集团经济分析会讲话稿

2023-02-22

第一篇:集团经济分析会讲话稿

集团公司经济活动分析提纲

中 国 国 电 集 团 公 司

经 济 活 动 分 析 提 纲

计 划 发 展 部 2005年6月

中国国电集团公司经济活动分析提纲

目 录

第一部分、分公司所属区域经济运行情况分析 ................................................. 3

1、分公司所属区域内经济增长形势分析......................................................... 3

2、分公司所属区域内电力市场形势分析......................................................... 3

3、分公司所属区域内煤炭市场分析 ................................................................. 3 第二部分、生产经营情况分析 ............................................................................... 4

1、生产经营指标分析 ........................................................................................... 4 1. 1安全生产分析 ............................................................................................... 4 1. 2生产经营分析 ............................................................................................... 4 1. 3资产经营分析 ............................................................................................... 5 1. 4人力资源与劳动工资分析 .......................................................................... 6

2、固定资产投资分析 ........................................................................................... 6 第三部分、存在的问题及解决措施 ....................................................................... 7 附

表 ........................................................................................................................... 8 附表一: 2005年上半年生产经营指标总体情况表 ....................................... 8 附表二: 2005年上半年燃料供应情况表 ........................................................ 8 附表三: 2005年上半年生产经营完成情况及全年预测表 .......................... 8 附表四: 电源项目投资完成情况表 .................................................................. 8 附表五: 电源项目资金到位情况表 .................................................................. 8

中国国电集团公司经济活动分析提纲

第一部分、分公司所属区域经济运行情况分析

1、分公司所属区域内经济增长形势分析

主要分析分公司所属区域内国民经济发展形势,GDP增长速度以及同期比较,对2005年分公司所属区域经济发展形势进行预测等。

2、分公司所属区域内电力市场形势分析

主要分析分公司所属区域内分省份的行业用电情况,预测年度后期用电量的变化趋势,及各省电网经营企业的售电量和购电量分析。

主要分析分公司所属区域内电力市场供需形势及预测,包括发电量增长情况、最高负荷增长、设备平均利用小时、电力电量平衡情况等。

建议按五大发电集团公司口径分析集团公司的市场份额。

3、分公司所属区域内煤炭市场分析

主要分析所属区域内煤炭市场供需形势,包括区域内煤炭价格、煤炭生产能力,贮量,运输能力,煤炭耗量,电力热力生产耗煤情况等。重点分析预测年度后期煤炭供应形势及煤电价格的变化趋势。

(备注:此部分仅限分公司)

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第二部分、生产经营情况分析

1、生产经营指标分析

分析生产经营指标完成情况及全年完成情况预测,要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。重点分析目前生产经营上存在的主要问题和原因,以及解决的措施及建议。

请认真填写附表一“2005年上半年生产经营指标总体情况表”,分公司(子公司)负责所属企业此表的汇总。 1.1安全生产分析

分析安全生产指标和主设备可靠性指标完成情况,要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。重点分析重大伤亡事故、设备损坏事故等,并要说明原因。对非计划停运情况和非计划降出力情况进行分析。 1.2生产经营分析

--产量分析

发电量、售电量、上网电量和供热量完成情况分析,要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较,重点分析发电量(利用小时)增减原因,并对全年完成情况进行预测,说明预测的依据。

热力市场的现状及潜在供需形势分析。

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--燃料管理分析

煤炭库存、煤炭价格完成情况分析,要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。预测下半年煤炭供需趋势及全年煤炭价格的预计完成情况,已签订下半年煤炭供货合同的,要特别说明合同期限和合同价格。

请认真填报附表二“2005年上半年燃料供应情况表 ”,分公司(子公司)负责所属企业此表的汇总。

--能耗分析

供电、供热标准煤耗完成情况分析,发电、供热厂用电率完成情况分析,要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较,找出影响煤耗和厂用电率的主要原因。对全年的煤耗和厂用电率完成情况进行预测。

--电价、热价、电热费回收分析

电价、热价,电热费回收情况分析,要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。重点分析5月1日电价调整后对公司生产经营的影响。 1. 3资产经营分析

利润完成情况分析,要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。重点做好电量、电价、热量、热价变化对收入的影响,煤量、煤价、油量、油价变化对燃料费的影响,以及对影响成本变化较大的指标进行分析。说明资产

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负债率、净资产收益率等变化的原因,并与去年同期和本年目标相比较。对全年利润完成情况进行预测。

