黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明

2024-06-28

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明(精选10篇)

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第1篇

肖家铺小学2016年度

部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、执行上级财政政策,严格按照上级财政政策办事。

2、承担学校各项财政收支管理的责任。负责编制年度学校预决算草案并组织公开

3、执行管理学校财务工作,依法制定学校财务管理制度和办法,防范财政风险。

4、负责监督和规范财务行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

(二)人员编制情况

黄石市肖家铺小学总编制7名,其中行政编0名,事业编7名,工勤编0名。2015年年末实有11人,其中在职6人、退休5人。

二、2016年收支预算安排情况

2016年部门预算总收入760039.00元。其中:当年财政拨款(补助)760039.00元,上年结余(转)0元。

2016年部门预算总支出760039.00元,具体包括:

1、基本支出预算760039.00元,主要用于:在职、退养、离休、退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,以及局机关及下属二级单位办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。

2、项目支出预算0万元,三、2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算总支出0元,比2015年决算减少1700元,下降100 %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算 0元。

(二)公务用车购置及运行维护费0元。

(三)公务接待费预算 0元,比2015年决算减少1700元,预算减少主要原因是我校将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,做到厉行节约、务实勤俭。

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第2篇

“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规;拟订全市民政事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对全市社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和相应的监督管理责任;负责社会组织党建的指导管理工作。

(三)贯彻执行国家的优抚政策,依法开展优抚工作;负责烈士评定核报和烈士褒扬工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作。

(四)拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施;督促指导接收安置工作;组织、协调、督促落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

(五)拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计上报和发布灾情工作;筹措、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救。

(六)拟订全市社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责农村五保供养工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民最低生活保障对象家庭收入核查办法和程序并组织实施;管理分配中央、省下拨的市级城乡低保资金、五保资金、医疗救助资金和临时救助资金。

(七)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;负责全市基层群众自治组织和社区居委会干部的培训和表彰。

(八)拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作;组织建立和管理地名信息资料、档案。

(九)拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施;推进全市养老服务体系建设,指导全市社会福利机构的建设和管理;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导全市社会福利企业的认定工作;指导和监督社会福利资金管理使用;组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策;组织、指导社会捐助工作;负责本市的募捐管理工作;加强对全市老龄工作的宏观指导,协调推动各部门开展有利于老年人身心健康的各项活动;指导、督促和检查全市的老龄工作。

(十)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和收养政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;督促指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;牵头负责全市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(十一)承办省民政厅交办的福彩销售工作,拟订全市福利彩票销售规划,组织指导和规范管理全市福利彩票销售工作;负责本级福彩公益金的管理和使用;指导、监督全市福彩公益金的管理和使用。

(十二)负责全市民政事业经费、国有资产的监督管理工作;指导监督民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。

(十三)承办省民政厅和市政府交办的革命老区的调查研究、资料收集、宣传教育及老区开发项目的考察论证、评估审核、资金的监督管理工作。

(十四)会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性政策文件和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;组织指导全市基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

湘潭市民政局机关内设办公室、法制信访科(行政审批科)、社会组织管理科(湘潭市社会组织管理局)、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾救济科、社会救助管理科(湘潭市社会救助管理局)、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科(湘潭市老龄工作委员会办公室)、社会事务科、规划财务科、人事科(社会工作科)等13个内设机构。离退休人员管理服务科、机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括纳入一般预算管理的非税收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的基本支出经费,也包括驻潭部队官兵拥军牛奶、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳等项目性经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数2157.79万元,其中,财政预算全额拨款2147.79万元;纳入预算管理的非税收入拨款10.00万元;无政府性基金预算。

(二)支出预算,2017年年初预算数2157.79万元,其中,其中基本支出987.51万元,项目支出1170.28万元。

具体安排如下:

1、基本支出:2017年年初预算数为987.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、项目支出:2017年年初预算数为1170.28万元,单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我局纳入预算的项目支出:民政系统财务管理目标考核资金、民政事业管理工作经费、争取项目前期工作专项经费、机关服务成本、双拥工作经费、驻潭部队官兵牛奶资金、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳工作经费、安置工作经费、民政局系统二级单位经费等。

