“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告

2024-06-07

“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告(精选8篇)

“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告 第1篇

“十三五”重点项目-蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目可行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目建议书 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目申请报告 蔬菜气调保鲜库批发市场建设资金申请报告 蔬菜气调保鲜库批发市场建设节能评估报告 蔬菜气调保鲜库批发市场建设市场研究报告 蔬菜气调保鲜库批发市场建设商业计划书 蔬菜气调保鲜库批发市场建设投资价值分析报告 蔬菜气调保鲜库批发市场建设投资风险分析报告 蔬菜气调保鲜库批发市场建设行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目总论 第一节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目概况 1.1.1蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目名称

1.1.2蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目建设单位

1.1.3蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目拟建设地点

1.1.4蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目建设内容与规模

1.1.5蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目性质

1.1.6蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目总投资及资金筹措

1.1.7蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目建设期

第二节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目编制依据和原则

1.2.1蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目编辑依据

1.2.2蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目编制原则

1.3蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目主要技术经济指标 1.4蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目可行性研究结论

第二章 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目背景及必要性分析

第一节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目背景

2.1.1蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目产品背景

2.1.2蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目提出理由

第二节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目必要性

2.2.1蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目是国家战略意义的需要

2.2.2蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第四章 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目建设规模与产品方案

第一节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目建设规模

第二节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目产品方案

第三节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目设计产能及产值预测 第五章 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目选址及建设条件

第一节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目选址

5.1.1蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目建设地点

5.1.2蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目用地性质及权属

5.1.3土地现状

5.1.4蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目选址意见

第二节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第三节 原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案

6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

第二节 给排水系统 7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

第三节 供电系统

第四节 空调采暖

第五节 通风采光系统

第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施

第一节 资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

第二节 能耗指标及分析

第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

第一节 项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

第二节 社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析

9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准

9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范

第五节 环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论

第十章 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目劳动安全卫生及消防

第一节 劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气

第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训

第十二章 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目招投标方式及内容

第十三章 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目实施进度方案

第一节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目工程总进度 第二节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据

第二节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目总投资估算

表14-1蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目总投资估算表单位:万元

第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

第四节 基础建设投资估算 表14-3基建总投资估算表单位:万元

第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

第七节 资金筹措

第八节 资产形成第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取

第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

第七节 盈亏平衡分析

第八节 财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目风险分析 第一节 风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

第一节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目结论 第二节 蔬菜气调保鲜库批发市场建设项目建议

“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告 第2篇

行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

体育产业项目建议书 体育产业项目申请报告 体育产业资金申请报告 体育产业节能评估报告 体育产业市场研究报告 体育产业商业计划书 体育产业投资价值分析报告 体育产业投资风险分析报告 体育产业行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 体育产业项目总论 第一节 体育产业项目概况 1.1.1体育产业项目名称

1.1.2体育产业项目建设单位

1.1.3体育产业项目拟建设地点

1.1.4体育产业项目建设内容与规模

1.1.5体育产业项目性质

1.1.6体育产业项目总投资及资金筹措

1.1.7体育产业项目建设期

第二节 体育产业项目编制依据和原则

1.2.1体育产业项目编辑依据

1.2.2体育产业项目编制原则

1.3体育产业项目主要技术经济指标 1.4体育产业项目可行性研究结论

第二章 体育产业项目背景及必要性分析 第一节 体育产业项目背景

2.1.1体育产业项目产品背景

2.1.2体育产业项目提出理由

第二节 体育产业项目必要性

2.2.1体育产业项目是国家战略意义的需要

2.2.2体育产业项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3体育产业项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 体育产业项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第四章 体育产业项目建设规模与产品方案

第一节 体育产业项目建设规模

第二节 体育产业项目产品方案

第三节 体育产业项目设计产能及产值预测

第五章 体育产业项目选址及建设条件

第一节 体育产业项目选址

5.1.1体育产业项目建设地点

5.1.2体育产业项目用地性质及权属

5.1.3土地现状 5.1.4体育产业项目选址意见

第二节 体育产业项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第三节 原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2体育产业项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局

