规范仓库管理范文

2022-05-30

第一篇:规范仓库管理范文

仓库管理规范

河北美威制冷设备有限公司

仓库管理规范

文件编号:MW-GL-01

版本/号:A1版

制定部门:品质部

实施日期:2015-02-21

1.0 目的

为了满足生产要求,保证发货需要,加强库存物料监控力度,特制定此管理办法。本标准规定了原材料、外协外购件的验收入库、帐册管理、物料保管、物料出入库、库存盘点等内容及管理要求。 2.0 适用范围

本办法适用于半成品、成品、辅料、原材料仓库。 3.0定义

3.1 三清:数量清、材质清、规格清。 3.2 两齐:库容整齐、物料摆放整齐。 3.3 四一致:帐、卡、物、电脑数据一致。

3.4 特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐蚀、化学药品,具有潜在危险或危害的,需要在特定环境下保存的以及具有存放期限规定的物料(如油漆、稀释剂等)。 3.5 储存三原则:

1、防火、防水、防压、防尘;

2、定点、定位、定量;

3、先进先出的原则;

4.0 职责

4.1 仓库负责人负责对仓库的运作程序进行控制,负责制定仓库的各项管理制度及储存区域;负责对仓库储存的原材料、外协外购件、半成品、成品等物资组织检查; 4.2仓管员负责仓库面积的规划;负责提供储存特殊物料的场地及必要设施。负责仓库内呆滞物料的处理;负责仓库环境因素识别及管理。

4.3 仓管员负责物料的数量的清点及入库、物料保管、物料出库、收发领用、帐册登记、盘点及存放各自物料的仓库作业责任区的环境维护等工作。

4.4仓库主管负责对电脑操作系统中的各种进、出仓数据进行及时核对,完成相关仓库的物料检查工作。

4.5 生产部负责人负责组织对领用物料的使用情况进行监控。 5.0 内容

5.1 物料到库后,仓管员根据物料请购单、送货单等进行核对(含数量、规格),进行报检,检验合格后,仓管员验收实物并在送货单上签字确认。

5.2 当日不能验收或手续不全的物料,如果是库存为零(或库存产品不合格),而业务员或生产计划员提出急需用的物料,物料送货单上需有业务员或生产计划员注明急料并签名,仓管员核对后可办理暂收,不能与其它物料混放;如果不是急需生产的物料,原则上不能在仓库存放。如果没通过仓库直接被生产车间领用,仓库原则上不办理进出仓手续。发生此类事件后,领用部门需异常反馈单,经生产经理审批后,方可交给仓管员仓库办理进出仓手续,并且因使用该物料所出现的数量、品质等问题均由领用部门负全部责任。

5.3 仓管员根据送货单和检验报告对合格物料的名称、规格、材质、型号及数量、颜色进行核对,检验尾数箱的数量,准确无误后,签字收货。

5.4 进货检验不合格的原材料、外协外购件经检验确认后,仓管员按《不合格品控制程序》执行。

5.5 生产车间在使用过程中,生产任务未完成或有余料的原材料、外协、外购件,需退货车间要按仓库库存标准打好包装,经检验员确认后,仓管员凭检验员和工艺员签字的“退货报告单”办理退货手续,车间领料员根据仓管员的要求将其放置相应区域,仓管员过卡并标识。

5.6 未经检验直接入库的物料,仓管员按照《检验控制程序》执行。

5.7 帐物管理:所有的进、出物料要在存卡中登记,仓库的进销存帐,必须及时按规定录入电脑系统,做到日清月结。 6.0

物料保管

6.1 仓管员根据物料类别、规格型号、形状特点,分区分类摆放物料,堆放要整齐。海绵、小件产品要放置在物料小超市内按规格型号区分摆放,并将标示牌填写正确,摆放时要求做到三清、两齐,按物料保管技术要求进行存放(不允许直接放置在地上),定期进行维护;入库产品要物料标识正确、明显,标签注明物料名称、规格、编码、数量、入库时间和检验状态,物料状态不明确拒收。