请认真完成附表三“2005年上半年生产经营目标完成情况及全年预测表 ”, 分公司(子公司)负责所属企业此表的汇总。 1. 4人力资源与劳动工资分析

说明期末职工总人数、工资总额、平均工资,劳动生产率完成情况,要与去年同期和2005年集团公司目标责任书(综合计划)相比较。对全年完成情况进行预测。

2、固定资产投资分析

说明电源项目核准工作的进展情况;项目目前的主要形象进度;新投产机组要分析生产运行状况和生产经营情况。

说明“本年(自开工累计)投资完成”以及“本年(自开工累计)资金到位”情况。投资完成要按建筑、安装、设备、其它加以说明。资金到位中,在资本金分析中需要说明各股东方资本金到位明细及所占比例;融资分析包括长期贷款、短期贷款、其它资金的明细及所占比例。

请认真填写附表四“电源项目投资完成情况表”和附表五“电源项目资金到位情况表”的填报。分公司(子公司)负责所属企业的汇总。

(备注: 此部分的分析范围是集团公司所有在建和新开工的电源项目单位,分公司(子公司)负责所属项目的汇总,并

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对所属前期项目的进展情况进行说明)。

第三部分、存在的问题及解决措施

根据企业上半年生产经营情况,对照集团公司签订的“目标责任制”和下达的“2005年综合计划”,分析完成“目标责任制”和“2005年综合计划”过程中存在的主要问题,并提出切实可行的措施及建议。

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附 表

附表一: 2005年上半年生产经营指标总体情况表 附表二:附表三:附表四:附表五: 2005年上半年燃料供应情况表

2005年上半年生产经营完成情况及全年预测表 电源项目投资完成情况表

电源项目资金到位情况表 8

第二篇:集团公司召开8月份经济运行分析会

9月17日,集团公司召开月度经济运行分析会,安排部署9月份的经济运行工作,并重点对8月份未完成经济任务指标的单位进行了问题刨析,提出了合理化建议。集团公司董事长李贵生作重要讲话,总经理张仰龙主持会议,会议要求各单位:结合当前正在开展的全面预算内部市场化管理工作,想方设法,采取各种有效措施,强化经营管控,坚决完成集团公司下达的各项经营指标任务。

就后四个月集团公司经营管控工作,李贵生指出,经济运行的优化与稳定是企业发展的关键,特别是在当前煤炭形势严峻的情况下,各级领导干部更要统一思想、提高认识,强化经营理念,牢固树立精打细算的算账意识,在今后的经营管理工作中,严格核算总结,认真核对每一项指标,确保核算成本费用合理合规。李贵生要求,各单位要结合当前正在开展的全面预算内部市场化管理工作,想方设法,采取各种有效措施,强化经营管控,坚决完成集团公司下达的各项经营指标任务。谈到下一步的经营工作时,李贵生强调,要求各单位管理好工资薪酬,合理调配工资,特别是在报账时要认真总结,加强管理,确保数据真实有效。同时还要加大经营管控力度,强化经营主导地位,严格绩效考核,加快结构优化,注重降本增利,深化改革、精打细算、开源节流,以稳定有序的经济运行助推企业又好又快发展。

张仰龙主持会议并要求:各单位要结合各自实际,认真学习、传达贯彻好本次经济运行工作会议精神,认真按照会议要求,不折不扣地强力推行好全面预算内部市场化与全面对标管理;精打细算,全力提高企业经营管理水平。

贾进锋、王卫峰就后四个月经营具体工作进行了安排。

会议还宣读了关于规范物资采购资金支付程序规定;8月份未完成指标任务的单位河东、新阳、宜兴、香源负责人在各分会场进行了表态发言。副总经理汪潜峰、总会计师贾进锋、副总经理张启禄、王卫峰出席会议,各单位以视频方式收看了会议实况。

记者:李彬 学渊

第三篇:中国石油化工集团公司经济活动分析

一:公司简介

中国石油化工集团公司(英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团,是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司注册资本1306亿元,总经理为法定代表人,总部设在北京。

中国石化集团公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力,对国有资产依法进行经营、管理和监督,并相应承担保值增值责任。中国石化集团公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外境内发行H股和A股,并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。目前,中国石化股份公司总股本867亿股,中国石化集团公司持股占75.84%,外资股占19.35%,境内公众股占4.81%。

中国石化集团公司主营业务范围包括:实业投资及投资管理;石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;石油炼制;汽油、煤油、柴油的批发;石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输;石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装;石油石化设备检修维修;机电设备制造;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