6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

第二节 给排水系统 7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

第三节 供电系统

第四节 空调采暖

第五节 通风采光系统

第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施

第一节 资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

第二节 能耗指标及分析

第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

第一节 项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

第二节 社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析

9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准

9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

第五节 环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论 第十章 体育产业项目劳动安全卫生及消防

第一节 劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气

第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训

第十二章 体育产业项目招投标方式及内容

第十三章 体育产业项目实施进度方案

第一节 体育产业项目工程总进度 第二节 体育产业项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据

第二节 体育产业项目总投资估算

表14-1体育产业项目总投资估算表单位:万元 第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

第四节 基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元

第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

第七节 资金筹措

第八节 资产形成第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取 第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

第七节 盈亏平衡分析

第八节 财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 体育产业项目风险分析 第一节 风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告 第3篇

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅 (局) 、国家税务局, 新疆生产建设兵团财务局, 海关总署广东分署、各直属海关:

为支持煤层气的勘探开发和煤矿瓦斯治理, 经国务院批准, 现将“十三五”期间煤层气勘探开发项目进口物资的税收政策通知如下:

一、自2016年1月1日至2020年12月31日, 中联煤层气有限责任公司及其国内外合作者 (以下简称中联煤层气公司) , 在我国境内进行煤层气勘探开发项目, 进口国内不能生产或性能不能满足要求, 并直接用于勘探开发的设备、仪器、零附件、专用工具 (详见本通知所附管理规定所附的《勘探开发煤层气免税进口物资清单》, 以下简称《免税物资清单》) , 免征进口关税和进口环节增值税。

二、国内其他从事煤层气勘探开发的单位, 应在实际申报进口相关物资前按有关规定程序向财政部提出申请, 经财政部商海关总署、国家税务总局等有关部门认定后, 比照中联煤层气公司享受上述进口税收优惠政策。

三、符合本通知规定的勘探开发项目项下暂时进口《免税物资清单》所列的物资, 准予免征进口关税和进口环节增值税。进口时海关按暂时进口货物办理手续。超出海关规定暂时进口时限仍需继续使用的, 经海关审查确认可予延期, 在暂时进口 (包括延期) 期限内准予按本通知规定免征进口关税和进口环节增值税。

四、符合本通知规定的勘探开发项目项下租赁进口《免税物资清单》所列的物资准予免征进口关税和进口环节增值税, 租赁进口《免税物资清单》以外的物资应按有关规定照章征税。

五、本通知规定的勘探开发项目进口物资免征进口税收的具体管理规定详见附件。

“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告 第4篇

2016年11月4日,“国家十三五重点研发计划”——“长江下游农业面源污染和重金属污染防控技术示范”项目组与安利(中国)植物研发中心在无锡签署合作备忘录,十三五国家重点研发计划“长江下游面源和重金属污染防控技术示范”项目首席科学家施卫明教授、安利大中华研究开发、技术法规及质量管理副总裁陈佳女士出席发布会并签约。

“长江下游农业面源和重金属污染防控技术示范”是十三五期间国家首批重点科技项目“农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发”方向的一个重点项目,目前该项目已经获得国家科技立项并顺利通过科技部网站公示,于日前正式启动实施。安利(中国)植物研发中心作为项目团队成员将继续与主持单位中国科学院南京土壤研究所及其他参与机构浙江大学、上海交通大学、南京农业大学等一起立足长江下游地区这一国家经济中心和发展引擎,围绕农业面源和重金属污染防控主题,共同推动并形成若干业内领先的环境友好型农业示范研究与生产基地。

农业污染问题刻不容缓 防治体系建立需集纳顶尖机构资源

推动长江经济带发展是当前国家重点战略之一,但推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑,走生态优先、绿色发展之路。长江下游地区经济相对发达,农业集约化程度高、降水频繁,面源和重金属污染严重,对粮食生产和人体健康构成了严重威胁。