(三)“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数85.4万元,其中:公务接待费73.4万元,公务用车运行费12万元(含殡葬执法大队1辆4万元),因公出国(境)费0元。

“三公”经费预算数增减变动说明:2016年“三公”经费预算数为145.4万元。2017年为85.4万元,比上年减少60万元,主要为公务车运行维护费减少60万元,是由于2016年年中公务车改革,我局拍卖和转交部分车辆,而减少了年末车辆保有量。

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第3篇

编制说明

第一部分:保密局概况

一、主要职能

1.承担县委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能;组织实施《保密法》及其配套法规,草拟保密工作规范性文件;制订并组织实施全县保密工作计划和保密技术发展规划。

2.负责全县保密执法检查,督促查处失泄密事件。

3.负责对计算机信息系统的保密监督检查以及计算机网络、信息安全管理工作;负责保密技术的推广应用;负责组织、实施保密技术检查。

4.组织开展保密宣传教育;负责保密业务指导和培训。

5.承办县委保密委的日常工作,完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

那坡县保密局是那坡县人民政府下设的保密管理机构内设办公室

三、人员构成及编制现状

保密局行政编制数4名,实有人数4人;事业编制0名,实有人数0人。第二部分:保密局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表 表二:一般公共预算支出情况表 表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 表五:政府性基金预算支出预算表 表六:国有资本经营预算支出预算表 表七:部门收支总体情况表 表八:部门收入总体情况表 表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表 表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算38.37万元,比2017年执行数减少10.34万元,下降了21.23%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2018年收入总预算同比减少38.37万元,同比减少21.23%。其中: 一般公共预算拨款38.37万元,占总收100%,同比减少10.34万元,同比减少21.23%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算38.37万元,比2017年执行数减少10.34万元,减少了21.23%,增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加。

2018年支出总预算38.37万元,同比减少10.34万元,同比下降21.23%,其中:基本支出32.07万元,占支出总预算83.58%,同比减少10.34万元,减少21.23%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。项目支出6.3万元,占支出总预算16.42%,同比持平。

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出预算32.55万元;占支出总预算的84.83%,同比减少9.86万元,下降23.40%。

(2)社会保障和就业预算3.88万元;占支出总预算的10.11%,同比减少1.41万元。主要原因有1个职工退休造成减少。

(3)医疗卫生支出预算1.94万元;占支出总预算的5.1%,同比持平。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出32.07万元,占支出总预算83.58%,同比减少9.8622万元,减少23.25%。其中:

工资福利支出预算26.43万元;占基本支出预算81.98%,同比减少10.04万元,减少27.53%。

商品和服务支出预算11.94万元;占基本支出预算36.68%,同比减少0.3万元,减少2.45%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

(2)项目支出预算

项目支出6.3万元,占支出总预算16.42%,同比持平。其中: 商品和服务支出预6.3万元;占项目支出预算的100%;

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出38.37万元,同比减少10.34万元,同比下降21.23 %。其中:基本支出32.55万元,项目支出6.3万元。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体支出预算如下:

行政运行38.37万元,其中基本支出32.55万元,项目支出6.3万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务6.3万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.88万元,全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

计划生育事务0.06万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政单位医疗1.16万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助0.78万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况 保密局无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况 保密局无此项预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),比上年持平。

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。2.公务接待费支出预算0.3万元,同比持平。3.公务用车运行维护费支出预算0万元。

公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算25万元,比上年减少11万元,减少30.56%其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。2.公务接待费支出预算0.3万元,同比持平。3.公务用车运行维护费支出预算0万元。

公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、保密局部门预算单位的构成

保密局2018年的部门预算由本级1个机构构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行38.37万元,全部属于基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关运行经费财政拨款预算38.37万元,较2017年预算减少10.34万元,下降21.23%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制各项支出。

三、政府采购预算安排情况

保密局无此预算支出。

四、国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆。

五、2018年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款112万元,其中:本级有2个绩效考核项目,分别是:国库支付系统专线数据费用,项目经费预算49万元;财政信息化建设,项目经费预算63万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第4篇