6.2 仓库产品保存期限为3个月,超过期限为呆滞物料,呆滞物料发货须按正常生产流程重新检验确认。

6.3 同一款物料只能有一个尾数,尾数产品按正常流程打包入库。 6.4 物料搬运轻拿轻放,按标识方向放置,防止箱体破损。 7.0 特殊物料的保管

7.1 对于储存的有毒有害、易燃易爆等危险品,必须分区存放、保管且做好标识,对于化学性质、安全防护、灭火方法相抵触的危险化学物品分开存放,并要求仓管员熟悉应急处理措施。

7.2 此类物料储存条件应该在常温常湿(5 ~ 350C相对湿度45% ~ 85%)环境下储存,特殊物料的储存环境要保持通风透气,不得日晒雨淋,不得受潮霉腐。储存时要与其它物料保持一定距离,并按有关规定和包装物上及说明书上的要求进行摆放和标识。

8.0 仓管员对物料储备量的信息,要及时反馈给有关部门。

8.1 生产领料:仓管员按车间生产需求计划及BOM清单发货,要求领用人在清单上签名确认,并根据实际发出数量登入电脑帐和存卡,超额领料时必须有生产部长、成本监控签字的领料单方可发放,车间领料员核对数量后,签字确认。

9.0 仓库物料发现盈亏,仓管员应查明原因,填制盘盈、盘亏单,经主管领导审核,报财务处理。

时,仓库管理人员要查明原因,经技术检验确认不能使用时,应出具证明,其处理按《不合格品控制程序》执行。

9.2 仓管员只能根据公司生产计划、技术等部门的书面通知,才能处理转移库存数据,并妥善保管书面文件,并根据 “报废申请表”进行销账处理。 9.1 因保管不当、超期存放等原因造成原材料、外协外购件、自制半成品或成品变质或损坏 10.0

检查与考核

10.1 仓管员应坚持每日巡仓,做到发现问题及时解决,保证物料帐 、卡、物相符;维护各自存放物料区域的储存环境并改善,仓管组长每天对仓库进行一次检查,检查仓库物料的储存管理条件和 安全质量情况,防止物料在储存过程中发生变质、破损、变形等情况,检查有无呆滞的物料,发现问题及时报告上级领导和相关部门进行处理。

10.2 仓管员要按照相关规定,及时对仓库内呆滞的物料进行报检;对报检不合格的产品,按《不合格品控制程序》流程处理。

10.3 财务人员组织对仓库的帐、卡、物、电脑数据进行检查,对库容库貌及各种物料的摆放进行检查,对物料的保养是否妥善进行检查,并填写“盘点记录表”,将检查情况交部门负责人,经查实是属于仓管员的原因造成物料报废、丢失、盘亏的,对仓管员及仓库主管进行50元-100元/次的负激励。

编制:李闯强2015-02-21 审核:张保明2015-02-21 批准:彭俊磊2015-02-21

第二篇:仓库管理规范

为了更好的配合车间生产,有效提高仓库的工作效率和物资的流转率,减少仓库账卡物不符等情况的发生,现对公司仓库管理作以下规范:

一、原材料库

1、 材料验收

⑴ 供货商送货到仓库的按送货单位提供送货单仔细核对原材料标识卡上的材质、规格、数量等,核对无误后方可签收并安排吊装至指定堆放区域码放,并做出明显标识,以便查找。

⑵ 采购外购的原材料需与采购人员面对面验收,按采购提供单据仔细核对材料名称、规格型号、材料数量等。确认无误后安排吊装至指定区域码放,并做好标识,方便查找。

⑶ 及时通知质检部门对来料进行检验并要求质检部提供检验报告单。 ⑷ 确认无误后方可办理入库手续。

⑸ 入库数据必须及时录入系统,以保证系统数据准确性。 ⑹ 在收货时遇到以下几种情况仓库可拒绝签收:

① 单据不全不收。

数量不符不收。

单、物不符不收。 ④ 手续不全不入库。

2、 材料保管

⑴ 定点码放,入库原料必须定点码放,不得随意堆放。

⑵ 做好标识卡,标识卡注明钢材牌号、规格型号、数量以及领用记录。专用材料要注明工单号。

3、 材料出库

⑴ 车间部门领用原材料必须由车间计划员或统计员持班组长核准的领料单到仓库办理出库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行出库吊装。领料单需清楚填写材料的材质、规格型号、需要的数量、相应工单号的分摊以及用料部门、领料人、单据核准人。请发数量必须包含边角余量,不能只开工单所需净尺寸,以免发生帐、物数量不符情况。