近年来,农业面源和重金属污染问题已成为我国广泛关注的重大农业生态环境问题。 “据第一次全国污染源普查公报显示, 化学需氧量COD、总氮、总磷等主要污染物排放中, 农业污染源排放量占全国污染物排放总量比例分别为43.7%、57.2%、67.3%,农业源污染已经成为环境污染中的重要因子。”施卫明教授在报告中提到。

“长江下游农业面源和重金属污染具有污染物负荷量大、复杂性高等特点,需要联合业内领先的学术研究机构和标杆企业的优势资源,才能探索出一条可持续发展之路。” 施卫明教授表示,“项目团队拥有国家重点实验室、国家工程实验室、国家级野外实验台站、农业部教育部和环保部多家重点实验室等,在农业面源污染防控方面已开展十余年的系统研究和技术攻关。”

安利植物研发中心 融贯中西的领先科技与80年有机种植经验

安利旗下国际营养保健食品领导品牌纽崔莱早在上世纪40年代就认识到可持续的、有机的农业生产模式对于产品品质和生态保护的意义,首次提出了“纽崔莱农耕规范”,倡导避免使用农药和化肥,采用接近自然的方式来种植原料作物。此后,纽崔莱不断总结发展可持续有机农耕理念,已经形成完善成熟的有机农耕标准。安利纽崔莱是当今世界上为数不多的在自有有机农场种植、收获和加工植物原料的营养保健食品品牌,在美国、巴西、墨西哥拥有三大获得权威认证的有机农场。

2015年于无锡开幕的安利(中国)植物研发中心,致力于中草药植物的有机种植研究、提取物研究,开发具有保健美容功能的创新中草药新原料,在开幕前历时3年选址和3年的土壤改进。安利(中国)植物研发中心从筹备伊始就开始寻求与国内顶尖的机构合作,例如中国中医科学院中药研究所开展多项合作研究,与中国科学院南京土壤研究所朱兆良院士合作建立企业院士工作站,促进和推动中草药有机种植的发展和提升。

本次能够参与十三五重点研究计划,是学界对于安利公司研发实力的认可,安利(中国)植物研发中心身处无锡,拥有研究型农场,未来将继续与各机构协力合作,推动项目的顺利进行。

“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告 第5篇

行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

电子商务项目建议书 电子商务项目申请报告 电子商务资金申请报告 电子商务节能评估报告 电子商务市场研究报告 电子商务商业计划书 电子商务投资价值分析报告 电子商务投资风险分析报告 电子商务行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 电子商务项目总论 第一节 电子商务项目概况 1.1.1电子商务项目名称

1.1.2电子商务项目建设单位

1.1.3电子商务项目拟建设地点

1.1.4电子商务项目建设内容与规模

1.1.5电子商务项目性质

1.1.6电子商务项目总投资及资金筹措

1.1.7电子商务项目建设期

第二节 电子商务项目编制依据和原则

1.2.1电子商务项目编辑依据

1.2.2电子商务项目编制原则

1.3电子商务项目主要技术经济指标 1.4电子商务项目可行性研究结论

第二章 电子商务项目背景及必要性分析 第一节 电子商务项目背景

2.1.1电子商务项目产品背景

2.1.2电子商务项目提出理由

第二节 电子商务项目必要性

2.2.1电子商务项目是国家战略意义的需要

2.2.2电子商务项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3电子商务项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 电子商务项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第四章 电子商务项目建设规模与产品方案

第一节 电子商务项目建设规模

第二节 电子商务项目产品方案

第三节 电子商务项目设计产能及产值预测

第五章 电子商务项目选址及建设条件

第一节 电子商务项目选址

5.1.1电子商务项目建设地点

5.1.2电子商务项目用地性质及权属

5.1.3土地现状 5.1.4电子商务项目选址意见

第二节 电子商务项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第三节 原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2电子商务项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局

