保后专项检查实施方案

2022-12-20

方案的制定能最大程度的减少活动过程中的盲目性,保证各项事宜的有序开展,那么方案改如何进行书写呢?以下是小编收集整理的《保后专项检查实施方案》,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助!

第一篇:保后专项检查实施方案

*****担保有限公司保后管理实施细则

保后管理是指自承贷银行向企业放款贷款至担保终接的过程的管理,包括担保业务检查,撤销担保处理等。公司风险部对在保企业进行保后管理:保后检查分日常检查和重点检查。日常检查是根据企业的实际情况,如担保金额,担保期限。反担保措施等确定检查频率,日常检查至少每个季度要进行一次。其他需特别关注的项目进行不定期检查或全程跟踪。

检查完毕后,检查人员必须填写《保后检查表》并附检查报告和要求企业及有关部门提供的资料,报总经理签批后与有关资料一并归档。

一、 保后检查的内容:

1. 企业是否按借款合同规定支付使用银行信用; 2. 债务人生产经营和财务状况;

3. 反担保措施中是否发生了新的不利因素; 4. 其他需说明的情况。

二、 检查人员在检查中发现企业存在较大问题,须当日向风险部门负责人口头报告,部门负责人应在2日内将存在问题和处理意见书面报告总经理。对发现重大问题,部门负责人应立即报告总经理,总经理认为必要时,可向董事长报告并如今有关人员进行专题讨论并提出来相应的对策和措施。

三、 对所有担保业务,在担保到期日之前30日,由风险部填制《担保到期通知书》,通知被保企业。

四、 每季度前,风险部应向总经理提交上一季度的《保后检查表》。

五、 具有下列情形之一的,公司应主动撤保;

1、 担保货款未按担保审报时的用途使用;

2、 被担保企业提供虚假资料或具有欺诈行为;

3、 公司确认被保企业出现重大经营失误或市场,财务善等方面出现较大潜在风险。

六、 撤保由风险部写出检查报告,提出处理意见,报总经理审批。

七、 已经结束的担保业务,应及时办理终结手续。

担保货款到期后,担保部门负责核实本息确已归还,并留存一份放款收回凭证复印件。填写《免除担保责任确认表》报公司总经理核准。风险部将部门管理档案移交公司档案管理部门。 八.被担保企业未能必履行债务,公司代为清偿后,应依法进行追偿及提起诉讼。

九、代偿和追偿方案由风险部门负责制订并报总经理审定,部门负责为具体经办人。

十、对主债务人与我公司抵押或质押合同时,可以抵押或质押财产折价或以拍卖,变卖后的价值优先偿还债务。

十一、对设定反担保人,应依法向反担保人追偿,反担保人拒绝清偿的,应依法对主债人及反担保人提起诉论。

**********担保有限公司

二○○九年十二月十八日

第二篇:安全生产大检查专项检查实施方案

一、检查目的

针对冬季雨雾冰雪天气多发,年末岁初因为赶任务、抢工期而忽视安全生产等现象多发的特点,为防止在岁末阶段发生重大安全事故,确保生产安全有序的进行,我单位特进行此次冬季安全大检查行动。

二、检查人员

我单位项目部成立安全检查小组,人员配置如下:

组长:普涛

副组长:王章国杨博

组员:雷华杰魏源郝魏伟夏一啸田伟力

三、检查重点

1、安全制度

危险源分析与紧急救援预案,冬季施工安全措施,施工安全技术交底,冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训。