⑵ 用不完的可利用大件材料需到仓库办理退库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行退库吊装,退库材料必须按仓库要求码放,仓库人员必须对退库材料重新标识,以便查找。小件余料由车间自行保管。

⑶ 材料出库时领料手续一定要齐全,手续不全仓库可以拒绝发货。 ⑷ 车间领用材料时必须经过仓库,严禁私自到仓库场地取料。如有私自取料现象,一经发现报公司严肃处理。

⑸ 出库数据必须及时录入系统,以保证系统数据准确性。

⑹ 如生产车间晚上安排加班的,需在当天下午五点半之前把所需原材料领出库。

4、 报废料处理

报废物料要专门堆放,不得与原材料混堆,系统内应及时作报废出库处理,以免发生帐物不符。

5、 原料库现存情况的处理

目前原料库现场还比较混乱,仓库场地堆积许多很久以前遗留下来的材料,可利用程度无法甄别,还需公司拿出处理方案,另外仓库场地比较分散,严重影响原材料库的管理,需公司安排辅助工帮助规范整理,最好是统一堆放,统一管理,做封闭库管理。

二、五金辅料库

1、 物料入库

⑴ 供应商送货至仓库的物料,需按送货单仔细核对产品名称、规格型号、产品数量,确认无误后方可签收。

⑵ 采购外购物料需与采购人员面对面验收,按采购提供单据仔细核对产品名称、规格型号、产品数量,确认无误后方可入库。 ⑶ 物料签收后需上架管理,按货位要求定点放置。

⑷ 物料上架后要及时在货物查存卡上登记入库数量,以便查询库存,新进品种物料应及时建卡建账。

⑸ 及时办理入库手续,并录入系统管理,保证系统数据准确性。

2、 物料保管

⑴ 所有物料必需上架管理,做到一物一位一卡。

⑵ 根据物料特性管理,对有保质期的物料必须按先进先出原则管理;对易霉变变质的物料要经常查看,做好防潮处理。

⑶ 库房要封闭管理,非仓库工作人员不得随意进入库房。

3、 物料出库

⑴ 物料领用必须由领用人持班组长核准领料单到仓库领取,领料单必须按标准填写物料名称、规格型号、领用数量、物料用途等项目,仓库人员认真核对领料单,确认无误后方可发货出库。以免错发、漏发、多发。

⑵ 重量较大物料可让车间领料人入库拖取,一般性物料必须由仓库人员配发。 ⑶ 刀刃具、焊割配件、焊丝、气体等必须做到以旧换新,以一换一原则领用,车间不得设立小仓库,仓库人员需定期对车间废旧进行回收。 ⑷ 物料发出后要及时在查存卡上登记,以便库存查询。 ⑸ 物料领取一定要经过仓库,严禁私自进入库房。

⑹ 出库数据必须及时录入系统,以保证系统数据准确性。

二、库存盘点

1、 原料库必须做到每月盘存,发现有称重与理算的数量误差需及时上报财务部做出处理;发现重大数据差异必须查找原因并及时上报做出相应处理。每年一次大盘存。

2、 五金辅料库要做到每天抽盘,发现有帐卡物不符现象要及时查找原因并做处理。每月要有一次常用物料盘点,每年做一次大盘存。

3、 贵重物品做到每天盘存,发现数据差异要及时查找原因并上报处理。

4、 盘库要做到以下几点:

⑴ 检查物料账、卡、物数量是否相符。 ⑵ 检查物料堆放及维护情况。

⑶ 检查有保质期物料是否遵循先进先出原则出库。 ⑷ 检查物料有无呆滞及损坏情况。

⑸ 对呆滞品、损坏品、不合格品的处理。

以上仓库工作规范,请领导过目并指正,如可行,请领导签章后下发至公司各部门,请各部门认真配合执行。

第三篇:物料仓库管理制度,规范五金仓库、化工仓库、原料仓库

物料仓库管理制度

一、目的

统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等,控制物耗,精益生产,减少资金占用,杜绝浪费,降低生产制造成本。