中国石化集团公司在《财富》2010全球500强企业中排名第7位。

1993年2月18日 石化总公司与中国化工进出口总公司合资的中国国际石油化工联合公司开业。7月26日,上海石化H股在香港联交易所上市。9月28日 我国自行研究、设计和制造的首套80万吨|年加氢裂化装置在镇海石化总厂建成。11月28日 上海石化A股在上海证交所上市。2000年 石化集团公司独家发起设立的中国石油化工股份有限公司挂牌成立。2010年1月11日,国家科学技术奖励大会在京召开,中国石化11项科技成果获2009国家科学技术进步奖,其中一等奖1项,二等奖10项。

二.08---10年综合分析

2009年,我国石化公司产业格局未发生重大的变化,中心还在东南沿海一带,但部分产业正由东部向中西部地区转移。山东、江苏、广东和俩普宁四省的行业产值合计已达全行业总

产值的42.6%;内蒙古、江西、四川和湖北等中西部各省区的增速已位于全国前列。2009年全年石化行业工业增加值占全国工业增加值的12.00%,全行业规模以上企业3.46万家,实现总产值6.63亿元,销售产值6.35万亿元;资产投资1.01万亿元,比2008年增长12.9%;全行业进出口贸易总额3270.70亿美元。

收益成品油价格改革,公司09年净利润大幅提升,实现营业收入1.35万亿元,归属母公司股东的净利润612.9亿元,同比增长115.5%。每股收益0.707元,每股派发红利0.11元。儿中石油业绩出现连续两年下滑,全年盈利1033.87亿元,同比下跌89.7%。中海油,净利润也出现了33.6%的跌幅。

2010年,全国石油和化工行业产值和主要石化产品产量继续大幅增长;对外贸易增速明显加快;石油和化工市场总体平稳,产销基本顺畅,价格保持稳中上扬态势。中国石化经营收入达1.9万亿元,同比增长40.7%,归属母公司股东的净利润752亿元,同比增长22.7%。

三、企业偿债能力分析与诊断

1、流动比率

从表中可以看出中国石化流动比率三年来一直在上升,其主要原因在于流动资产的增加,10年增幅达到28.9%。与同行业强企业相比,中国还有2009年流动比率的状况最好,接近基准值2。其他技嘉的速动比率均远远低于2,说明宁初中是由外,他们均面临着短期偿债问题,期短期债券人需要注意。

2、速动比率

从表中可以看出,中国石化09年得速动比率均低于08年、10年,主要指由于09念得速动资产减少,10年 情况有所改善,但就指标分析,其短期偿债能力有待改善。就行业而

言,中国还有0

9、10年表现比较优秀,而东华能源则是相对稳定。

3、则产负债率

第四篇:煤业集团在全区三季度工业经济运行分析会发言材料

在三季度工业经济运行分析会上的发言

XX煤业集团有限公司

各位领导:

根据会议要求,下面我把公司今年三季度经济运行情况向各位领导作以简要汇报。

今年来,在各级党委、政府和主管部门的领导、关心、支持下,我们在确保安全生产的前提下,紧紧围绕经济发展这一中心,抓管理、促生产,抓节约、提效益,较好地完成了各项生产经营指标。

一、三季度各项生产经营指标完成情况

1、完成生产原煤36万吨,比往年同期增加1万多吨,实现开拓进尺2500米。

2、实现销售收入1.5亿元,比往年同期增加2100万元;实现利润3400万元,上交税金4086万元,利税总和比往年同期增加600多万元。

3、煤炭平均总成本288.3元/吨,比往年同期下降8.1%。

4、煤矿技改累计投入6000多万元。

总体来看,第三季度原煤产量和销量有上升趋势,销售价格也在波动中上涨,但上涨幅度不大,预计四季度原煤销售价格和销售数量将有较大幅度的增长。

二、企业内部管理不断完善

不断完善企业各项管理机制,实行了下报上审、下包上管、下达上挂的“三下三上”内部管理机制。

一是下报上审。即各企业将每月的生产所需原材物料定期上报公司供销处,由公司领导审核把关后,汇总由公司进行统一采购,达到标准的进行公开招标,有效地降低了物资采购的环节成本。

二是下包上管。即公司公司领导班子成员帮包矿井制度,按照分工,各班子成员要定期、不定期到所包企业进行检查督导工作,现场指导,现场解决问题。实行了煤矿财务管理人员委派制度,财务人员实行公司上挂统一管理,定期交流,实现了财务、供应、销售等工作环节的统一管理。

三是下达上挂。即年初给各企业下达全年生产经营任务目标,细化分解到各月,定期审计、定期考核、定期通报。实行企业班子成员报酬上挂管理,将企业生产经营指标完成情况与各企业班子成员工资、奖金挂钩,年终根据考核结果进行奖惩兑现。

