公司对项目监理部检查

2023-01-29

第一篇:公司对项目监理部检查

关于公司对项目监理部监理质量检查情况的

通报

公司各项目监理部:

为进一步规范公司监理项目现场行为,切实提高监理工作质量和服务水平,公司组成了检查组,于近期对公司监理项目的监理行为,进行了专项检查,现将有关检查情况通报如下:

此次检查了****住宅小区工程、***棚户区治理工程、*****综合楼工程等,共**个监理项目,从此次检查情况来看,监理项目现场行为基本规范,资料较为完整,归档较为及时。但是,个别监理部对施工组织设计和专项施工方案审查不严谨,对原材料和工序的质量控制、安全生产管理未做到同步。检查中普遍存在的问题有:施工组织设计和专项施工方案审批不严格,无针对性;施工组织设计(方案)照搬硬套,不能有效指导现场施工;监理部对关键工序和重要部位旁站不到位,同时缺少对施工单位的检查;有的质量、安全类通知单不闭合,无回复或回复不及时,监理管理和控制能力较差;有的监理日记简单,流于形式;未编制监理月报或月报不齐全;监理部未建立巡视平行检查台账和重大危险源检查台账;工程资料未与进度同步,收集整理不及时;施工临时用电混乱。

各监理项目部要按照此次检查的工作要求,做到举一反三,进一步规范监理行为,正确履行监理职责,提高自身的业务水平,充分发挥监理应有作用。

根据检查情况,现对检查结果作出通报,各监理项目部要按照附

件中列出的存在问题,限期整改落实(详见附表)。

附表:

2014年5月28日

第二篇:项目监理部安全检查签证制度

为了规范重要施工临时设施投入使用前和重大工序转接时的安全检查签证工作,为工程项目施工创造安全文明施工条件,依据有关安全健康环境及文明施工的规程、规定、标准等,特制定本制度。

本制度适用于工程项目监理对重要施工设施在投入使用前进行的安全性能检查签证和重大工序转接前进行的安全文明施工条件检查签证活动。 1安全检查签证工作内容

1.1办公生活临建设施、供电设施、大中型起重吊装机械、特殊脚手架、主要道路、施工消防设施、危险品供应站、仓库等即将投入使用的重要设施的安全性能。

1.2基础、铁塔、架线分部工程开工、验收以及整体带电投运、整套启动前的安全文明施工条件。

2安全检查签证工作重点

2.1对施工单位自检过程进行监督管理。

2.2对专业资质单位验收过程及验收手续进行检查。

2.3以签证形式书面履行确认手续。

3 安全检查签证工作程序

3.1监理部在编制《监理规划》时必须明确安全检查签证的要求。

3.2在编制《安全监理实施细则》时,必须编制安全检查签证内容,明确安全检查签证的项目和时间,安全检查签证程序,安全检查签证使用的记录等。

3.3对即将投入使用的重要设施,由承包单位填写《报审表》,并附具安装单位自检过程记录、专业资质单位验收过程记录及验收手续等,安全监理师(或专业监理师)组织对报审文件的真实性审核,对重要设施安全性能的符合性进行现场抽检。符合安全使用条件的予以签署意见,同意使用,不符合要求的下达监理通知,暂停使用,并督促承包单位采取措施限期整改,重新报审。

3.4各分部工程动工前承包单位填写《报审表》,由安全监理师(或专业监理师)组织交付单位和接受单位,对作业面安全文明施工条件履行确认手续。符合转序条件的,签署意见,同意进入下道工序,不符合要求的在《报审表》作详细记录,并要承包单位立即整改。

3.5检查签证活动应及时在监理日记中反映,并留有影像资料。检查签证记录及报审资料分类妥善保管。

第三篇:检查项目监理部资料存在问题及考评记录

卷盒编号目录

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建设单位相关资料 安全、质量监督备案表 施工许可证 各项指令、通知 各项批复、会议记录 设计单位相关资料及文件 图纸会审 设计变更 地勘报告 设计审查报告(审查报告备案表) 地基处理咨询意见书或审查报告 桩基处理系统资料(地基) 质监、安监站相关资料 质、安监站监督书 质、安监站检查情况通知书 (施工)整改情况及回复 质、安监站、建委、建设局文件 监理单位相关资料(1) 企业及个人执业资质(包括台帐、上墙资料) 规划、细则(包括安全、旁站) 合同书,监理机构工作质量考评手册 监理单位相关资料(2) 施工现场质量管理检查记录表 质量控制资料检查记录 工程验收实测记录 监理单位相关资料(3) 监理协调会议记录(含专用记录本) 监理单位相关资料(4) 监理工程师通知单 (施工)整改回复 暂停令及复工报审 监理单位相关资料(5) 砼浇筑令 旁站记录