二、适用范围

五金仓库、化工仓库、原料仓库

三、职责

1.生产车间根据需要设定专用配件的安全库存,并随生产状况不定期进行调整。 2.五金仓库负责通用物资的申购计划。

3.五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。

4.采购部根据申购计划进行物资申购。

5.五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。 6.财务部监督本制度的执行。

四、内容

1.专用件与专用件的分类管理。

1.1专用件原则上存放在五金仓,并按生产车间各工序分类摆放,对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门,须建立账册,并定期盘点。 1.2通用件

1.2.1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。

1.2.2使用频率低,不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。

2、安全库存的设定

2.1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存,安全库存由设备科确定,仓库进行备仓。

2.2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。 2.3安全库存的监督检查及修订

2.4.1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查,低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购,补充库存,低于安全库存的专用件,由五金仓库必须通知车间及时申购。

五、物料申购

5.1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单,交五金仓核对签名,再交生产经理或生产总经理确定,在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写,避免出现采购误差。

5.2五金仓库根据仓库已有库存,审核车间申购计划数量、规格的合理性,如仓库已有旧料,必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。(删减前必须电话通知申购部门主管)

5.3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核,对不合理的申购计划进行删减。 5.4审核后的申购单由五金仓转交采购部。

5. 5请购与申请外加工的物资入库后,进仓或寄仓,一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当 月申请人,《除仓库规定安全库存外》。

5. 6停产与年终检修需要的配件,有关部门必须提前做好预算计划请购,而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。

六、物料验收入库

6.1五金件、化工料送到仓库后,仓管员对照送货单,对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对,确认无误后签名并打印进仓单。

6.2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时,仓管员不得随意在送货单上涂改,应要求对方重新开具送货单,若不能重新开具的,要求供应商或送货司机签名确认修改内容,同时通知采购员具体事由。

6.3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时,应立即通知采购部,使用部门主管,在这种情况下原则上不能接收,经使用部门同意确认以后方可签收。

6.4如果来货数量超过申购单上的数量时,超出部分原则上要退回供应商,如来货数量不足申购计划的数量时,不得涂改送货单及发票,客户不得打欠条,仓管员必须在送货单上写明实收数量,签名,一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。

6.5五金件验收合格后,仓管员要及时把物料按规定区域存放好,并做好存卡记录。 6.6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。

七、物料退货

7.1车间领用物资在使用过剩时,可以办理退仓手续,具体由使用车间填写领料单,用红色中性笔填写,并注明退回原因,仓库凭红字单做为进仓凭据。

7.2材料由于质量不达标,达不到使用要求需要退货的,由采购部通知供应商,仓库打印红字进仓单,同时要求对方签名确认,并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人,仓库主管共同签名方可办理,该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部,以防止遗漏。

八、物料发放

8.1各车间领用物资的,必须填写领料单,并注明用途,领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限,员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全,是否为规定人员来领取(一律要求出示厂牌)确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料,视情节处以30元以上的处罚。

8.2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用,并填写借条,借条由领料人签名,由仓库保管,物

料没在规定日期退还或者损坏的,借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用

8.3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续,,劳保的定量由行政部统筹,生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划,每月月初的一号至号为劳保发放时间。

8.4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数,同时做到单货不符不出仓,残损变形不出仓的原则。

8.5禁止非仓管人员进入货架内领取物资(大件物资需要车间人员协助时除外)严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。

九、物资盘点

9.1单件价值在500元以上的物资,每月盘点两次,其余每月盘点一次,时间为月底最后两天,盘点报表一式三份,留底一份,财务一份,部门主管一份。

9.2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议并呈报财务部门,未经批准不得擅自调帐,违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。

十、以旧换新制度

10.1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等,不论大小一律要求以坏换新,否则仓库不办理发货手续,并投诉至车间部门。

10.2仓库的坏件按有无维修价值而定,定期通知设备主任检查,确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓,并单独注明,发料时优先发放, 车间不得拒绝使用,否则不办理发货手续。

