对专项整治情况进行认真总结,并及时反馈给市工信局安全生产监督管理处。

五、有关要求

(一)切实加强组织领导。各地、各单位要充分认识开展 安全生产大检查、大整改、大演练活动的重大意义,把此项活动作为当前一项重要工作,主要负责同志要切实负起安全生产第一责任人的责任,亲自安排部署,分管负责同志要履行好职责,深入一线开展督查检查,发现问题,及时整改。

(二)突出重点,注重实效。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,突出抓好重点部位、关键环节、重要时段的安全监管,充分发挥安全生产专家智力支持作用,适时组织监督检查和指导服务,切实做到科学排查治理隐患,确保安全生产大检查、大整改、大演练活动取得扎实成效。

(三)加强宣传教育。各地区工信主管部门要充分利用手机、互联网等媒体,广泛进行风险防范、避险逃生知识技能的宣传教育,普及生产作业、用火、用电、用气、用油安全知识和初起险情应急处置等常识技能,努力提高全社会安全意识和事故防范能力。

(四)及时反馈工作信息。各地区工信主管部门要及时对安全生产大检查、大整改、大演练活动做好总结,并及时反馈至市工信局安全生产监督管理处。

安全大检查查出问题的整改方案 第11篇

2014年3月18日,经沣西新城管委会各领导小组对我重庆中科建设(集团)有限公司施工的西咸新区沣西新城康定和园安置小区商住楼进行安全质量大检查,其中4#楼、9#、14#楼个别地方出现的混凝土外表面质量缺陷:

1、梁与剪力墙接茬处漏浆、麻面。

2、梁截面超过允许偏差,柱与梁接茬部位有缺失。

3、砼顶板底表面不平整

4、楼板与墙、梁阴阳角部位不顺直。

5、混凝土墙表面颜色不均匀。

6、部分墙柱端头阳角部位缺棱吊角。

7、个别楼板混凝土保护层过小。

对以上问题,我方高度重视,立刻成立质量整改小组对存在的问题进行整改,编制专项施工方案,责任落实到人,针对各栋楼存在问题逐一落实解决。问题整改后经监理方验收评定为 合格。整改前与整改后相比,质量明显提高,我方通过质量安全专题培训会对项目管理人员及工人进行教育,提高管理人员及工人的质量安全意识,各栋楼质量安全显著提高。目前,各栋楼质量、安全仍然保持稳定上升状态。

重庆中科建设(集团)有限公司

安全大检查查出问题的整改方案 第12篇

检查问题整改情况的报告

晋煤集团:

山西省煤矿安全大检查第四省级督查突击组,于2015年5月30日对我矿进行突击检查,共检查出23条问题已全部整改,具体整改情况如下:

一、5301综采工作面采用“Y”型通风,风流(T1)的瓦斯传感器悬挂位置不当,不能真实反映采空区涌出瓦斯浓度情况。沿空留采巷用木支护,封闭不严,采空区漏风较大。

整改情况:6月1日,矿通风科组织业务科室制定了《5301面上隅角顶板瓦斯管控安全技术措施》,并在现场实施;集团公司安监局6月4日组织现场验收合格。

二、5301综采工作面主进风巷煤层预抽钻孔未与管路连接。整改情况:5301面预抽时间5年以上,钻孔通过实测已无浓度,失去抽采价值,已按措施对钻孔进行封孔。

三、5301综采工作面测风牌板缺计划风量数据。

整改情况:通风科负责在5301面测风牌板风量一栏加填计划风量,下一步将根据集团公司要求统一牌板格式。

四、5301综采工作面37#支架放煤口喷雾方向不正确。

整改情况:6月1日综采二队已将37#架放煤口喷雾方向进行调整,并对所有支架放煤口喷雾进行排查和整改。

— 1 — 五、五盘区大巷未贯穿整个盘区就开始布置工作面,不符合《煤矿安全规程》第113条。

整改情况:目前,五盘区大巷已到位,并形成可靠通风系统。下一阶段根据集团公司衔接安排进行。目前矿通风科牵头,加快五盘区大巷延伸区域的抽采力度。生产科牵头与集团公司协商尽快安排五盘区大巷延伸工程衔接。六、三个瓦斯抽放泵站未按省厅规定于2008年备案。仅是晋煤集团公司于2010年10月21日上报运行情况。