2、施工现场无“三违”现象

是否有大型吊装等危险性较大的工程施工,是否存在“三违”现象,“三违”的具体表现。

3、防火防暴措施

各类易燃、易爆物品管理情况,是否合理有效配置消防器材。

4、对施工区域交通管制措施

对边通车边施工的路段,要设立交通标志,并有必要的交通管

制措施;对限制社会车辆出入的施工区域,各出入口要有警示标志。

5、现场作业人员穿戴安全防护用品

所检查标段有多少现场作业人员,其中有多少人按要求穿戴了安全防护用品。

6、井口、高空临边处的安全防护

桩基、预留洞口、爬梯、桥梁临边处的防护措施,防落网挂设情况。

7、施工用电安全

临时用电架设,是否按规范搭设,配电箱是否符合要求,有无日检记录。

8、施工现场安全警示

现场有无安全警示牌,是否全面。

9、作业人员生活区管理

工人宿舍取暖设施是否设专人管理,是否无明火取暖和乱拉、乱接电器现象,宿舍线路是否按规范搭设。

四、所查隐患及整改措施

接上级通知,我单位成立安全检查小组在施工现场进行安全大检查,现发现安全隐患以及整改措施如下。

所查安全隐患:

1、库房灭火器摆放在角落,在发生火灾时不能及时有效的起到灭火作用。

2、吸收塔西侧一配电箱旁灭火器失效,未及时充气。

3、有部分工人在高空作业时未佩戴安全带。

4、现场有一乙炔瓶仪表失效,未及时更换。

5、C装置8m平台板上氧化炉的洞口护栏有损坏,未及时维修。

6、现场木方模板堆放不整齐,未及时清理。

7、工人宿舍内有违规使用大功率电器取暖以及明火取暖的现象。 整改措施如下:

1、库房灭火器现已经放置于库房门口显眼处,若发生火灾能立即投入使用。

2、吸收塔西侧配电箱旁失效灭火器现已更换。

3、对未佩戴安全带而登高作业的工人进行安全教育,管理人员加强监督。

4、损坏的乙炔表现已经更换。

5、C装置8m平台板氧化炉洞口围栏现已经修复。

6、模板木方现已有序整齐的堆放。

7、对在宿舍违规使用大功率电器取暖以及明火取暖的工人进行安全教育和罚款处理,管理人员今后将会对这方面加强监督管理工作。

五、检查意义

1、通过建筑工程安全检查,了解安全生产的状态,为分析研究加强安全管理提供信息依据;

2、发现问题、暴露隐患,以便及时采取有效措施,保障安全生产;

3、总结及交流安全生产的成功经验,推动地区乃至行业安全生产水平的提高;

4、利用检查,进一步宣传、贯彻、落实安全生产方针、政策和各项安全审查和您规章制度;

5、增强领导和群众安全意识,制止违章指挥,旧证违章作业,提高安全生产的自觉性和责任感

第三篇:专项检查方案

为了有效开展“合规执行年”活动,加强对关键环节和关键部位的风险排查,经分行研究,由风险部牵头,监察室、个人部、计财部、运营部配合,抽调专业人员,对部分支行、网点,开展专项检查,特制定检查方案如下:

一、 检查时间范围:2011年3月25日------2011年4月10日

二、 检查单位:台前支行,油田支行、中原路支行、二厂支行及储蓄所、东环支行、古城路分理处、文明寨支行三厂分理处。

三、 检查内容:

1、台前支行:全面检查(包括重要单证、现金、存款业务、理财业务、结算业务等)

2、油田支行:账户开销户的合规性,挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性;外汇代发工资业务等。

3、中原路支行::账户开销户的合规性,挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性;

4、东环支行:账户开销户的合规性,挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性;

5、二厂支行及储蓄所:账户开销户的合规性,挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性;

6、古城路分理处:账户开销户的合规性,挂失业务、密码修改、

提前支取业务的合规性;

7、文明寨支行三厂分理处:账户开销户的合规性,挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性;

四、检查分组:

第一组,组长:董林萍:成员:姜东英、邓华。检查油田支行。 第二组,组长:袁瑞萍:成员:陈银凤、房冉。检查台前支行

第三组,组长:杨旭霞:成员:李同印、张桂贤。检查中原路支行、

东环支行。

第四组,组长:田秀红:成员:韩占民、胡静珺。检查古城路分理处、

文明寨支行三厂分理处。

四、 检查程序:分行从后台抽取相关数据,观看录像和查看相关凭证,进行非现场检查。然后根据疑点进行现场检查核实。检查人员现场出具检查意见书,由检查人员和被检查单位和相关责任人签字。检查组成员对检查问题对照相关规定进行责任认定和提出处理意见,各组工作底稿和相关资料交风险管理部,由风险管理部汇总后以文件形式进行通报。相关责任人交监察室进行处理。