十一、工器具的管理

11.1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账,区分好个人用工具和公用工具。

11.2车间每季度对工器具进行盘点清查,定期进行抽查,发现非正常损坏或遗失的工器具,按价值扣罚相关责任人,并及时购回工器具进行补充。

11.3工器具的正常使用周期限是一年,未到使用时期损坏,分两种情况对待: 11.3.1由于使用不当,导致工器具损耗坏的,照价赔偿。

11.3.2因工器具质量不合格,损坏的工器具,要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理,未及时上报,检查时发现坏的工器具照价赔偿。

11.4人员或岗位变更时,五金仓库须根据工器具台账(清单)进行盘点,遗失或损坏按原价扣罚,退回的工器具,其使用性能不受影响的,由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。

十二、物料的防护与存储

12.1分区存放:依照工厂实际情况,将仓库货架分成若干储存区域,如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区,对所在片区的数据、物品摆放日查日清。

12.2每一物料实行挂卡管理,物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。

12.3统一工厂五金件的名称和编号,同一种物料不得有两种名称和编号,必须放置在一起,不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性,有新料进仓而系统没有该物料信息时,必须第一时间通知仓库班长,由其负责审核编码。 12.4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。

12.5物料不得直接放置于地上,必要时加垫或置于料篮内,予以保护存放。 12.6货仓通道上不得放置任何机物料。 12.7物料存放要整齐、清洁、平稳。

12.8物料要防锈、防尘,每月要对所有五金物料进行二次除尘工作,由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查,如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的,按损失金额的30%对责任人赔偿。

12.9液压管、密封件等物资要密封保管,防止橡胶老化变质。

12.10对车间送回五金寄存代管的物料,由五金仓写收条,一式两份,五金仓、车间经手人各一份,车间再领用该物资时拿收条去领;仓库凭收条办理进仓库手续,五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架,并设立专门的系统仓位

12.11对车间退回五金仓库的旧物品,由车间负责在退回到五金仓库之前,搞好表面清洁,除锈和关键部门涂好机油,否则五金仓库拒收该物品,并上报生产部。

12.12对新进物料,供应商须做好防护措施,标准件必须保证包装完好,机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好,否则,仓管员拒绝收货。

12.13对于细小且数量较多的物料,仓库要用封口袋分装,分装的数量要保持固定,方便数据的监控。

十三、物品放行

12.01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。

12.02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。

12. 03放行条经手人由仓管员签名,五金仓班长审核,并加盖五金仓专用章,如是是夜间,五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条,放行条书写有误时,不能丢弃但可以作废。

十四、闲置及报废物资的处理

14.01闲置物资的管理

固定资产:

可以维修使用类物资: 对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.

可以技术改造类的物资: 对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。

可公司内调拨物资处理流程:五金仓库填写物资调拨单→调出部门主管签名确认→调入部门主管签名确认→财务经理签名确认→公司生产厂长签名确认→物资调拨完成。

须淘汰设备:工厂内部无法使用的设备,且公司其他基地工厂亦不能使用的设备,或失去调拨价值的设备,由供应部寻找厂家变卖,变卖后到财务销帐。

非固定资产:

可厂内使用物资,由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。

可在公司各厂范围内调拨的物资,由五金仓库及采购部依照调拨流程,对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资,由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造,改造好后交给使用部门,但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。

须淘汰、报废设备的变卖:采供应部寻找合格购买商、确定好单价→五金仓库、行政部监督

→厂长审核→到财务交费并盖单→五金仓库开放行条→物资出厂。

14. 02已报废物资的管理

可直接变卖物资的分区摆放,按材料分类,因各种材料价格不尽相同,所以要进行分类,可分为,塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。

有可利用价值物资的分区摆放,对于仍有部分零件有使用价值的,须将能使用的部份拆除,并分类摆放备用。

为便于对废旧物资的管理,每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。

废旧仓的日常管理由对机电车间负责,指定专人对各车间送来的废旧物资进行分类摆放.