三、各重点工程进展顺利

截止目前,215西井、防备矿2对矿井技改工程已经顺利通过各级验收,达到了年产15万吨的设计生产能力。夏庄煤矿21万吨技改新井建设工程的设计方案变更完成,工程立项已经批复,目前征地补偿、钻探勘探工作已经结束,正着手进行新井建设的准备工作。中华车祖苑工程累计完成投资3000多万元,上山甬道、奚仲陵、冉求墓、车神广场、大殿和地面硬化、绿化等工程已经全部完工,为成功举办全国奚仲文化研讨会提供了良好的场地,受到与会领导的高度评价。

四、存在的困难

总的看来,公司今年三季度生产经营工作继续企稳向好,同时也存在一些困难和难题:一是债务压力依然较大。虽然三季度销售有些好转,但资金的紧张仍然造成了材料、设备购置的应付货款持续积压,原煤仍有大量欠单。今年的奚仲山建设任务重、工期紧,投入很大,对公司资金的正常运转造成很大压力;二是东部215东西两矿、防备矿3对矿井开采条件较差,开采的原煤多为边角露头,煤层薄、煤质差,对产量和销售产生不小的影响;三是资金周转困难。几对矿井井型小,贷款协调难度很大,公司刚正式注册成立集团公司,各煤矿采矿权变更的转让价款缴纳数额较大,收支矛盾较大。四是公司其他产业发展不平衡。奚仲山建设一期前期部分工程虽然已经完成,但短期内难以形成效益。洗煤厂由于资金难题,一直未能满负荷生产,加上精煤市场行情低迷,生产经营较为困难。

五、下步工作打算

针对以上困难,我们将结合实际,采取有效措施,解决难题,为实现全年生产经营任务目标打下基础。具体措施如下:

1、提高资金运作水平。科学安排购销,统筹兼顾,正确处理还账和生产经营工作,逐步扭转负债销售的恶性循环局面。同时,开源节流,增收节支,杜绝跑冒滴漏,科学安排材料采购计划,根据生产定库存,减少资金占用,促进企业良性经营。积极筹措资金,尽快进行夏庄煤矿新井建设。

2、加强企业内部管理。紧紧围绕全年经营目标,继续在加强管理、挖潜增效上下功夫,细化成本目标,坚持定期量化考核。大力压缩办公费、招待费等非生产性支出。

3、发展壮大地面企业。攻坚克难,在解决资金问题上下功夫,加大精煤入洗量,促进洗煤厂良性发展;根据上级政府决策,积极参与进行奚仲山的下步开发建设。

总之,我们将以此次经济运行分析会为契机,认真贯彻落实会议精神,抓安全,抓管理,降成本,增效益,为全区经济社会发展做出积极的贡献!

谢谢大家!

2010年X月X日

第五篇:在集团公司生产经营分析会讲话

坚定信心 应对挑战 强化管理 提升品质

确保圆满完成各项工作任务

——在2007年上半年生产经营活动分析会上的报告

2007年7月21日

各位领导、同志们:

我们召开这次会议,是为了分析上半年生产经营情况,认清形势,查找不足,正视问题,坚定信心,应对挑战,采取得力措施,提升管理品质,切实做好下半年各项工作,全面完成集团公司年初确定的各项工作目标。

一、上半年生产经营情况及分析

2007年是实施“三步走”战略第三步目标的开局年。经过多年的快速发展,企业面貌发生了根本性的变化,我们站到了新的发展起点上。上半年,在年初“四会”精神的统领下,集团全员扎实工作,奋发有为,各项工作取得了一定进展,但生产经营中也出现了一些问题。主要表现在以下几个方面:

1、市场开拓在部分区域有所增强,但全集团承揽总量大幅度下降。

2、生产形势相对稳定,但完成产值明显偏低。

3、经济效益稳步增长,但资金压力依然存在。

4、施工生产有序受控,但严峻形势仍未根本消除。

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5、核心竞争能力进一步发育,但制约企业长远发展的深层次问题仍未有效解决。

回顾上半年的工作,可以说是“市场风云变幻,生存形势严峻”。3项主要经济指标完成不理想,项目亏损有所反弹,市场的残酷性表露无遗,生存的艰难再次显现。时代把我们推到了风口浪尖,市场不相信眼泪,适者生存是发展的必然。

二、面临的机遇、优势和考验

轻看成绩,深挖问题,是为更好更快发展;认知市场,准确定位,才能更好更快发展。经过多年的不懈努力,集团公司积聚了一定的实力,具备了较强的竞争优势。我们不能因为环境艰险而丧失斗志,不能因为遇到困难就失去信心,一定要认清形势,抢抓机遇,发挥优势,应对挑战,谋求发展。