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5. 监理月报 监理备忘录 工作联系单 专题伎会议记录 监理日志 总包单位相关资料

1. 资质报审

2. 投标书及中标通知书

3. 合同及协议书(包括工程项目安全文明施工责任书)

4. 项目经理授权书

5. 职能、技能上岗证

总包单位相关资料

总体工作施工组织设计

各专项施工方案(包括单项方案),专家认证报告

总包单位相关资料

工程开工报告及报审表

各类报告

复工申请表

各项通知、工作联系单

总包单位相关资料

工程总进度计划及报审(包括年度、单位工程进度计划)

季进度计划及报审

月进度计划及报审

周进度作业计划

总包单位相关资料

工程完成量统计报表及报审

工程量完成验收记录及施工记录

月付款报审单

经济、技术核定单

分包单位相关资料

资质、报审

项目经理或现场负责人的法人授权书

职能上岗证、专业技能证

施工合同书,分包与总包签订的施工安全、文明协议书 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.1.

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投标书及中标通知书(评审意见书) 技能上岗证、特种作业上岗证 单项工程施工组织设计(包括专项和专家论证报告) 分包单位相关资料 施工进度计划及报审 完成量统计报表及报审 经济、技术核定单 工程量验收记录及施工纪录 月付款申请单 工程技术相关资料 测量记录及报审 规划核准测量记录 沉降观测记录(基坑、单位工程) 测量食品检验合格证 基坑变形监测记录 测量单位及检测单位资质  工程技术相关资料 验糟记录 试桩记录报告 桩基测试记录报告(包括检测方案) 地基钎控记录 其他测试报告(假托检测方案)

 工程技术相关资料

1. 工程隐蔽验收记录

2. 技术核定单

 工程质量相关资料

1. 砼配合比设计报告

2. 砼试验报告(见证取样、送检单)

3. 砼汇总表

4. 砼强度评定表

 工程质量相关资料

1. 砂浆配合比设计报告

2. 砂浆试块试验报告(见证取样、送检单)

3. 砂浆汇总表

4. 砂浆强度评定表

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 工程质量相关资料 钢筋各种焊接报告 见证取样送检单 各项成品、半成品检验报告、合格证 见证取样送检单(包括封样记录)  工程质量相关资料 分项工程验收记录 分部工程验收记录、报告及质量文件汇总表 单位工程验收记录、报告及质量文件汇总表 甚而、主体、单位工程评估报告  工程质量工程检验批相关资料 建筑检验批 结构检验批 室内水、电、通风、消防检验批 二装工程检验批 景观、外水、电各种管网、道路、场平检验批 基坑支护检验批  工程材料钢材相关资料 报审表 材质证书 见证取样送检单 试验报告、及合格证与试验报告汇总表

 材料水电消通风相关资料

1. 报审表(室内工程)按2009川建质安发30号文执行

2. 合格证或检验报告(包括封样记录)

 工程材料水泥相关资料

1. 报审表

2. 合格证(含28天)

3. 见证取样送检单

4. 试验报告(含28天)及汇总表

 工程材料砂、石相关资料

1. 报审表

2. 见证取样送检单

3. 试验报告

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 工程材料砌体相关资料 报审表 检验报告,植筋拉拔检验报告 见证取样送检单 试验报告及汇总表  工程材料防水相关资料 报审表 合格证或检验报告 见证取样送检单 试验报告及汇总表  工程材料保温隔热相关资料 报审表 合格证或检验报告 见证取样送检单及试验报告 保温型式检验报告及汇总表

 工程材料商品砼相关资料

1. 甚而砼全套资料及桩基、地基

2. 主体砼全套资料

3. 基坑支护砼全套资料

 装饰装修材料相关资料

1. 报审表

2. 合格证及检测报告

3. 见证取样单复检报告

 安全各项管理相关资料及文件

1. 安全检查记录

 安全教育培训相关资料

2. 入场三级教育卡、汇总表:文件规定公司

15、项目

15、班组20学时

 安全文明施工管理相关资料

1. 开工安全生产条件检查表、安全生产条件现场勘验表

2. 机械、设备、架子、卸料平台、临电等验收记录

3. 重大危险源施工作业监控表

4. 炊事员健康证、食堂卫生许可证

5. 土方渣运证

6. 三宝合格证、检验报告

 安全验收相关资料

1. 各种机械设备安全许可验收手续记录

2. 施工机械、设备、机具报审使用JL-A007《重要工程设备选型报审表》及起重机,上人

电梯安拆资料审核表

3. 施工机械、安全设施验收核查表

 安全技术交底相关资料

1. 安全技术交底(各级分部、分项)