6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

第二节 给排水系统 7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

第三节 供电系统

第四节 空调采暖

第五节 通风采光系统

第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施

第一节 资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

第二节 能耗指标及分析

第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

第一节 项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

第二节 社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析

9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准

9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

第五节 环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论 第十章 电子商务项目劳动安全卫生及消防

第一节 劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气

第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训

第十二章 电子商务项目招投标方式及内容

第十三章 电子商务项目实施进度方案

第一节 电子商务项目工程总进度 第二节 电子商务项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据

第二节 电子商务项目总投资估算

表14-1电子商务项目总投资估算表单位:万元 第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

第四节 基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元

第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

第七节 资金筹措

第八节 资产形成第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取 第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

第七节 盈亏平衡分析

第八节 财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 电子商务项目风险分析 第一节 风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告 第6篇

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

年产3000辆房车生产项目建议书 年产3000辆房车生产项目申请报告 年产3000辆房车生产资金申请报告 年产3000辆房车生产节能评估报告 年产3000辆房车生产市场研究报告 年产3000辆房车生产商业计划书 年产3000辆房车生产投资价值分析报告 年产3000辆房车生产投资风险分析报告 年产3000辆房车生产行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 年产3000辆房车生产项目总论 第一节 年产3000辆房车生产项目概况 1.1.1年产3000辆房车生产项目名称

1.1.2年产3000辆房车生产项目建设单位

1.1.3年产3000辆房车生产项目拟建设地点

1.1.4年产3000辆房车生产项目建设内容与规模

1.1.5年产3000辆房车生产项目性质

1.1.6年产3000辆房车生产项目总投资及资金筹措 1.1.7年产3000辆房车生产项目建设期

第二节 年产3000辆房车生产项目编制依据和原则

1.2.1年产3000辆房车生产项目编辑依据

1.2.2年产3000辆房车生产项目编制原则

1.3年产3000辆房车生产项目主要技术经济指标

1.4年产3000辆房车生产项目可行性研究结论 第二章 年产3000辆房车生产项目背景及必要性分析 第一节 年产3000辆房车生产项目背景 2.1.1年产3000辆房车生产项目产品背景

2.1.2年产3000辆房车生产项目提出理由

第二节 年产3000辆房车生产项目必要性

2.2.1年产3000辆房车生产项目是国家战略意义的需要

2.2.2年产3000辆房车生产项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3年产3000辆房车生产项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 年产3000辆房车生产项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第四章 年产3000辆房车生产项目建设规模与产品方案

第一节 年产3000辆房车生产项目建设规模

第二节 年产3000辆房车生产项目产品方案

第三节 年产3000辆房车生产项目设计产能及产值预测

第五章 年产3000辆房车生产项目选址及建设条件

第一节 年产3000辆房车生产项目选址 5.1.1年产3000辆房车生产项目建设地点

5.1.2年产3000辆房车生产项目用地性质及权属

5.1.3土地现状 5.1.4年产3000辆房车生产项目选址意见

第二节 年产3000辆房车生产项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第三节 原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2年产3000辆房车生产项目主要建、构筑物工程方案 6.3.3建筑功能布局

6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

第二节 给排水系统 7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

第三节 供电系统

第四节 空调采暖

第五节 通风采光系统

第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施

第一节 资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

第二节 能耗指标及分析

第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

第一节 项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

第二节 社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析

9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准

9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

第五节 环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论 第十章 年产3000辆房车生产项目劳动安全卫生及消防

第一节 劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气

第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训

第十二章 年产3000辆房车生产项目招投标方式及内容

第十三章 年产3000辆房车生产项目实施进度方案

第一节 年产3000辆房车生产项目工程总进度 第二节 年产3000辆房车生产项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据

第二节 年产3000辆房车生产项目总投资估算

表14-1年产3000辆房车生产项目总投资估算表单位:万元 第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

第四节 基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元

第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

第七节 资金筹措

第八节 资产形成第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取 第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