四大机遇。一是当前国民经济持续、健康发展,建筑市场容量仍然很大,国家支持企业“走出去”力度进一步加大,企业生存空间得到拓展。二是总公司启动股改上市,这是一场革命性的变革,给我们提供了自我扬弃、促进管理水平提升的机遇和载体。三是总公司第二次党代会确定了实现“四个转变”、培育“六大板块”的发展理念,为我们指明了发展方向。四是经过多年的积累,特别是“三步走”第二步目标的实现,企业经济实力大增,管理机制不断优化,班子建设进一步加强,人才总量持续增加,具备了较强的发展后劲。这些都为我们在更大范围、更广领域发展提供了难得机遇。

— 2 — 四大优势。一是领导班子风正心齐、团结和谐,作风过硬,具备较高的政治觉悟和良好的精神状态,具有较强的责任意识,是集团公司改革、发展的坚强领导核心。二是企业管理体系初步形成,以“两个汇编、一套定额”为核心的管理办法在实践中得到较好的落实,形成了具有特色的管理机制和管理经验,具备了较强的综合实力和发展能力。三是经济结构更加合理,经营渠道初步拓宽。已在机械加工、医疗、教育、酒店、房地产和保险等方面形成了一定的产业优势,并取得较好的经济效益,具备广阔的发展空间。四是干部公开选拔、项目评估和效能监察等制度的强力推行,主题教育和企业文化建设的稳步推进,为企业发展提供了制度保证和发展动力。

三大考验。一是经营承揽的考验。市场竞争残酷无情,信誉评价靠后,市场环境日趋恶劣,经营承揽面临严峻考验;投标压价、利润空间无限缩小、建筑市场的不公平性和不规范性严重损害企业的合法权益。二是工程公司建设的考验。新成立的工程公司受资质和实力影响,市场竞争能力和发展能力较差,化解风险能力较弱,资源整合能力受限,做实做强工程公司任重道远。三是项目管理的考验。从上半年情况来看,个别项目管理混乱、制度落实不力、亲属包工队屡禁不止;个别项目评估指标不落实,出现管理漏洞,告急文电不断,垫资干活,信誉受损;※、※等项目进度滞后,队伍积极性不高,这是典型的项目管理弱化的倾向。

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三、下半年工作重点

下半年生产经营任务非常繁重,我们的工作思路是:“一条主线,三个着力点”,即以提高经济效益为主线,以经营承揽、工程公司建设、项目管理为着力点,硬化指标,明确目标,坚决完成生产经营任务。

围绕工作主线,我们要分解目标,细化责任,在提高工作质量,完成指标上狠下功夫。

(一)以深度开发市场为重点,完成承揽指标的决心不动摇

受主客观因素影响,集团公司上半年信息少,中标率低,形势不容乐观。“千条理,万条理,完不成承揽没道理”,因此,各级要紧盯“生命线”,找准症结,重点切入,确保完成承揽目标。

明确主攻方向,抓好高端市场。1—6月份,全集团承揽5000万元以下项目10个,占承揽总数的35.7%,合同额总计2.24亿元,占总合同额的10.7%,付出的精力、成本与获得的收益是不相匹配的。各单位一定要算好经济帐,选准市场目标,将有效资源集中到大项目的跟踪上,重点开发客运专线、长大隧道、深水大桥、城市地铁等高端市场,既要承揽数量,又要承揽质量,双管齐下,改变被动局面。下半年,对前期跟踪良好,有较好市场基础的包西、海南东环线、南疆和拉日等铁路项目,要争取总公司支持,发挥集团优势,加大跟踪力度,一盯到底,务求取得实质性突破。 — 4 — 5月10日,铁道部下发了《铁路基本项目投资控制管理办法》,进一步规范了项目投资管理,加强了过程控制,经营投标面临更为严峻的挑战。各单位在铁路投标中,一定要理性经营,明确目标,报价实事求是,严禁低成本报价,未干而先亏。同时,要抓好海外市场。在经营好现有海外市场的同时,要积极稳妥地开辟马来西亚、泰国等新型市场区域,精选精揽,确保完成总公司下达的2亿美元海外承揽任务。