 安全特殊作业证相关资料

1. 特殊作业证及汇总表

2. 特殊工种的三级教育和安全技术交底

 安全模板拆除申请表相关资料

模板拆除申请表

 安全运转记录相关资料

1. 运转记录、维修及保养记录

2. 定期检测记录、交接班记录

第四篇:护理部对各科室督导检查内容

医务科对各科室工作督导检查

医务科对各科室工作督导检查

医务科对各科室工作督导检查、总结反馈及改进措施 科室: 时间: 督导检查总结反馈情况(存在问题)内容改进措施 科室负责人签字:

各科室护理组督导检查汇总 护理组督导检查汇总 临床科室神经内科:

一、现场查看:

1、身份识别制度的正确执行情况: (1)意识障碍病人未佩戴腕带。 (2)腕带佩戴时间长病人信息模糊。

2、晨交班:

床头交接班:对病人病情交接时未抓住重点,责任护士与夜班护士床头交接站位不正确。

3、手卫生执行情况:

手卫生执行不到位,多重耐药菌感染病人体温计未做到专人使用,翻身后未进行手消毒,没有做好床边隔离。

二、现场访谈:护士:

1、对皮肤压疮评估单风险程度评价标准掌握欠缺。

2、提问护士不良事件讨论发言的内容不知晓。护士长:护理工作中长期规划、计划回答不全面。

三、追踪检查:

1、绩效考核方面:意见本上表扬的护士未进行绩效考核。

2、晨间护理不到位:病房杂乱(有自家带的被子),床单不平整有纸屑。

3、微波炉缺少温馨提示。

4、瘫痪的病人翻身卡上无记录。

5、皮肤压疮、跌倒、坠床评估表没有给予评估分值,新入院头晕待查病人未进行防跌倒坠床评分。

五、卫生厅检查反馈问题复查:

1.护理人员仪表:护士仪表不整洁,例如护士发卡(花色多样)、上衣口袋装笔、胸牌、袜子颜色不统一。

2.床旁查看:基础护理不扎实,有依赖于病人家属现象。3.出院病人回访分析:出院电话随访记录本每月未总结。

4、皮肤压疮评估单及坠床、跌倒评估单仍沿用旧表格。

骨二科:

一、现场查看:

1、护士换液体未使用两种以上身份识别方法。

2、个别护士治疗完毕未执行手卫生消毒。

二、现场访谈:

访谈护士长:医院护理管理目标及各项护理质控标准回答不全面。

三、追踪检查:

1、微波炉缺少温馨提示。

2、皮肤压疮、跌倒、坠床评估表没有给予评估分值。

四、现场模拟:

对微量泵、监护仪的保养及出现故障如何处理护士掌握欠缺。

五、卫生厅检查反馈问题复查:

1.出院病人回访分析:出院电话随访记录内容填写不全,总结的内容过于简单。

2、抽查护士:手术室与病房的转交接程序掌握欠缺。

3、坠床、跌倒评估单仍沿用旧表格。

4、输血记录单眉栏未填写。消化科:

一、现场查看:

手卫生执行不到位(护士扫床时未做到每扫完一床一消毒手)

二、现场模拟及追踪检查:抽查护士输血流程回答不全面。

三、卫生厅检查反馈问题复查:

1、对各类标识使用护士未掌握(如急诊科送往科室的病人红三角、黄三角代表什么护士不知晓)。

2、出院电话随访记录本10月份未汇总,已总结的内容过于简单。 呼吸科:

一、现场查看:

护士打针时未使用两种以上身份识别方法。

二、现场访谈:

个别护士对皮肤压疮、跌倒、坠床分值掌握欠缺。

三、现场模拟及追踪检查:

1、对无创呼吸机使用时突然停电的处理护士掌握欠缺。

四、卫生厅检查反馈问题复查:

1、地震时如何转运病人掌握欠缺。

2、坠床、跌倒评估单仍沿用旧表格。内分泌科:

一、现场访谈:

护士对皮肤压疮、跌倒、坠床危险程度分值掌握欠缺。

二、现场模拟: 注射泵意外故障如何处理掌握欠缺。

三、追踪检查:

1、提问护士不良事件讨论发言的内容回答欠缺。

2、护理不良事件未进行汇总。

3、应急演练记录内容太少,抽查护士应急演练的内容回答不全面。

4、护理人员信息一览表排版不合适。

五、卫生厅检查反馈问题复查:1.地震时如何转运病人掌握欠缺。

2、坠床、跌倒评估单仍沿用旧表格。心内科:

一、现场查看:晨交班:

1、听取晨会交班,护士交班语速过快。

2、参加床头交接班,护士进入病房时的顺序不正确。

3、床头交接班时夜班护士仅与责任组长进行交接,未直接与责任护士交接。

二、现场模拟:

护理人员应急能力:护士对输血反应应急预案,未按资料内容回答。

三、现场访谈: 护士长对当日本科的床护比例不知晓。

四、追踪检查:

卧床病人防压疮措施落实不到位,未及时建立翻身卡。

五、卫生厅检查反馈问题复查:

1、护理人员仪表符合规范。

2、未安置病人的空床床头安全警示标识已取消。

3、科室护理人员对患者风险评估表具体内容及评价标准已掌握。

4、住院患者外出检查仍有患者家属陪检现象。

5、对各类仪器未定期进行校验,无相关记录及效验合格标识。

6、监护室病人有患者家属承担部分生活护理。肿瘤科:

一、现场查看;身份识别:

1、药物过敏无腕带标识。

2、患者身份识别不规范只用一种识别方法(姓名)。

3、科室未建立患者转交接记录本。手卫生执行情况:操作前后未落实手卫生。

二、现场模拟:护理人员应急能力:

1、应急演练和培训记录无标题。

2、护士对防跌倒、防坠床、标本采集错误应急预案,掌握不确切。

三、现场访谈:

1、护士长对修订制度、职责等相关文件的规定与程序回答不全。

2、对护理工作中长期规划掌握不全面。

四、追踪检查:

跌倒坠床、皮肤压疮:护士对防跌倒/坠床评分标准及评分时限不知晓。

五、卫生厅检查反馈问题复查:

护士的仪表未落实,仍有穿高领毛衣现象。感染科:

一、现场查看

手卫生执行情况:操作前后未落实手卫生。

二、现场模拟:护理人员应急能力:

1、应急演练和培训记录无标题。

2、护士对发生火灾、标本采集错误应急预案流程,未按资料内容回答。

三、现场访谈:

护士长对护理工作中长期规划回答不全面。

四、追踪检查: 跌倒坠床、皮肤压疮:护士对防跌倒/坠床、防压疮评分内容和评价 标准知晓率低。儿科二病区:

一、现场查看身份识别:

1、病重患儿腕带佩戴不正确。

2、未使用防坠床警示标识。

3、手卫生执行不到位。

4、病重患儿基础护理落实不到位,皮肤不洁净。

二、现场模拟:护理人员应急能力:

1、护士对发生火灾时应急预案掌握不全面。

2、应急预案演练培训记录护士签名不规范(签名需手写)。

三、现场访谈: 护士长对修订制度、职责等相关文件的规定与程序回答不全面。

四、追踪检查: 跌倒坠床、皮肤压疮:护士对跌倒/坠床事件讨论内容,知晓率较低;对皮肤压疮评分标准及防跌倒/坠床评分标准不知晓。儿科一病区:

一、现场查看身份识别:

1、两个患儿在同一蓝光箱内进行治疗存在安全隐患。(新生儿腕带易脱落)

2、科室未建立转交接记录本。

二、现场模拟:护理人员应急能力:

护士对应急预案演练(窒息)流程、标本采集错误应急流程,未按资料内容回答。

三、追踪检查:

跌倒坠床、皮肤压疮:护士对跌倒/坠床事件讨论内容,知晓率较低;对皮肤压疮评分标准及防跌倒/坠床评分标准不知晓。

五、卫生厅检查反馈问题复查:

1、新生儿监护病房未将隔离室与配奶间重新布局。

2、新生儿病区所有护士未取得专科护士资质。

3、科室无针对高压氧操作护士进行特殊岗位培训的记录。 普外科

一、现场查看:

身份识别:护理人员未严格执行腕带使用制度,在给患者佩戴腕带前未进行双人核对;

二、现场模拟:

护理人员应急能力:护理人员对火灾的应急预案掌握较好,对灭火器能够正确使用

三、现场访谈:

护士长对当日本科的床护比例不知晓

四、追踪检查:

跌倒坠床、皮肤压疮:护士对跌倒坠床、皮肤压疮的风险程度的评价标准未掌握

五、卫生厅检查反馈问题复查:1.护理人员仪表:工作服衣袖有粘贴胶布2.床旁查看:外出检查有家属陪同检查现象3.出院病人回访分析:未做分析汇总4.科室病历抽查:皮试结果未双签字

5.化疗药物管理使用:手套戴法错误,配药后医疗垃圾处置方法不正确

6.毒麻药物管理:毒麻药品柜钥匙一把护士长管理另一把钥匙未按规定班班交班妇产科

一、现场查看:1.身份识别:

(1)身份识别制度落实不到位:患者将腕带自行去掉(16床,逯勤惠);手术病人无腕带(36,汪莹)

(2)护理人员未严格执行腕带使用制度,在给患者佩戴腕带前未进行双人核对

二、现场模拟:

护理人员对突发紧急情况的应急处置:(1)护理人员对火灾的应急预案掌握欠佳,未正确叙述火情的判断(2)护理人员灭火器使用方法不正确

三、现场访谈:

护士长对当日本科的床护比例不知晓

四、追踪检查

跌倒坠床、皮肤压疮:护理人员对皮肤压疮评估标准未掌握

五、卫生厅检查反馈问题复查:

1.护理人员仪表:工作服上衣口袋内有棉签,工作牌背面凌乱2.床旁查看:外出检查有家属陪同检查现象3.出院病人回访分析:未做分析汇总4.科室病历抽查:皮试结果未双人签字5.化疗药物管理使用:无化疗药物使用

6.毒麻药物管理:毒麻药品柜只有一把钥匙,且未按规定班班交班胸外科

一、现场查看:

1.身份识别:(1)身份识别制度落实不到位:病人一览表上(36床阮成兴;6床白小爱)有特殊感染标识,患者未按规定佩戴腕带,患者自ICU转入科室后未及时更换腕带信息(6床,白小爱)(2)护理人员未严格执行腕带使用制度,在给患者佩戴腕带前未进行双人核对且腕带颜色使用错误

2.晨交班:护理人员站位正确,手卫生执行情况良好,责任护士床头交接落实情况较好,护士长能够正确点评3.转科登记记录本有漏项

二、现场模拟: 护理人员应急能力:护理人员对火灾的应急预案掌握较好,对灭火器能够正确使用

三、现场访谈:

护士长对当日本科的床护比例不知晓

四、追踪检查:

跌倒坠床、皮肤压疮:(1)皮肤压疮记录表填写不全:无入院时间,无压疮上报时间,无护理措施(36阮成兴),(2)跌倒坠床评估记录单未按时复评(39张际钰)

五、卫生厅检查反馈问题复查:

1.护理人员仪表:工作服口袋物品过多,工作人员鞋袜颜色杂乱2.出院病人回访分析:按时进行分析记录3.科室病例抽查:皮试未双签字

4.化疗药物管理使用:使用化疗药物后防护不到位

5.毒麻药物管理:钥匙未按规定配备两边,只有一把钥匙存放于护士办公司抽屉内五官泌尿科

一、现场查看:

1.身份识别:护理人员未严格执行腕带使用制度,在给患者佩戴腕带前未进行双人核对2.转科登记记录本有漏项

二、现场模拟:

护理人员应急能力:护理人员对火灾的应急预案掌握较好,对灭火器 能够正确使用

三、现场访谈:

护士长对病区核定床护比及当日本科的床护比例不知晓

四、追踪检查:

跌倒坠床、皮肤压疮:跌倒坠床评估单记录有漏项(8床陈月)

五、卫生厅检查反馈问题复查:

1.护理人员仪表:工作服口袋物品过多,护理人员未按规定着装(穿高领毛衣),工作胸牌佩戴位置不规范(工作牌夹在衣领上)2.床旁查看:手术后患者对护理级别不知晓3.出院病人回访分析:未做分析汇总

4.科室病例抽查:皮试未双签字(41床宋宇枫)5.化疗药物管理使用:无化疗药物使用6.毒麻药物管理:毒麻药物管理使用规范中哈医科

一、现场查看:

身份识别:护理人员未严格执行腕带使用制度,在给患者佩戴腕带前未进行双人核对

二、现场模拟:

护理人员对突发紧急情况的应急处置:护理人员对火灾的应急预案掌握欠佳

三、现场访谈:

护士长对病区核定床护比及当日本科的床护比例不知晓

四、现场追踪:

科室无进行跌倒坠床、皮肤压疮评估的患者及记录

五、卫生厅检查反馈问题复查:1.护理人员仪表:护理人员仪表着装较好2.出院病人回访分析:未做分析汇总3.科室病历抽查:科室病历抽查无问题4.化疗药物管理使用:无化疗药物使用5.毒麻药物管理:科室无毒麻药物特殊科室:急诊科:

一、现场查看:

1、医护交班不统一(四个清创缝合的病人护士未交班)。

2、无高危药品目录。

二、现场访谈: 护士对本科室上月三基考核项目及考核分数不知晓。

三、现场模拟:

1、对批量伤病人如何处理护士掌握欠缺。

2、护士对除颤仪的操作规程不熟练。

四、追踪检查:

1、病情危重的病人护士交班本未进行交班。

2、危重病人医护交接单内容填写不全。

3、转科登记本有涂改现象。

五、卫生厅检查反馈问题复查:

个别护士对无名氏患者身份识别掌握欠缺。门诊:

一、现场查看:

1、护士打针时未使用两种以上身份识别方法。

2、开启的生理盐水,未写开启时间及贴瓶口贴。

3、无菌操作不规范。

二、追踪检查:

医用废弃物未及时分类处理。供应室:

一、现场查看库房内物质过多。

二、现场模拟:护理人员应急能力:

护士对发生火灾时的应急预案未按资料回答。

三、现场访谈:

护士长对修订制度、职责等相关文件的规定与程序回答不全面。

四、卫生厅检查反馈问题复查:

1、包装区无分区标识。

2、器械包从包装区运送至消毒间时地面未标出行走路线。

3、领取的物品和报损的物品未建立记录。透析室:

一、现场查看

1、床单位管理不规范,使用病人的被服。

2、病人家属未穿鞋套进入透析大厅。

二、现场模拟:护理人员应急能力:

1、护士对发生火灾时的应急预案未按资料回答。

2、应急班无标识。

三、卫生厅检查反馈问题复查:

1、透析室工作人员无专科资质证明。

2、止血带应交供应室统一清洗、消毒。手术室

一、现场查看:1.手术室布局

2.查看当日排班表,手术护理人员与手术护理间之比达到3:13.术前患者手术部位标识情况落实较差

二、现场模拟:

护理人员应急能力:护理人员对火灾的应急预案掌握较好,对灭火器能够正确使用

三、追踪检查:

(1)手术病人交接记录单中手术室工作人员未签名;(2)手术清点单中患者出室时间与麻醉手术结束时间不符,出室时间提前;(3)手术清点单中患者出室时间与手术科室接病人时间为同一时间,与实际工作流程不符

四、卫生厅检查反馈问题复查:

1.标本转交接流程设置合理,标本交接记录本重新制定,签字规范2.无手术准备间; 3.无菌物品、一次性物品未分区放置4.手术病人访视单未做汇总分析ICU:

一、现场查看: 1.查看当日排班表护理人数与床位数达到3:1 2.查看储备药品、一次性医用耗材管理和使用规范落实情况:无储备药品管理制度 3.身份识别:护理人员未严格执行腕带使用制度,在给患者佩戴腕带前未进行双人核对且腕带颜色错误4.危重患者转交接记录单有漏项

二、现场模拟:

护理人员对突发紧急情况的应急处置:(1)护理人员对火灾的应急预案掌握欠佳,未正确叙述火情的判断(2)护理人员灭火器使用方法不正确

三、追踪检查: 跌倒坠床、皮肤压疮:(1)护理人员皮肤压疮评估标准未掌握,(2)皮肤压疮评估为极高风险,床头未悬挂警示标示(2床王彦明)

四、卫生厅检查反馈问题复查:

1.护理人员仪表:工作服口袋有医用垃圾(头皮针)悬挂砂轮,护

理人员未按规定着装(穿高领毛衣)2.毒麻药物管理:毒麻药物管理使用规范 3.未建立血气分析仪、干化血糖质控比对程序及记录,4.仪器设备维修保养记录本自1月13日起无使用记录