第七节 盈亏平衡分析

第八节 财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 年产3000辆房车生产项目风险分析 第一节 风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告 第7篇

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

太阳能直流节能路灯项目建议书 太阳能直流节能路灯项目申请报告 太阳能直流节能路灯资金申请报告 太阳能直流节能路灯节能评估报告 太阳能直流节能路灯市场研究报告 太阳能直流节能路灯商业计划书 太阳能直流节能路灯投资价值分析报告 太阳能直流节能路灯投资风险分析报告 太阳能直流节能路灯行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 太阳能直流节能路灯项目总论

第一节 太阳能直流节能路灯项目概况

1.1.1太阳能直流节能路灯项目名称

1.1.2太阳能直流节能路灯项目建设单位 1.1.3太阳能直流节能路灯项目拟建设地点

1.1.4太阳能直流节能路灯项目建设内容与规模 1.1.5太阳能直流节能路灯项目性质

1.1.6太阳能直流节能路灯项目总投资及资金筹措

1.1.7太阳能直流节能路灯项目建设期

第二节 太阳能直流节能路灯项目编制依据和原则

1.2.1太阳能直流节能路灯项目编辑依据 1.2.2太阳能直流节能路灯项目编制原则 1.3太阳能直流节能路灯项目主要技术经济指标 1.4太阳能直流节能路灯项目可行性研究结论

第二章 太阳能直流节能路灯项目背景及必要性分析

第一节 太阳能直流节能路灯项目背景

2.1.1太阳能直流节能路灯项目产品背景 2.1.2太阳能直流节能路灯项目提出理由 第二节 太阳能直流节能路灯项目必要性

2.2.1太阳能直流节能路灯项目是国家战略意义的需要 2.2.2太阳能直流节能路灯项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3太阳能直流节能路灯项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 太阳能直流节能路灯项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第四章 太阳能直流节能路灯项目建设规模与产品方案 第一节 太阳能直流节能路灯项目建设规模

第二节 太阳能直流节能路灯项目产品方案

第三节 太阳能直流节能路灯项目设计产能及产值预测 第五章 太阳能直流节能路灯项目选址及建设条件

第一节 太阳能直流节能路灯项目选址

5.1.1太阳能直流节能路灯项目建设地点 5.1.2太阳能直流节能路灯项目用地性质及权属 5.1.3土地现状

5.1.4太阳能直流节能路灯项目选址意见 第二节 太阳能直流节能路灯项目建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第三节 原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2太阳能直流节能路灯项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局

6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

第二节 给排水系统 7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

第三节 供电系统

第四节 空调采暖

第五节 通风采光系统

第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施

第一节 资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

第二节 能耗指标及分析

第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

第一节 项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

第二节 社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析

9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准

9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

第五节 环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论 第十章 太阳能直流节能路灯项目劳动安全卫生及消防 第一节 劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气

第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训

第十二章 太阳能直流节能路灯项目招投标方式及内容 第十三章 太阳能直流节能路灯项目实施进度方案

第一节 太阳能直流节能路灯项目工程总进度

第二节 太阳能直流节能路灯项目实施进度表

第十四章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据

第二节 太阳能直流节能路灯项目总投资估算

表14-1太阳能直流节能路灯项目总投资估算表单位:万元

第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

第四节 基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元

第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

第七节 资金筹措

第八节 资产形成第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取 第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

第七节 盈亏平衡分析

第八节 财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 太阳能直流节能路灯项目风险分析

第一节 风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

第一节 太阳能直流节能路灯项目结论

“十三五”重点项目-公墓项目可行性研究报告 第8篇

1当前江西重点领域消费发展现状和特点

1.1电子商务等新型消费业态发展迅速

近年来,随着 《关于加快电子商务产业发展的若干意见》等一系列支持和鼓励电子商务发展的政策出台,全省电子商务快速发展。2013年全省电子商务交易额达657. 5亿,较2012年的323亿元同比增长103. 4% ; 电子商务企业超2000家,较2012年翻了一番。其中,电商交易额超10亿元的企业有8家,超亿元的有87家,超千万元的有376家。南昌、赣州获批国家电子商务示范城市,新余兴邦信息产业有限公司 ( 居无忧商城) 荣获商务部颁发的 “2013— 2014年度国家电子商务示范企业” 称号,新余分宜双林镇榨下村入选 “淘宝村”。传统优势产业加快 “触网”转型, 萍乡、新余、鹰潭、赣州等地的资源产业开展B2B电商交易发展态势良好。