五、 相关要求:

1、分行成立专项检查领导小组,组长:杨志亮,副组长:王庆宽,成员:陈秀安、李继勇、丁建平、宋奎志。领导小组下辖四个检查小组,分别对七个单位进行专项检查。

2、各检查小组组长要切实负起责任,检查人员要认真履行检查职责,如实反映检查结果,认真认定问题性质和明确问题责任人,并对相关责任人提出处理意见。认真填写工作底稿,收集相关资

料,经检查人员签字后报风险管理部。

3、检查过程中,如果涉及问题较多,可以追溯以往和4月10日以后,直至问题查清。检查过程中发现重大问题随时上报,及时反映。

4、各相关支行、网点要积极配合检查组的检查,不得阻挠和隐瞒事实,已经发现给予单位负责人严肃处理。

附件1:专项检查工作底稿

附件

2、问题统计和处理建议表

2011.4.15

第四篇:安全专项检查方案

为确保安全专项检查工作取得实效和杜绝流于形式,针对6月4日“安全检查专题会议纪要”中提出的公司级组织的安全专项检查检查过程中出现的分工不明确、人员组织上怠慢、检查浮于表面未深层次的排查事故隐患及安全重点环节和部位没有进行落实检查等存在的问题,牢固树立“以人为本 安全发展”的安全理念,强化安全生产“红线”意识,全面落实公司安全生产主体责任,特制定本方案,请各相关部门及各厂遵照执行。

1、安全专项检查目标:

通过开展“安全专项检查”,全面排查治理安全隐患,坚决堵塞漏洞。预防安全事故的发生,夯实安全生产基础,改善安全生产条件,为公司安全稳定发展奠定坚实的基础。

2、安全专项检查组织部门:检查组织部门安全环保部,参与部门生产部及设备部,组织部门无特殊情况正、副部长均参与检查,生产部及设备部部长参与检查,被检查的主体责任单位由厂长带队和厂长指定的专业人员参与检查。

3、安全专项检查每周周四组织一次,专题会议周五下午16:00组织召开(特殊情况可顺延)。

4、安全检查主要内容:

①危及安全生产的不安全因素或重大险情。

②可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 ③施工、检修过程中可能发生的各种伤害。 ④生产阶段可能发生的火灾、爆炸、中毒等因素。 ⑤可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 ⑥生产工艺过程中的三违情况。 ⑦设备设施的安全性能。 ⑧其他可能存在隐患的部位。

5、安全专项检查各参与部室重点关注区域划分:

①安全环保部:重点检查各区域安全设备设施的完好性、消防设备设施的完好性及人员安全防护是否到位。

②生产部:重点检查各生产工艺安全操作及工艺安全性能保障。 ③设备部:重点检查设备安全性能,安全连锁保护装置是否投运、铁水耳轴、钢包耳轴及冶金行车板钩性能,煤气区域设备设施性能。

6、检查要求

①严格实行“痕迹管理”,对检查出的各类隐患和问题,按照隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”要求及时整改。限期整改到位,所有复查记录必须有检查人员亲笔签字确认。

②对重大安全隐患,要上报主管副总进行挂牌督办,及时销号。

7、检查保障

①对拒不执行整改指令或整改不到位的厂,加大处罚力度。 ②对工作中的难点和重点,要协调联动、齐力攻坚,通过专项检查,要切实发现和整改一批安全隐患。对工作不部署、不落实,对事故隐患不整改,在工作中推诿扯皮、造成事故的,将严格按照规定追究有关人员的责任。