友情提示:本文中关于《医务科对各科室工作督导检查》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,医务科对各科室工作督导检查:该篇文章建议您自主创作。

第五篇:关于在建工程项目监理工作检查情况通报

各项目监理部:

为贯彻落实AA市监理工程师协会五届六次理事会通过的《AA市工程监理企业标准化管理规程》,提升我司工程监理标准化的管理水平,并指导和规范在建工程项目的监理工作,公司总工办组织并邀请公司领导和项目总监,于7月14日至22日,对4个在建工程项目的监理工作进行了检查。现将检查情况通报如下:

一、检查监理工作基本情况

检查组根据我司AA及周边地区在建工程的监理情况,抽取了4个在建工程项目:AA上城南区塔

2、AA上城南区商业及LOFT、AA深业城、AA东岭工程。其他AA学校、AA上城北区、AA广场、AA心海城等工程因完工或刚开工,以及外地项目包商大厦、AA科技园等,没有参加本次的检查,以后视情况再进行专项检查。

本次检查按照《AA市监理企业工程监理标准化管理达标评价评分表(项目监理机构标准化工作绩效)》规定的检查程序、检查项目、检查要点、检查内容进行了认真检查,对受检项目监理工作起到了指导和督促作用,得到了受检项目监理部的普遍赞同。通过检查进一步掌握了各项目监理工作的优势和值得推广的

1 经验,也发现了一些共性的问题,同时也了解到部分项目监理部的现状和诉求。

本次检查工作主要分两个部分:一是施工现场实体质量和安全情况;二是项目监理部的监进资料工作情况。每个项目监理部上午检查工程实体,下午检查监理资料。检查工作结束后,经检查组评审复议:良好的两个,一般的一个,较差的一个。

二、项目监理工作的主要特色

通过对4个项目的实体和资料检查,尤其是对监理资料的详细检查,按照检查评分表的7个大项、31个子项,进行量化评分,得分率在70—90%之间。总体来看,4个项目监理部都能按要求做好监理工作,监理工作质量在提高,主要监理特色如下:

一是项目监理工作的标准化、规范化有了较大的提高。4个项目监理部和监理人员都能较好的履行监理职责,尤其是在项目监理部的工作标准化、规范化有了较大提高。充分发挥了“三控(质量、进度、投资)二管(合同、信息)一协调(组织)一监督(安全)”的作用,尤其是在确保工程实体质量和施工安全文明方面发挥了较好的作用。

二是检查项目监理工作比较到位。检查的4个项目监理部的设置和人员配置基本满足监理工作需要。在建设文件收集、图纸会审与设计交底、施工组织设计与专项施工方案审核方面,在施工单位质量和安全保证体系审核,以及开工报审方面,监理工作比较到位。在工程材料、构配件、设备进场审核,工程项目施

2 工过程控制以及施工工序验收、施工大型起重机械和设施核查方面,起到了良好的监理作用。

三是加大了对项目监理资料管理。如监理规划、细则、月报、日记和会议纪要、分部分项验收及监理工作总结等方面,4个项目监理部都能按监理规范和标准执行,项目监理工作质量,都能达到工程监理合格标准,有的工程项目监理工作更为出色。

三、检查中存在的共性问题

通过本次监理工作检查,发现普遍存在以下几方面的问题,尤其是对项目监理资料管理,有待于进一步提高监理工作质量和高度重视。

(一)监理规划、细则针对性不强,工程资料审批、填写不规范。一是项目监理规划和监理细则、旁站监理方案等缺乏针对性,缺少监理节能专篇;二是上墙晴雨表,普遍缺乏每天的记录;三是对施工技术方案及专项方案审批把关不严,有的未按专家论证意见修改并重新审批;四是较多监理日记存在记录不完整、不连续,部分监理日记不具可追塑性,记录内容部位和事项不具体不明确;五是监理月报没有对本月的监理工作业绩成果表述,也无对承包商监控措施和效果的表述;六是工程例会不规范,多数项目监理部对第一次工地会议的记录内容不完善、不完整;七是部分项目监理部对施工组织设计及方案审批过于简单,仅有“同意”字样没有预防控制等要求,审批内容不完整;八是对原材料