1.2现代化商业综合体加速发展

一是全省商贸流通领域现代化发展进程明显加快。各大商场基本普及了销售时点管理系统、管理信息系统、电子订货系统等信息技术; 一些大型商贸企业组建了物流配送体系,配送中心实现了智能化、跨区域配送。同时,连锁经营、专业 ( 专卖) 店、超级市场、仓储式商场等多种零售业态竞相发展,2013年年末全省限额以上批发零售贸易法人企业中有844个专业 ( 专卖) 店,实现商品销售总额807. 4万元,分别比2010年增加381个和增长1. 3倍,已成为消费品市场的主体业态。二是以统一配送、集中销售为特点的连锁经营商业类型多样化,既有超级市场、专业 ( 专卖) 店、百货商店,又涉及日用百货、餐饮、家电、医药等多种行业。

1.3传统型消费业态增速回落

随着电子商务的快速发展,网络销售模式具有的价格低廉、足不出户、搜索面广等一系列特点,对传统的进店铺消费模式产生了极大冲击,目前江西传统消费业态动力有所减弱。2014年全省限额以上消费品零售额增长13. 6% ,增速比上年同期回落1. 3个百分点; 文化办公用品类、书报杂志类限额以上商品零售额仅增长0. 8% 和7. 6% 。

2当前江西重点消费领域发展存在的问题

2.1消费支出结构虽不断优化,但消费升级偏慢

江西居民消费支出结构不断优化,总体上摆脱了温饱型消费形态,文教娱乐、休闲旅游等发展型、服务型消费虽增长较快,但仍有待提高。一是基本生活保障型消费仍较高。一般来说,居民收入水平越高,其恩格尔系数越小。 2013年全省城 镇、 农村居民 恩格尔系 数为37. 7% 和42. 3% ,分别高出全国2. 7个和4. 6个百分点。而根据国际经验,人均GDP在3000美元左右时,居民消费的恩格尔系数在30% 左右,可见我省消费水平明显滞后于全国平均水平,也明显滞后于经济发展水平。二是改善型消费有待提高,从国际消费结构演变历史来看,住行类消费随经济发展日益升温,以汽车为例,日本每千人拥有轿车由1965年的22辆发展到1997年的13316辆,德国每百户家庭轿车拥有量由1965年的3辆迅速提高到1978年的80辆,2013年我省城镇居民每百户汽车拥有量仅18. 1辆, 增长潜力依然很大。三是发展型消费不足。2013年江西城镇、农村居民的文教娱乐及服务消费占消费总支出的比重分别为12. 18% 、6. 30% ,较全国平 均水平低0. 55个、 1. 03个百分点; 医疗保健支出所占比重分别为4. 86% 、 7. 10% ,较全国平均低1. 34个百分点、2. 17个百分点。 总体来看,江西的消费结构升级进度较滞后。

2.2新型消费虽有一定发展,但与全国相比差距仍较大

受限于信息化发展落后、物流体系不健全等因素影响, 江西的电子商务发展较为滞后。2014年江西的信息化发展指数为62. 92,低于全国平均水平 ( 66. 56) 3. 64个百分点, 居全国第19位 ( 比2013年后退了2位) 。信息化普及程度低,直接影响电子商务应用普及率和网络购物发展,我省电子商务发展势头虽快,但仍处于起步阶段,不仅与上海、深圳、北京等发达地区相比差距较大,在中部地区也落后于湖北、湖南,全民电商的意识还未形成。2014年,全国网上零售额达27898亿元,占全部社会消费品零售的10. 1% 。江西因缺乏品牌网络平台,网上交易量较小,2014年全省通过互联网实现的限上商品零售额还不到限上零售额的1% , 限上网上零售额列中部第6位,网络购物造成本省大量购买力流失外省。