推进区域经营战略,健全经营网络。从整体来看,集团市场布局较为合理,以各工程公司机关驻地为中心,以优势项目为根据地,形成江浙、川渝、两广、两湖、陕甘为主体的经营区域。在这些区域中,经过多年精心培育,应该说具有一定的发展基础,占有一定优势,现在的关键是要加大力度,进一步深度开发,形成规模效应和品牌优势。各工程公司要找准主战场,严格执行《集团公司区域经营管理办法》,在既定区域内深度开发,要有2—3个站得稳、立得住、经营网络健全,竞争优势明显的市场区域,投入足够的人力、物力重点开发,一定不能满天飞,重陷“打游击战”的泥潭不能自拔。下半年,各工程公司一定要坚定信心,加强领导,自我加压,发挥自身优势,对接核心关系,诚信经营,寻求突破。

贯彻总公司第二次党代会精神,培育优势创效板块。总公司第二次党代会提出培育“六大创效板块”的发展理念。对于这六大板块,我们要根据自己的比较优势,择优培育具有特色的强势

— 5 — 板块。下一步,各工程公司可根据资质和业绩情况,有侧重地选择某一领域作为自己市场开拓的主攻方向。集团公司也将出台相关政策,整合资源,重点扶持,积极跟进。在总公司系统,我们较早进入房地产领域,积累了一定的经验,面对外部环境变化带来的挑战和压力,房地产公司要积极应对,趋利避害,稳扎稳打,良性发展。中铁建安技术咨询公司要加大与石铁院的合作力度,落实责任、全力推动,打开局面。六公司要加大转型力度,充分利用资质优势,坚定不移地深度开拓工民建市场,打造品牌,积极向房地产领域渗透,三年内形成规模效应。

理性经营,有效规避经营风险。上半年,虽然经营工作不理想,但绝不能“饥不择食”、盲目投标,无原则中标。国内“六不揽”规定和海外“四不准”是我们经营的最高准则,必须做到“有所为,有所不为”,要确保中一标就有一份收益。首先,要审慎决策。对低于企业内部成本、垫资施工、前景不明和合同严重不平等的项目坚决放弃。※低价中标造成的负面影响到现在没有消除,各单位前几年也为低价中标付出了惨痛的代价,一定要引以为戒。各工程公司在跟踪技术难度超过现有施工能力的项目时,必须上报集团公司把关,集团公司要根据实际情况,就项目风险、银行信贷、资质使用、业绩调配等提出指导性意见。其次要搞准信息,依靠覆盖全国、覆盖各行业的信息网络,准确了解信息,掌握动态,早动手,早介入,先入为主。对于铁路工程和重点项目的跟踪,集团公司领导要按区域划分,亲自上手,加强协调和指导工 — 6 — 作。第三,对于“中介”和联营要审慎对待,以我为主,互惠共赢。操作中,要严格考察、筛选,做到明确责任,依法经营,利益共享,风险共担。

(二)以加强工程公司建设为重点,提升企业综合实力的目标不动摇

上半年,集团公司出现了许多告急项目,分散了各级领导的精力,影响了施工产值的完成。这些告急项目大都出现在管理能力弱、人才匮乏的原南方、西安、海外和北京等分公司。一公司、四公司和六公司完成产值均超过※亿元,管理相对规范,实力较强,具有历史的传承、文化的积淀和人才储备的优势,有较强规避风险能力,即便个别项目出现困难,靠自身能力能够克服。

下半年集团公司要以“抓班子、给政策、严考核、育人才” 为切入点,全方位抓好工程公司建设。特别是要加强对新成立的二公司、三公司和五公司的重点扶持,使其尽快步入发展的快车道。新组建的这些公司一定要做好资源整合,管理整合,文化整合,形成合力,年内面貌要有根本改观。

一公司、四公司、六公司要从提高专项施工能力和增强盈利能力入手,理性经营,明晰责任,进一步做优做强。近年来,一公司在高速公路、各种桥梁和高速铁路路基等方面形成了专项能力,四公司的桥隧施工和铁路运输能力发展势头良好,六公司在西安工民建市场初具规模。一定要因势利导,重点培养,实现“高品质发展、低成本扩张”。上半年,集团公司从加强班子建设、资

— 7 — 源整合、任务倾斜等方面入手,强力推进工程公司建设。各工程公司一定要认清形势,看重责任,扬长避短,扎实工作,力争用两到三年时间,实现专项能力和经济实力的全面改观。

在支持二公司发展方面,我们已有明确的操作意向,一是新老二公司资质通用,资源共享,一年有30次的资质使用机会;二是申请资质时,业绩通用;招投标时,荣誉、奖牌等无形资产共用,优良资源互补;三是※每年提供※元的任务份额,实现互利双赢。新二公司一定要抢抓难得的发展机遇,充分发挥自身优势,利用老二公司的资质、品牌和信誉,紧盯隧道承揽,培育专项施工能力,迅速开辟新天地,一年起步,二年发展,在三年内建成具有隧道专项施工能力的名副其实的子公司。