整改情况:成庄矿瓦斯抽采系统由重庆煤科院设计,抽采能力350m3/min(标况纯量),满足矿井生产能力8.3Mt/a的瓦斯治理需要。瓦斯抽采泵站及井下管网已完成建设,集团公司按照相关规定组织验收。按照晋煤安发[2008]871号《关于加强煤矿瓦斯抽放工作》的要求,《成庄矿瓦斯抽放系统优化方案设计》及相关验收资料由集团公司统一编制晋煤集通字[2010]684号《关于晋城煤业集团瓦斯抽采泵站运行情况的报告》上报省厅备案。

七、5316掘进工作面回风混合处安装机电设备,未制定专项管理措施,也未安设甲烷传感器。

整改情况:6月2日,综掘三队将除尘风机以及开关移至53163巷巷道内。

八、5316掘进工作面测风位置不合理,回风缺少测风站。整改情况:6月1日,通风队将5316掘进工作面风机前测风牌板移至测风站处,待5316掘进工作面通风系统完善后,将调整测风站位置。

九、5316掘进工作面压风、供水施救装置缺管理牌板。— 2 — 整改情况: 6月2日,综掘三队将5316掘进工作面压风、供水施救装置安设在一起,并制作管理牌板,统一悬挂。

十、5316掘进工作面未进行瓦斯达标评判。

整改情况:通风科牵头,对5316掘进工作面进行瓦斯达标评判。

十一、4320工作面进风放水4800m³ 充水性图未标注。

整改情况:6月1日,地测科将4320工作面进风放水4800m³ 标注在充水性图。

十二、年度防治水计划中领导组职责不具体。

整改情况:6月5日,地测科将年度防治水计划中领导组的职责进一步明确。

十三、5月份涌水量台帐记录不详。

整改情况:6月5日,地测科根据收集的5月份矿井实际涌水量,详细记录在涌水量台账上。

十四、5316工作面3巷有掘必探设计未标注排水路线。

整改情况:6月3日,地测科根据53163巷的实际排水路线,将排水线路补充至53163巷有掘必探设计中。

十五、5301综采工作面进风切顶柱超前支架切顶线1米,与《煤矿安全规程》不符。

整改情况:生产科牵头对综采工作面切顶柱进行规范,并严格按要求进行监督检查。

十六、33111巷掘进3巷缺一组矿压监测站,《煤矿安全规程》规定30-50米,其中有两组间距100米;33113巷排水泵与排水管路未连接;33113巷掘进机缺内喷雾;33113巷支护施工质量检测资料记录不全。

— 3 — 整改情况:6月2日对第十六条问题进行了整改。

1、综掘一队已在33113巷矿压间距超区段补打顶板离层仪;

2、33113排水泵与排水管进行连接;

3、参考《煤矿安全规程》第71条第5款“掘进机作业时,应使用内、外喷雾装置,内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa,外喷雾装置的使用水压不得小于1.5MPa;如果内喷雾装置的使用水压小于3MPa或无内喷雾装置,则必须使用外喷雾装置和除尘器”。结合成庄矿掘进机内喷雾装置使用效果较差,对内喷雾不再使用而使用外喷雾装置和除尘器;

4、综掘一队对33113巷施工质量检测记录进行补充完善。

十七、5301综采工作面3巷口,辅助接地极打在局部接地钢带旁边,不能保证漏电试验电流完全流经局部接地极和辅助接地极。

整改情况:6月3日,综采二队重新对53013巷口接地极进行安设,使之符合要求。

十八、5301综采工作面3300V安全措施中应增加“每天必须对检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验”。

整改情况:6月5日,机电科组织综采二队对5301综采工作面3300V安全措施中增加“每天必须对检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验”的相关内容。

十九、井上下供电系统图中应增加两相短路电流值。以满足《煤矿安全规程》第450条的要求。

整改情况:机电科按照《煤矿安全规程》第450条的要求,对井上下供电系统图进行补充完善。

二十、井下中央变电所供电系统图动力移变图纸标识有误。整改情况:6月5日,机电科牵头对井下中央变电所供电系统图动力— 4 — 移变图纸标识进行更正。二

十一、主井架空乘人装置拉线闭锁有2处固定位置偏高。整改情况:6月3日,运行工区对主井架空乘人装置拉线闭锁2处位置偏高处进行调整,满足安全使用。

二十二、高压电缆的泄漏和耐压试验,应每年进行一次,以满足《煤矿安全规程》第490条的要求。

整改情况:机电科根据《煤矿安全规程》第490条的要求,定期组织对下井高压电缆进行泄漏和耐压试验。

二十三、高压绝缘用具的检测合格证中缺下次检验时间。整改情况:机电科牵头已经与有资质的单位签订协议,7月份对我矿高压绝缘用具进行试验。

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