3“十三五”江西重点消费领域发展思路及对策措施

结合江西实际,主动适应引领经济新常态,积极推进江西 “6 + 1”个重点领域消费。

3.1大力促进信息消费

一是全面落实国务院 《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,加快实施 “宽带中国”江西工程、“信息惠民” 工程等。结合各地区、各行业的实际情况与特点,逐步推进信息产业与交通、旅游、就业、医疗等消费领域的融合互通,实现交易过程的电子化,提升便利化程度,提高流通速度,降低消费成本。二是积极推动信息技术和传统产业的融合创新。加快移动互联网、物联网、云计算、大数据等新信息技术,向农业、工业、服务业渗透拓展。特别是挖掘农村信息消费潜力,加强农村信息网络建设,普及计算机、互联网知识,提高农村信息消费水平。三是加快现代信息服务产业发展,重视信息产品消费。壮大共青城、南昌、吉安手机产业集聚区,重点扶持触控 ( 摸) 屏和LED背光源等产业做大做强。大力度全面提升信息产品、信息内容、信息平台、电子商务、电子政务五大服务能力,增强信息消费服务的有效供给。运用信息技术对传统消费渠道进行升级改造, 鼓励并支持家电、家居等消费产品进行智能化升级和改造, 加快智能手机、平板电脑的更新换代速度,创造新型信息产品。同时,应用信息技术以加强重点行业监管,率先在全省民爆、食品、药品、危险化学品等行业进行试点。

3.2把绿色消费作为江西省生态文明先行示范区建设的抓手

一是推进绿色消费与环保消费。重视大城市新能源汽车的推广工作,在税费政策方面予以倾斜; 推广节能住宅概念,对能耗小、低碳型建筑加大宣传与推广力度,吸引绿色楼宇消费; 针对当前不同类型、不同领域环境污染问题,设计并推出新型环境保护产品,如PM2. 5过滤器,高效水质净化器等。二是大力发展绿色产业。发展绿色产业,开发绿色产品,是发展绿色消费的前提条件。应运用科学技术和科学管理,开发绿色产品,提高产品质量,降低生产成本,努力为广大消费者提供丰富实惠的绿色产品。建设绿色产品基地,运用各种经济杠杆扶持绿色产业。建立绿色产品营销体系,方便消费者购买。加强对绿色产品的监测、监督和管理,维护正常的市场秩序。三是完善制定对符合节能环保标准的家电及建材产品的支持政策,促进新型节能环保产品、 绿色产品的消费。对我省节能消费重点产品,争取列入国家重点节能技术推广目录,享受相关优惠政策。

3.3稳定住房消费

一是通过加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给,做好棚户区改造,保障低收入群体住房需求,确保基本保障性住房市场扩容。二是全面落实信贷优惠、财税补贴及住房公积金支持等措施,加大商品房消费支持力度, 保持房地产投资稳步增长。三是加快发展安居示范工程和绿色、环保型建筑,提升住房消费品质。四是分类指导各市县房地产开发建设,促进房地产健康发展。五是实施中低价商品房计划,促进城乡住房消费统筹发展。