整合后的三公司在川渝地区具有良好的市场基础和品牌优势,积累了丰富的桥隧施工经验,培养了一大批专业技术人才。五公司市场开拓能力较强,具有“四电”施工等专业特色。三公司、五公司要自我加压,迎难而上,以勇争一流的胆略和豪气,赶超先进,尽快形成“班子整体功能发挥好,专项施工能力突出,经济实力雄厚,人才梯队完备”的绩优工程公司。

另外,集团公司要积极推进资质申报工作,今年要重点申报三公司公路工程总承包一级资质、六公司公路工程总承包一级资质、四公司铺轨架梁专业承包一级资质和五公司电气化工程专业承包一级资质,为工程公司建设创造良好的发展条件。

(三)以项目管理为重点,强化基础管理的措施不动摇

— 8 — 1—6月份,全集团在建项目138个,大多数项目管理成效显著,安全质量受控,经济效益稳步提高。但也出现了13个账面亏损项目。这些项目的共性问题是,内控制度不健全,工程进度缓慢,资金高度紧张,尽管只占7.5%,但延缓了集团公司的发展速度,必须尽快扭转这种不利局面。

抓项目就必须落实管理责任。责任到位,才能制度到位,执行到位,才能结出硕果。※高速公路16标克服围岩类别差,长大隧道通风等困难,精心运作,挖潜增效,取得良好的经营效果;二公司※高速公路保定段6标、8标和二期11标等项目,充分整合社会资源,精细管理,利润率较高。反观有些项目,内外条件优越,评估指标较好,可结果不尽人意,甚至还需拿钱“救火”。同样的市场,不同的结果,可见选一个好的项目经理是何等重要。抓项目必须落实管理责任,只有项目经理素质过硬,班子得力,责任到位,措施到位,再大的困难是可以克服的。

抓项目就必须严控成本。责任成本管理是企业管理的基本功,仔细分析集团公司盈利水平较高的项目,共同特点是责任成本意识突出、内控制度健全、“二次经营”到位。上半年,集团公司出现了※、※等管理混乱、效益流失严重的项目,这与中央企业的定位不相适应,与“三步走”战略不相适应,与和谐企业的发展方向不相适应。各单位一定要认真学习《※集团目标成本管理经验》,落实集团公司“两个汇编,一套定额”、《劳务分包、设备租赁和主要材料单价》信息表、《项目目标责任成本核算管理办法》

— 9 — 和《项目责任成本管理效能监察办法》,细化总公司《责任成本管理工作指导意见》,全面推进责任成本管理,扭转部分项目成本管理滑坡的被动局面。年内,对全集团所有项目要组织一次专项联合大检查,对亏损项目要解剖典型,分析原因,制定对策,标本兼治,堵塞效益流失的“口子”,坚决扼制项目亏损。对亏损100万元以上的项目,纪委介入,效能监察,追究责任,按律处罚,决不手软。

抓项目就必须推进标准化工地建设。上半年,集团公司全力推进标准化工地建设,取得了一定效果,有效地促进了项目管理水平上台阶。但是,我们在检查中也发现,许多项目仍旧认识不到位,喊在口上,落实不到行动上。标准化工地建设是项目管理的有效抓手,一定要理解《标准》、执行《标准》,按《标准》考核。今年我们开展“标准化工地建设主题年”活动,一定要总结经验,抓出特色,典型引路,进一步深入推广;一定要建立长效机制,用机制规范管理,用机制保证行为,全面提升集团公司项目管理水平。

抓项目就必须确保安全生产。6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》对事故等级界定、事故报告、事故调查、事故处理、法律责任等重新做出了规定。新规定把原来的24小时逐级报告缩短为1小时,事故结案时间也由原来的90—180天缩短为60—120天,并加大了对事故单位和有关责任人员的处罚力度。建筑业是高危行业,安全风险的叠加,对企业的打击是致命 — 10 — 的。国家加大安全管理力度,对我们做好安全工作无疑是一个促进,我们认识一定要到位。从另一个角度看,企业不出安全事故,本身就是创造了效益。各单位一定要在下半年强化安全意识,健全安全管理机构,落实安全生产责任制,加大安全整治力度,积极推行“一法三卡”安全办法和安全质量文化建设,在人员配备、资金投入、技术措施等方面提供支撑,落实终端责任,确保企业安全生产。