在变卖废旧物资时,由机电车间与行政部委派代表,监督好装车工,禁止将不同类物资同时过磅。。

第四篇:电商仓库管理规范

一、工作时间

1、上午8:30-17:00

2、中午库房发货必须有人值班,发货员进行合理安排;遇到上货和临时着急任务,必须进行加班工作,服从安排。

二、分区管理制度:

1、大量存储区:日常出货量大的产品整件存放。

2、分拣区:陈列货架上的物品和以拆散物品放置在陈列架上,以便及时补货、取货。

3、促销区域或畅销区域:将短期内销售数量大,因畅销或者参加促销活动的物品致使短期内销售数量大的物品放置于该区域内,提高配货、分拣效率。

4、退货区:即将准备退货的物品放置于专门的货架上,便于二次检验,合格品进入上述三个区域,残次品进入残品区。

5、残品区:存放因残次导致无法销售的物品,及时退回成品仓库。

6、赠品附件区:按型号分类存放。

二、 货物保管制度:

1、货物入库验收后,按型号、颜色堆放整齐平稳,分类清楚,做好标签、物料卡,包装外要保持清洁,合理按排货位,登记好库存表记录。

2、货物堆码做到科学、标准,符合“安全第

一、进出方便、节约仓容”的原则,合理规划仓库空间做到分区、分类、存放和管理。

3、每日发货结束需要检查货物库存,达到或是超过安全库存(热销产品的准备5天的销售存量)的及时联系主管进行补货。

4、退货机器检查登记,收到退回商品,由售后负责人统一处理。

5、根据日销售统计表进行出库及数量。并及时填写物料卡。

6、仓库内不得存放易燃易爆的危险品,并保持仓库的环境卫生。

7、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品,电商部人员需要到仓库借用货物时必须持有上级领导批准的借条,才能让其借走。该借条保留至货物归还后,交借货人自行销毁。、

三、 人员管理制度:

1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查,每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸和门窗,以确保安全。

2、非仓库人员未经同意不准入内,不得在仓库内会客,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、对库存产品安全、数量负责,如出现丢失或是损毁的,需要照价赔偿。

第五篇:仓库管理规范(超详细)

仓库管理规范

1、仓库物料的接收:

1.1 物料到货以后,首先应当检查外包装是否完好,有无破损、潮湿、货物散落,包装混乱现象,否则拒收,核对来料是否来错货。

1.2 按送货单上所列清单,核对型号无误后,清点数量, 数量不符时,由双方确认后送货人在送货单上更改。

1.3 货物数量较大,品种较多而单价不高的非贵重货物,只需核对总箱数即可。 1.4 随机抽取单位包装,核对该单位包装数量。 1.5 确认完毕后,在送货单上签收。

1.6 安排搬运到物料库,放置在待检区或挂“待检”牌, 确立待检状态。 1.6.1 对于辅料,可只确认数量、包装、型号后直接入库, 接收即为合格. 1.6.2 对于辅料的不合格品, 如果是单件的不合格, 需由双方确认后由送货人在送货单上扣除不合格数量, 如果为批量的不合格或不合格数量较多时, 可直接拒收。

1.8 填写《到货通知单》,通知品管部和采购部. 1.9 对接收货物,按种类登记。

1.10 在签字接收货物到入库这一阶段,收货员对货物的完整性负责。

2、 仓库的管理

2.1 物料入仓时,由仓库管理员将货物随同送货单一起办理入仓手续,仓管员核对物料名称、型号、数量正确后在送货单上签收,随即在库存卡上登录. 2.2 物料入仓后,将货物放入指定区域,同时应填写库存卡及物料储存帐薄、

库存卡可集中放置于明显处,但应保证库存卡与货物的对应关系. 2.3库存卡与物料储帐薄上有名称、型号、单位、日期、入库、出库等项目,应予详细登记,不但是物料数量管理的需要,出是标枳和追溯性的需要,因此 要做到: a、数量正确:即入库、库存登记清楚、卡帐、料数量一致. b、物征明确:即每批物料编号、型号、日期明确. c、可追溯性:即每批货物能追查出发放处,同一张卡上的货物必须相同,