3.4升级旅游休闲消费

一是充分整合发挥山水旅游资源优势,加快发展山水旅游,将庐山、井冈山、三清山、龙虎山、婺源打造成为世界著名的山水融合型旅游极品景区,积极创建一批国内一流的山水旅游精品景区和区域性的特色景区,重点完善一批高水准的温泉旅游度假景区。二是强力推进高端文化休闲旅游项目建设。支持南昌等核心城市发展高端文化旅游城项目建设,积极谋划建设旅游休闲项目。三是发挥江西生态优势, 实施乡村旅游富民等工程,建设自驾车、房车营地。四是打造特色文化休闲旅游品牌。主动创新,将现代文化与历史文化相融合,创建我省独有的地域文化休闲旅游品牌。五是加大政策扶持力度,放宽企业市场准入。个体、民营、外资、 国有投资者均可落户区内,投资文化休闲旅游项目,并全部免收注册登记费用。重点企业注册资本可分期缴付。六是落实职工带薪休假制度,增加家庭成员间同步假期,促进群众休闲、旅游等体验性消费。

3.5提升教育文体消费

一是加快发展体育产业促进体育消费。鼓励社会力量参与赛事主体,改善产业布局和结构,促进融合发展,丰富赛事和场馆供给。制定促进体育产业发展的相关政策和规划, 构建包括健身娱乐、竞赛表演、技术培训、体育旅游在内的体育市场体系。整合体育场馆资源,发挥公共体育设施的服务功能,鼓励休闲体育、竞技体育的市场化、集约化和规模化发展。二是进一步完善公共文化基础设施建设。坚持政府主导、面向基层、城乡统筹、不断创新原则,实施基层文化阵地建设工程,加大公共文化设施资源整合力度,探索公共文化设施的管理和服务创新。三是培育教育机构做大做强。 完善民办学校收费政策,发展民办非学历教育和教育认证事务,开展职业技能培训,加大经济需求型高端技能人才的培养力度。鼓励与境外高校合作办学,扩大境外留学生培养规模。加强监管,打造本土社会培训品牌。

3.6鼓励养老健康家政消费

满足市民多层次生活需求,大力发展家政服务、社区服务、养老服务、病患陪护、家庭用品配送等家庭服务消费。一是打造多元化养老健康行业投资体系。在已公布的 《关于加快发展养老服务业的若干意见》、国务院促进健康服务业发展措施的基础上,力争尽快促使财政、税收、金融等配套措施积极跟进,结合当前宏观体制改革重点,积极引入民间资本和境外资本。探索建立产业基金等发展养老服务,制定支持民间资本投资养老服务的税收政策,民办医疗机构用水用电用热与公办机构同价。二是开发养老服务综合体。推进医疗机构与养老机构合作,开发以老年公寓、涉及老康复护理和疗养的医院、临终关怀为内容的养老服务综合体,建设覆盖人民群众全生命周期的健康服务业,形成多层次养老健康消费市场。三是发展社区健康养老服务。利用基层医疗卫生机构现有设施,改造转型 “医养结合”老年健康护理机构。四是规范发展家政服务业。 推动家政服务企业从中介制向员工制转型,加强从业人员技能培训,实施从业人员持证上岗制度。

3.7大力促进本土汽车生产和消费融合

扶持本土汽车产业,大力推进汽车消费,做好迎接 “汽车社会”的准备。一是重点扶持江铃等省内龙头汽车企业,做大做强汽车产业。推动形成完备的汽车产业链,大力引进汽车技术和销售人才,加强技术攻关和品牌建设。二是加大对采购本土汽车的支持政策,实施汽车购置惠民政策。鼓励个人消费者新购置本地产汽车,凡在我省购置本地产汽车的,在商家优惠的基础上, 由省财政和生产企业所在地政府再给予一定额度的补贴。三是发展新能源汽车,完善相关配套设施建设。鼓励新能源汽车消费。利用获国家新能源汽车推广试点城市的政策,加大对纯电动、混合动力和燃料电池等新能源汽车的推广力度, 重点支持公交、出租等公共交通领域新能源汽车应用和更新。 对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。

摘要:结合江西实际情况,分析当前消费存在的特点和存在的问题,围绕国务院提出的重点推进信息、绿色、住房、旅游休闲、教育文体和养老健康家政六大领域消费,研究“十三五”时期江西重点领域消费发展思路和具体措施,除六大领域外,还特别提出了汽车消费领域的发展举措,以便能为宏观决策服务。

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