第五篇:机电运输专项 检查实施方案

襄矿辉坡煤业

机电设备和安全仪器专业技术专项检查与分析工作

自 查 自 纠 方 案

二零一七年

襄矿辉坡煤业机电设备和安全仪器专业技术专项检查与分析工作自查自纠方案

我矿制定了机电设备和安全仪器专业技术专项检查与分析工作自查自纠检查活动,具体方案如下:

一、组织机构:

长:栗宏文(法人、书记、总经理) 副组长:王志华(机电副经理) 成

员:刘永刚

何学恩

李爱华

刘玉兵

刘爱军

赵志亮

李晓芳

连维中

崔成瑞

二、总体要求:

按照山西省煤炭工业厅《关于开展全省煤矿井下防爆设备和安全仪器专项检查的通知》晋煤办防爆发【2017】150号要求,结合我市5.31安全例会精神,把“六个绝不能”落到实处,切实加强和改进煤矿井下防爆设备和安全仪器的安全管理工作,进一步强化煤矿机电运输设备日常保养维护,提高设备运行可靠性,提升安全管理水平,坚决遏制重大事故发生,为党的十九大胜利召开创造良好的煤矿安全生产环境,我矿决定每月逢5为机电自查自纠整改时间。

三、检查重点内容

对照相关法律法规新《煤矿安全规程》的施行,开展全面系统的专业对标,“学规程、抓整改、促落实、保安全”,深入彻底地推进机电运输设备安全隐患排查治理工作,实现煤矿机电运输设备安全管理水平的持续有效提升,并重点对以下方面主要内容进行专项检查。

(一)重点对机电运输设备基础管理工作进行检查。

1、机电运输管理机构是否健全、各项管理制度、岗位责任制是否完善、规范,运输管理人员责任、分工是否明确。

2、机电运输设备的产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标是否齐全、有效;是否使用国家明令禁止或淘汰的机电运输设备;防爆电气设备是否有清晰的煤安标志、永久性防爆标志和设备牌;电缆连接装置、引入装置是否完好,接线是否规范合格;隔爆外壳是否有裂纹、变形,焊接部位是否开焊;隔爆壳内,外金属表面是否有氧化层(锈皮)脱落;隔爆设备结构是否被破坏,隔爆室观察孔的透明是否松动、破裂;密封圈、金属挡板、金属垫圈的安装顺序和安装质量是否符合要求;密封圈的材质是否符合要求,是否老化失去弹性和永久变形、破损;密封圈的规格与进线装置的配套、安装是否符合要求;金属挡板、金属垫圈的材质、强度、规格以及与进线装置的配套、安装是否符合要求,是否存在锈蚀、破损;隔爆接合面是否有锈蚀、砂眼、机械伤痕、油漆、杂物等。