禁多种物料同时记录一张<库存卡>上. 2.4 仓库每种货物,要有物料标识,标识上有名称,型号,日期,贴于货物上,货物要摆放整齐,包装完好,物料无散落. 2.5 仓库内应保持通风良好及适宜的温度、湿度. 温度:25度~~~~35度

湿度:45%~~~~~75% 2.6 物料盘点

2.6.1每月30日为月度盘点时间,仓管员应对库存物料进行盘查,盘点结束打印盘点表停止物料出入库操作,由仓管员打印盘点表,进行盘存点数。 2.7 物料出仓凭《领料单》发料,发料应立即填写库存卡并做好《物料储存 薄

登记. 2.8 物料在发料时,由包内取出少量后,应重新包装好,并更改包装的实际数量. 2.9 保持物料库存卡与帐的整洁,保持物料库存卡、帐薄出仓、入仓、库存量的准确性. 2.10物料出仓应坚持先进先出的原则. 2.10.1先进先出参照定容、定位、定时管理的原则,入库时需做到前后批次的区分,先入库的成品或原材料,如有需求,要先出库,后入库的后出,以确保仓库管理的有效性。

3、成品仓库的管理 3.1 成品入仓

3.1.1成品入仓前,由生产部计划员通知成品仓仓管员。

3.1.2成品入仓前,由生产部填写《入库单》经交货人,成品仓仓管员确认产品型号,数量等是否一至后签字。

3.1.3成品入仓搬运过程中,要保证产品不受损坏。 3.1.4只有经品质部检验合格的成品才允许入库。

3.1.5成品入库后,成品仓仓管员负责安排将产品按型号整齐排放,并做好标识。 3.2 成品保管

3.2.1成品仓内的产品,须摆放整齐、稳定、箱数一般不宜超过5层,每一板产品与四周应保持一定距离间隔,不同型号和不同产品不能混放。 3.2.2成品仓应保持适宜的温度、湿度,并通风良好、干净、整洁、无害虫、鼠害,成品仓仓管员应定期整理并监控产品存放情况,不能受潮、受损。 3.2.3成品的存放期限如超过检查间隔期应及时向品质部汇报,以便评估处置。 3.2.4建立库存卡和必要帐本,每月30日盘点存库,须卡、帐、物相符。 3.3 成品出仓

3.3.1成品的出仓,须凭有效的单据,发货由出货员开具的送货单或成品提货单,借出凭借条出仓,换货凭换货单出仓。 3.3.2成品出仓应坚持先进先出的原则。 3.4 退仓

3.4.1 客户退回(含调拔暂存仓)货物由成品仓仓管员清点后,将实物数量、产品编号、客户名称、退货日期以书面形式交到品管部,品管对客退品进行再次检验,经品管确认合格的,标识清楚(标识“客退良品”字样)以良品入库,仓库登记台帐,不合格品按《不合格品控制程序》处理。

4、 发放的管理

4.1 领料人员需凭 《领料单》到仓库领料。

4.1.1仓管员接到《领料单》首先查看是否有开单人员签名,后按《领料单》

上的资料发货,由领料人清点无误后,双方签名且写上日期。 4.1.2 一次性不能领完的《领料单》,下次补单时,由生产部直接找仓管员补开新的《领料单》 。

4.1.3 零星物料的领用,由领料部门填写《物料申请表》经部门经理确认后,

方可领料。

4.1.4 物料代用更改,由物料员根据物料代用中(更改)通知发放物料。 4.2 报废品回仓,由相关部门填写报废单,直接交仓管员点收、摆放。 4.3 借料

4.3.1 如果因生产部急需某种材料,而材料来不及开单时,可先写借料单借料,但须经部门经理签名,且在三天内开单消数。

5、库存有效期管理

5.1带真空包装的电子材料(二极管、三极管、IC、PCB、电线等),质保有效期为1年半。

5.2包材类(说明书,纸箱、包装盒、封箱胶纸等),有效期为半年。 5.3塑胶材料,五金类,在包装良好的情况下,有效期为1年。 5.4包装好的成品,有效期定为1年。

5.4以上类别以外的材料暂不作有效期管制,所有超出有效期的成品及原材料,由仓库及时通知品管检验,品管在结果确认后,直接在物料卡(或包装外箱)签名确认。

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