3 (构配件、成品、半成品)报审,普遍存在无分类的管理登记合帐。

(二)工程监理资料归档管理不规范。有的项目监理资料归档零散较乱,查找困难,无目录、无台帐;有的项目监理资料收集不齐全,监理记录填写不规范、不完整;有的分部分项验收记录上签字审批,存在监理员代替监理工程师签字现象;有的监理文件资料未经总监审批盖章就归档;有的工程监理资料收发登记不完整、不齐全,有的工程项目收发登记采用白纸自制散装登记,容易发生散落、缺页、不完整现象。

(三)安全文明施工监理存在问题。通过检查发现项目监理部,对施工安全技术交底资料,普遍存在未经监理人员检查确认,有的项目监理部未参加交底或未监督施工安全技术交底,也未有项目监理部存档备案;有的项目监理部对涉及安全风险较大的主要施工设备,如塔吊、升降机,施工单位既未申报、也未经监理确认进场和使用批准的情况下,该设备已经检验部门检验;部分监理机构对安监站的检查整改跟踪不够。

四、通报表扬与批评

历时四天的第二季度在建工程项目监理工作检查,经过公司总工办和邀请公司领导、项目总监商议决定,对AA上城南区塔2及商业及LOFT的两个项目部给予以表通报表扬,这两个项目监理工作的特点是:主体工程质量外观较好,安全文明施工到位,工程报审及报验资料基本齐全,监理验收意见签署规范,监理资

4 料编码有序,查找方便;项目监理部就监理工作向业主的回访工作做的较好,坚持项目监理内部会议、每天电子日报、每周工程例会既有前周总结,又有下周安排,还有PPT专项投影仪演讲。 经检查并公司研究,决定对AA深业城项目部予以通报批评,该项目部存在问题如下:受检查的三期土建工程实体项目,地下室顶板钢筋绑扎不到位、梁底的主筋搭接长度不够、部分梁筋整体偏斜严重、剪力墙框架柱筋底部没按构造加密、室外底层高支模(5米以上)没有按规定搭设;室外回填土质量较差并且没有分层夯实;施工现场安全临边防护不到位,存在工程质量及安全隐患,并且现场停靠砼搅拌车准备浇灌砼,监理未及时下发质量及安全隐患;部分监理资料不规范、无目录、无台帐。

五、对项目监理工作检查的要求

一是要求各项目监理部高度重视对本次项目监理工作的检查,并对本次检查中发现存在问题的各项目监理部(详见各项目检查问题复印件),要针对存在的问题“举一反三”并立即整改,项目监理部总监要亲自督促并认真落实整改;

二是项目监理部必须完善内部管理制度。充分发挥项目监理部在建设工程质量、安全、工期与成本控制方面的监理作用。同时加强监理人员的内部培训,提高监理人员素质,做到总监到位,监理到位,监理人员全部经过上岗培训,持证上岗。

三是项目监理部在监理过程中,应按照监理规范的要求进行质量控制,编制好监理规划及实施细则,严格审查施工单位的施

5 工组织设计及施工方案,督促施工单位做好施工前的各项报验工作及准备工作。在施工过程中采取现场巡视、平行检验和重点部位旁站监理等措施,切实做好项目监理部的各项工作。

四是项目监理部在施工过程中发现质量问题应及时责令施工单位整改,且整改后应达到质量要求。杜绝质量事故及质量隐患的发生,严格控制工程实体施工质量。按照公平、独立、诚信、科学的准则开展好监理工作,真正发挥工程建设监理的作用。

五是项目监理部要高度重视监理工作内业管理,加强对监理资料的收集、整理和分类综合归档等,项目总监重点加强指导和检查。要建立健全项目监理部的监理制度,建立良性和谐的内部检查和考核机制,重视对监理人员相关规范、标准的学习,加强项目监理内部文化建设,增强监理部凝聚力,充分调动监理人员的工作积极性。

每个季度对在建项目监理工作组织检查,对于提高监理工作水平意义重大。通过公司总工办组织检查和各项目监理部互相交流学习,使部分监理人员在监理工作中存在的不清楚、不明确、不完善的地方,得到了纠正、补充和完善,进一步明确了监理工作的内容,强化了监理责任意识;增强了对监理资料积累收集和可追溯的重要性认识。

通过监理工作检查,各受检项目监理部及监理人员都认为这是提高监理工作水平的极好方法。对在这次检查中发现的问题,受检项目部要予以修正、改进和完善,并接受业主和质量安全监

6 督管理部门的监督;未检查到的项目监理部,应按照本次检查的内容,对照本项目监理部的监理工作做好自查、自纠工作。

20AA年AA月24日

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