3、机电运输设备管理台账是否完善,技术档案、维修记录等是否完整、规范。

4、主要机电运输设备是否按规定制定检修计划并按计划进行检修。

5、各类机电运输设备的技术性能测试和检测是否符合相关要求。

6、各类电气设备、电缆的绝缘电阻、接地电阻、耐压试验、单相接地电容电流等试验和测试是否符合相关规定要求。

(二)重点对供电“两票”执行情况进行检查

1、高压电气设备和线路的修理、调整、操作是否严格执行工作票和操作票制度。

2、工作票的填写与签发是否规范正确,票面字迹或打印是否工整清楚,是否存在任意涂改,已终结的工作票,是否按要求保存一年。

3、一个工作负责人是否存在同时执行多张工作票,同一张工作票中,工作许可人和工作负责人是否存在兼任。

4、工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人及工作班人员是否取得合格有效的上岗资格。

5、操作票是否由操作人员填写,操作票填写的项目、内容、术语是否规范正确,票面字迹或打印是否工整清楚,是否存在任意涂改,操作票是否按要求保存一年。

6、操作票是否编号,是否按规定相应加盖“已执行”、“未执行”、“作废”、“以下空白”等印章;操作人、监护人、工作负责人等的签名是否规范。

(三)重点对大型固定设备进行检查

1、在用大型固定设备是否取得煤矿矿用产品安全标志,在实行安全标志管理以前购置的大型固定设备,是否经有资质的技术检测机构检测检验合格,并能够满足设备安全性能要求。

2、在用大型固定设备主要技术参数及性能是否能够满足矿井安全生产要求。

3、在用大型固定设备的供电系统是否符合《煤矿安全规程》规定。

4、在用大型固定设备的各种安全保护、信号装置是否齐全、可靠,安装位置是否正确、是否按规定周期检查试验。

5、在用大型固定设备的定期维护保养的内容及周期等是否符合相关规定。

6、在用大型固定设备的技术性能测定周期及测试结果是否符合相关规定。

(四)重点对主提升带式输送机进行检查

1、主提升带式输送机的输送带、托辊和滚筒的包胶材料等,其阻燃性能和抗静电性能是否符合有关标准的规定。

2、主提升带式输送机的打滑、跑偏、堆煤、撕裂、温度、烟雾监测、自动洒水和张紧力下降等保护装置是否齐全可靠。

3、主提升带式输送机是否具备沿线急停闭锁功能。

4、倾斜井巷的主提升带式输送机上运时,是否装设防逆转装置和制动装置;下运时,是否装设软制动装置和防超速保护装置。

5、主提升带式输送机的倾角大于16º 时,是否设置有防护网,是否采取防止物料下滑、滚落等的安全措施。

6、主提升带式输送机采用钢丝绳芯强力胶带时,是否装设能对胶带钢丝绳芯及接头状态进行检测的在线监测装置,未装设在线监测装置的,是否采用专用仪器定期进行检查,监测和检查结果记录是否齐全并存档。

(五)重点对主要采掘设备进行检查

1、采煤工作面的采煤机、刮板运输机、液压支架、转载机等主要设备的选型及整体配套是否科学合理,适应性强;工作面倾角在15º 以上时,液压支架是否有可靠的防倒、防滑装置;

2、主要采掘设备是否完好,保护是否齐全,运行是否可靠,是否符合机电设备管理规定。

3、采煤机、掘进机等设备的冷却系统,内、外喷雾装置是否齐全有效,工作压力是否符合要求;是否装有机载瓦斯报警断电装置,且灵敏可靠。

4、主要采掘设备的液压系统是否完好,是否存在窜液、漏液现象;乳化液浓度和泵站压力是否符合要求;各类安全阀的开启压力值设定是否符合要求,是否在压力超限时能够可靠动作。

5、采煤机上是否装有能停止工作面刮板运输机运行的闭锁装置;掘进机、掘锚一体机的非工作侧,是否装有紧急停止按钮。

6、采煤机工作面刮板输送机是否安设能发出停止、启动信号和通讯的装置,且发出信号的间距不得超过15m;采煤机停止工作或检修时,是否切断采煤机隔离开关,打开截割部离合器,并对工作面运输机施行闭锁。

7、

四、时间安排

第一阶段:每月逢5为机电开展自查自纠时间,发现问题,及时按五落实整改。

五、检查要求

(一)对今次机电运输设备专项大检查,要高度重视,认真全面检查,逐条隐患严格整改,落实到人。

(二)对查出的隐患和问题,要建立台账,制定方案,落实整改措施、责任、资金、时限和预案,确保隐患彻底整改,严格落实责任,确保整改到位,要对今次排查出的隐患和问题,建立台账,制定方案,落实整改措施,责任、资金、时限和预案,确保隐患彻底整改。

(三)精心组织,注重实效。严格按照上级的要求,“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求。按规定整改所查出的各项隐患。

六、分析工作

1、对各级所查出的大、小隐患一定要认真对待,分析原因,严格按“五落实”的方针,制定措施,立即整改。

2、必须加强对每个人在本职工作岗位进行安全技能操作知识的培训。

3、不熟悉本岗位操作规程与技能标准的不得上岗工作。

4、对特种作业人员从事的工作必须严格要求,经过专业培训,取得相应资格证,方可上岗工作。

5、对查出的隐患问题,要建立台账,做好相应记录,制定落实方案,确保整改到位。

机 电 科

二0一七

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