一、部门基本情况

(一)单位职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法规;组织制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

2.负责全市法制宣传教育、普及法律常识,负责依法治市工作的指导、协调、检查、监督。

3.依据《律师法》,监督管理律师事务所工作。4.依据《公证法》,监督管理公证处工作。

5.指导监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

6.依据《法律法援条例》,指导和监督法律援助工作。7.负责检查指导全市社区矫正工作,负责指导刑释解教人员的接茬和协助安置工作。

8.负责指导全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

9.协助司法所长的任免及管理工作。10.负责县法制学校的管理和教育转化工作。11.完成市政府交办的其它工作。

(二)机构设置 根据职责,纳入2016年部门预算编制范围的有岳普湖县司法局和岳普湖县法律援助中心。

(三)编制及实有人数

编制人数33人,其中:行政人员编制29人,全额拨款事业单位人员编制 4人。实有在职人数33人,其中:行政在职27人,全额拨款事业在职5人,工勤在职人数 1人。离退休人员 10 人,其中:离休人员0人,退休人员 10 人。

二、2016年部门预算

(一)收支总体情况

收入预算603.56 万元,其中: 一般公共预算收入603.56 万元,政府性基金预算收入 0万元,纳入专户管理的非税收入0 万元,其他收入 0万元,事业单位经营收入0 万元。2016年支出预算总额为603.56万元。

(二)预算支出主要内容

支出分为基本支出和项目支出,其中:基本支出预算安排565.06万元,包括:工资福利支出 436.55 万元,商品和服务支出 29.43 万元,对个人和家庭的补助支出 99.08 万元。基本支出比上年预算增加 278.27万元,增加的主要原因是通过2015年的几次普遍性调资,普遍增加了工资性支出。

项目支出预算安排 8.5 万元,比上年预算增加3.5 万元,增加的主要原因是根据开展普法工作的新标准执行人头经费。按资金来源分类,预算支出合计603.56万元,其中:一般公共预算支出 603.56万元,政府性基金预算支出0 万元,纳入专户管理的非税收入支出 0 万元,其他收入支出 0 万元,事业单位经营收入支出 0 万元。

三、2016年财政拨款安排的“三公经费”支出预算 2016年财政拨款安排的“三公经费”预算安排总额为9万元,比上年。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出安排 0 万元。

(二)公务接待费用预算

公务接待费用预算安排 2万元,主要用于接待方面的支出,比上年增加了1万元,增减的主要原因是去年的决算数超过了预算数,所以今年根据实际情况多预算了一万元,2015年国内公务接待的批次为17批、人数为 200 人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排7万元,主要用于2016年车辆的保险,油料,维护等方面的支出,与上年相同不增不减。

附件:

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表—资金来源

5、基本支出预算明细表—工资福利支出—资金来源

6、基本支出预算明细表—商品服务支出—资金来源

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭补助支出—资金来源

8、项目支出预算明细表—资金来源

9、项目支出预算明细表—经济科目

10、征收计划表

11、政府采购预算表

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第5篇

预算编报说明

(一)总体情况

2018年,本单位部门预算安排的“三公”经费支出共 1 万元,其中,因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算 2 万元。

(二)“三公”经费增减变动说明。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算 1 万元,比上年减少(增加)0 万元,减少(增加)0 %。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比上年减少(增加)0 万元,减少(增加)0 %,主要原因是 没有因公出国人员。

2.公务接待费支出预算 1 万元,同比减少(增加)0万元,减少(增加)0 %。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元,比上年增加 2 万元,增加100 %,主要原因是 省残联划拨流动服务车一台用于残疾人服务。

公务用车购置费支出预算 0 万元,比上年减少(增加)0 万元,减少(增加)0 %,主要原因是 没有购置。

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第6篇

(市级)

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第7篇

公开参考文本

一、主要职责

(一)执行、宣传、落实党和国家有关政策、法规、检查督促园区内各企业贯彻执行各项政策法规,研究制定工业园区管理办法并组织实施,探究工业园区改革、创新和发展的新路子。