抓项目就必须加强外部劳务管理。6月中旬,总公司在全系统范围内彻底清理了违规分包。现距2008年6月底取消“包工头”仅剩1年时间。种种迹象表明,解决劳务分包已进入倒计时。在当前形势下,要积极着手改造作业层,组建专业队,以我为主,组织施工。对正在使用的外部劳务队,要做到“严管”与“善待”相结合,防止纠纷不断,受制于人。另外,各单位要积极推进劳务公司试点,取得经验后再全面推广,力争在一年内解决劳动用工问题。

(四)以企业全面建设为突破口,提高工作质量的方向不动摇 在市场不断变化的新形势下,集团公司应从明确发展目标、强化执行力和注重思想政治工作等方面入手,全面提高工作质量。

要明确发展目标。发展是硬道理,发展要有新思路,我们要实现“三步走”战略第三步发展目标,跻身国内建筑一流行列,必须在6个方面实现突破:①具备设计、施工总承包能力;②各项经济指标达到国内先进水平;③海外工程占有一定比例(1/3

— 11 — 或1/2);④工程技术创新能力国内一流(拥有一定数量的国家级奖项);⑤企业组织形式和管理模式与国际接轨;⑥企业管理方面实现信息化,在建项目管理水平较高。这些目标和指标,是4月5日集团公司召开领导班子集体学习会时,通过世界500强中的11家国内企业分析得出的结论,是我们行动的指南。“政治路线确定之后,干部就是决定因素”。发展战略和具体指标确定以后,各级领导一定要明确方向,认同目标,以自我加压、奋发有为的精神状态和求真务实、真抓实干的作风,认真抓好各项工作,做到一级抓一级,一级带一级,层层抓落实,确保出成效。

要强化执行力。执行力就是竞争力,执行力弱化,再好的制度,将是一纸空文。近年来,集团公司在机构调整、资源配臵等层面表现出了强大的执行力,有力地推动了企业的发展。但也必须看到,1—6月份,生产经营中出现的诸多问题,绝大部分仍是执行弱化而造成的。下半年任务繁重,确保目标落实,必须强化执行力。一是务必强化“闭环”意识。抓工作一定要不折不扣,既要督促检查,更要跟踪整改。特别是对完成承揽、产值和利润等硬性指标,没有任何借口,各单位必须进一步梳理细化,责任到人,一盯到底,排除万难,不达目的誓不罢休。二是强化大局观念。各单位要牢固树立“一盘棋”思想,举全局之力,集全局之智,聚积资源、资质和力量,打一场“歼灭战”,确保完成各项指标。三是要强化培训。有针对性的培训,可以达到提高执行力的目的。下半年,要着力加强对经营人员和项目管理人员培训, — 12 — 通过培训,提高执行力和控制力。

要加大铁路项目自查自纠工作。上半年,国家审计署对我集团公司所属的※、※、※等项目进行了延伸审计。下半年,国家审计署还将对※和※等项目进行审计,我们一定要把这次审计放到事关企业生存、发展和信誉的高度来对待,加强领导,强化措施,落实责任,严格按照《关于配合审计署对总公司系统延伸审计的指导意见》,从资金管理、验工计价、安全质量、合同管理和违规分包等方面入手,认真抓好自查自纠工作,发现问题,事不过夜,立即整改。回过头来,冷静分析审计中出现的各种问题,深感我们项目管理的基础工作还需进一步加强,项目管理水平还需进一步提高。项目管理没有捷径,只有苦练内功,堵塞漏洞,加强管理,诚信守法,做精做强才是唯一出路,除此之外,别无他途。

要注重思想政治工作。思想政治工作是我们的政治优势,是我们克服困难的力量源泉,是实现企业改革、发展和稳定的重要保证。当前,总公司正全力推进股改和上市工作,这是一项涉及体制、机制和运作模式的重大变革。特别是资源整合、主辅分离和身份臵换等问题都涉及到员工的切身利益。我们要充分发挥思想政治工作的优势,设身处地考虑员工的承受能力,及时掌握员工思想动态,有针对性地做好员工的思想工作,确实解决员工生活、工作中的实际困难,最大限度地减少不稳定因素。各级领导要起模范带头作用,把认识统一到总公司重大决策上来,准确理

— 13 — 解股改和上市工作的政策内涵,及时化解不稳定因素,确保股改和上市工作平稳推进。

同志们,集团公司正处在改革、发展的新起点上,回望征程,我们倍感光荣;放眼未来,我们信心满怀。让我们树立必胜的信念,咬定既定的目标,调动一切积极因素,创造一切有利条件,再鼓干劲,狠抓落实,圆满完成各项经济指标,为创造企业更加美好的未来而努力奋斗!

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