(二)编制工业园区的发展规划,对工业园区的土地资源使用、产业布局、配套设施、园林绿化、安全保卫及设施配套等进行综合设计,统筹安排,科学规划,并组织实施。

(三)按照规定处理园区内企业的涉外事务;协调、沟通园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷。

(四)协调企业接通水、电、气、通讯、有线电视等设施进厂,进生活区,负责园区内的环境卫生和物业管理。

(五)负责工业园区的对外宣传推介工作;组织工业园区重大招商引资活动;受银州区政府委托,行驶有关立项、审核、报批职能,发放有关证件、证书。

(六)负责工业园区入驻企业的经济运行调度及统计。

(七)帮助企业组织、开展党群活动,按照企业的要求,协助企业做好员工的选聘、培训、管理、辞退等工作。

(八)负责工业园区内安全生产的宣传、教育、监督工作、协助园区内各企业做好安全生产和治安保卫工作。

(九)完成区委、区政府下达的其他项目工作。

二、部门预算单位构成 银州工业园区管理委员会

第二部分 银州工业园区管理委员会部门预算表(见附件2)

第三部分银州工业园区管理委员会

2018年部门预算情况说明

一、关于银州工业园区管理委员会2018年收支预算的总体说明

二、关于银州工业园区管理委员会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年财政资金安排的“三公”经费预算数2.5 万元,比上年预算增加0 万元,其中:出国(境)经费0 万元,6费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第8篇

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

⑴贯彻执行国家和自治区关于住房公积金管理的方针、政策、法律、法规,制订钦州市住房公积金具体管理办法;

⑵负责钦州市住房公积金的管理、运作;

⑶编制钦州市住房公积金的归集、使用计划,预决算,并组织执行;编报使用计划执行情况的报告;

⑷负责钦州市住房公积金的保值和归还;

⑸审批钦州市个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放;

⑹委托商业银行办理住房公积金个人住房贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续;

⑺负责钦州市住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;

⑻审核单位住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市住房公积金管理委员会批准后执行;

⑼建立住房公积金个人明细账,向个人发放缴存住房公积金的有效凭证及提取信息查询;

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第9篇

记者 杨亮

2013-4-19 6:30:25来源:《 光明日报 》(2013年04月19日 10 版)光明日北京4月18日电(记者 杨亮)财政部今天公布了中央本级2012年“三公经费”预算执行和2013年预算安排情况。数据显示,2013年中央本级“三公经费”财政拨款预算79.69亿元,这一数据比去年的预算执行数减少1.26亿元。同一天,中央部门也向社会公开各自的2013年部门预算和“三公经费”预算。

2013年中央本级“三公经费”财政拨款预算79.69亿元中,因公出国(境)费21.36亿元,公务用车购置及运行费43.99亿元,公务接待费14.34亿元。与2012年预算执行数相比,2013年中央本级“三公经费”财政拨款预算减少1.26亿元。其中,因公出国(境)费减少0.29亿元,公务用车购置及运行费减少0.33亿元,公务接待费减少0.64亿元。

此外,中央本级2012年“三公经费”财政拨款预算执行数为80.95亿元。其中,因公出国(境)费21.65亿元,公务用车购置及运行费44.32亿元,公务接待费14.98亿元。与2012年年初预算相比,中央本级2012年“三公经费”财政拨款预算执行数增加1.11亿元。其中,因公出国(境)费增加0.2亿元,公务用车购置及运行费增加0.84亿元,公务接待费增加0.07亿元。

黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明 第10篇

2018年农机服务中心“三公”经费预算增减变化原因说明

018年,预算财政拨款“三公”经费支出合计8万元,比上年减少0.65万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增持平;公务用车购置及运行维护费4万元,占50%,比上年减少0.30万元,减少的主要原因是维修次数少;公务接待费4万元,占50%,比上年减少0.35万元,减少的主要原因是下乡次数减少。

上一篇:贵州十三五职业教育下一篇:大学生创业真的不容易?